ВЕРХОВНАЯ РАДА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О Программе экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год

В соответствии с пунктом 5 части первой статьи 138 Конституции Украины, пунктом 11 части второй статьи 26 Конституции Автономной Республики Крым, пунктом 12 части второй статьи 9 Закона Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым", статьей 11 Закона Украины "О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и социального развития Украины", в целях обеспечения устойчивого роста отраслей экономики на основе инновационно-инвестиционной модели и качественного развития сфер, ориентированных на человека, Верховная Рада Автономной Республики Крым постановляет:

1. Утвердить Программу экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год (прилагается).

2. Поручить Совету министров Автономной Республики Крым:

принять меры по выполнению Программы экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год;

осуществлять финансирование мероприятий Программы экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год, выполнение которых предполагает использование средств бюджетов всех уровней, с учетом финансовых возможностей.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на постоянные комиссии Верховной Рады Автономной Республики Крым по вопросам, входящим в их компетенцию.

4. Настоящее Постановление вводится в действие со дня опубликования.

 

Председатель
Верховной Рады
Автономной Республики Крым

В. КОНСТАНТИНОВ

г. Симферополь,
28 декабря 2011 г.
N 657-6/11

 

 

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым
28.12.2011 N 657-6/11

ПРОГРАММА
экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год (далее - Программа) разработана в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 138 Конституции Украины, пунктом 12 части первой статьи 18 Конституции Автономной Республики Крым, Законом Украины "О государственном прогнозировании и разработке программ экономического и социального развития Украины".

Основой для разработки Программы послужили Программа Президента Украины Януковича В. Ф. "Украина - для людей!", Программа экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" (Програма), одобренная 2 июня 2010 года на заседании Комитета экономических реформ, созданного во исполнение Указа Президента Украины от 26 февраля 2010 года N 273/2010, Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011 - 2020 годы, утвержденная Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 декабря 2010 года N 121-6/10, постановления Кабинета Министров Украины от 26 апреля 2003 года N 621 "О разработке прогнозных и программных документов экономического и социального развития и составлении проекта государственного бюджета" и от 21 июля 2006 года N 1001 "Об утверждении Государственной стратегии регионального развития на период до 2015 года".

В Программе определены цели, приоритеты, прогнозные показатели социально-экономического развития Автономной Республики Крым и система основных мероприятий по реализации Программы.

Приложения 1 - 4 являются неотъемлемой частью Программы.

РАЗДЕЛ II
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Позитивная экономическая динамика в 2011 году была обусловлена в первую очередь наращиванием объемов сельскохозяйственного производства, а также высокими показателями инвестиционной деятельности, в розничной торговле и на транспорте. В то же время наблюдается замедление темпов роста мировой экономики, что создает определенные риски для дальнейшего развития экономики Украины и Автономной Республики Крым.

По итогам 11 месяцев 2011 года прирост объемов промышленного производства составил 5,1 %. Прирост производства по основным агрегированным видам промышленности составил: перерабатывающая промышленность - 6,2 %, производство электроэнергии, воды и газа - 5,7 %. В добывающей промышленности отмечается спад производства на 0,6 %.

Сформированная в начале года благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура в целом поддерживала развитие экспортоориентированных отраслей промышленности.

По итогам 11 месяцев 2011 года объемы производства в машиностроении возросли на 25,4 %, в химической и нефтехимической промышленности - на 8,9 %. Рост производства в химической промышленности является позитивным сигналом, так как с апреля 2011 года отрасль работает в условиях очередного повышения цены на газ для промышленных потребителей.

Стимулирующим фактором развития машиностроения являлось как увеличение внутреннего инвестиционного спроса, так и улучшение инвестиционной активности в странах СНГ, что содействовало росту экспорта продукции химической промышленности и машиностроения (за январь-октябрь 2011 года в Российскую Федерацию экспортировано продукции химической промышленности больше на 15,4 млн. долл. США; машин, оборудования и механизмов, электротехнического оборудования - на 14,6 млн. долл. США; минеральных продуктов - на 14,5 млн. долл. США).

В пищевой промышленности продолжается спад производства: за 11 месяцев 2011 года сокращение производства составило 5,3 %, что в основном обусловлено падением производства безалкогольных напитков (на 32,2 %), молока (на 31,6 %), вина виноградного (на 30,4 %), круп (на 17,9 %). В то же время продолжается рост производства продуктов из мяса и рыбы.

Отмечается замедление падения производства в добывающей промышленности: с 3.2 % по итогам января 2011 года до 0,6 % по итогам 11 месяцев 2011 года. Производственной программой ПАО "Черноморнефтегаз" по итогам 2011 года предусмотрено обеспечение объемов добычи углеводородов на уровне 2010 года. Рост добычи природного газа предусматривается с 2012 года за счет начала освоения Одесского газового месторождения.

Динамика темпов прироста промышленной продукции в 2008 - 2011 гг.

  

За январь - октябрь 2011 года предприятиями Автономной Республики Крым реализовано промышленной продукции на сумму 14,9 млрд. грн. Наибольшая часть реализованной продукции приходится на предприятия перерабатывающей промышленности (70,5 %), производство и распределение электроэнергии, воды и газа занимает 24,4 %, добывающая промышленность - 5,1 %.

В перерабатывающей промышленности наибольшая доля в общем объеме реализованной промышленной продукции приходится на производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (28,6 %), химическую и нефтехимическую промышленность (25 %), машиностроение (11,5 %).

Структура реализованной промышленной продукции по основным видам промышленной деятельности,
10 мес. 2011 года

  

В январе - ноябре 2011 года рост объемов сельскохозяйственного производства составил 16,1 % (по сравнению со спадом в 0,6 % по итогам 11 месяцев 2010 года), что превышает темпы роста отрасли за последние три года.

Ускорение развития агросектора Автономной Республики Крым связано с качественным проведением уборочной кампании 2011 года, по итогам которой был собран урожай зерновых в 1,9 млн. т при средней урожайности культур 32,6 ц/га (2010 год - 21,2 ц/га), что на 34,2 % больше показателей прошлого года.

Животноводство.

Объемы производства животноводческой продукции в отчетном периоде возросли на 2,3 %, в т. ч. в аграрных предприятиях - на 3,3 %, хозяйствах населения - на 1,3 %.

В целом на динамику объемов производства животноводческой продукции повлияли следующие тенденции:

рост объемов производства мяса всех видов на 3,6 %;

рост производства яиц на 0,6 %;

сокращение объемов производства молока на 6,8 %, что в первую очередь является следствием снижения поголовья коров на протяжении длительного периода.

Растениеводство.

Темп прироста продукции растениеводства в отчетном периоде составил 30,4 %. Под урожай 2012 года посеяно озимых на зерно и зеленый корм на площади 586,2 тыс. га, что превышает аналогичные показатели прошлого года на 6,7 %.

Также среди позитивных тенденций развития растениеводства следует отметить рост посевных площадей под горохом (на 13,4 %) и кукурузой (на 25 %). В то же время уменьшение площади кормовых культур (на 11,4 %) может негативно отразиться на снижении объемов заготовки кормов и соответственно на рентабельности выращивания крупного рогатого скота и свиней.

Динамика темпов прироста продукции сельского хозяйства в 2009 - 2011 гг.

  

Позитивную динамику демонстрируют ориентированные на внутренний рынок виды экономической деятельности - пассажирский транспорт, который в отчетном периоде увеличил темпы на 4,8 %, и розничная торговля (в отчетном периоде ее объемы возросли на 16,2 %, что вдвое превышает прошлогодние темпы).

Динамика показателей грузо- и пассажирооборота в 2009 - 2011 гг., %

  

Рост доходов населения способствовал росту объемов перевозки пассажиров на 14 %, пассажирооборота - на 4,8 % до 6,3 млрд. пас./км.

На рост показателя перевозки пассажиров в наибольшей степени повлиял электротранспорт (при доле в 36 % его объемы возросли более чем на 70 %), на показатели пассажирооборота - автомобильный транспорт, который наряду с железнодорожным традиционно является ведущим в перевозке пассажиров на дальние расстояния.

За 11 месяцев 2011 года грузооборот возрос на 3,2 % и составил 6,4 млрд. т/км. Отмечается замедление темпов роста грузоперевозок по сравнению с прошлым годом, что обусловлено невысокой динамикой промышленного производства и спадом в строительстве во второй половине 2011 года.

Наибольший вклад в рост показателя перевозки грузов оказали в отчетном периоде железнодорожный транспорт (+2,7 % при доле в отрасли более 87 %) и водный транспорт, который нарастил объемы перевозок вдвое.

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2011 года составил 26,8 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 16,2 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Темп прироста (снижения) оборота розничной торговли в 2009 - 2011 гг.

  

В 2011 году Автономная Республика Крым осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из более чем 100 стран мира.

Объем экспорта товаров в Автономной Республике Крым за январь - октябрь 2011 года составил 546,5 млн. долл. США, импорта - 1018,0 млн. долл. США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта возрос на 17 %, импорта - в 4 раза.

Формирование отрицательного внешнеторгового сальдо в сумме 471,5 млн. долл. США стало результатом инвестиционного развития экономики региона, так как непосредственно связано со строительством новых промышленных объектов и соответственно с закупкой технологического оборудования, производственных линий, оборудования для солнечных электростанций.

По состоянию на 1 октября 2011 года общий объем прямых иностранных инвестиций, привлеченных в экономику республики, составил 1 млрд. 152,1 млн. долл. США, что превышает уровень на начало 2011 года на 41,3 % (лучший показатель по Украине). Сумма привлеченных инвестиций за 9 месяцев текущего года составила 336,5 млн. долл. США (в 3,7 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года).

Динамика общего объема прямых иностранных инвестиций в экономику Автономной Республики Крым в 2009 - 2011 гг.

  

Во второй половине 2011 года отмечается тенденция к замедлению темпов строительства, что является следствием перерегистрации за пределами Автономной Республики Крым в мае 2011 года крупной строительной организации, на долю которой в 2010 году приходилось 24 % от общего объема строительных работ.

В результате по итогам 11 месяцев 2011 года объем строительных работ на 1,3 % не достигает показателей аналогичного периода прошлого года.

В структуре выполненных строительных работ преобладает строительство зданий и сооружений, на долю которых приходится 85 % всех подрядных работ (1,6 млрд. грн.), объемы в отчетном периоде снизились на 6,1 %.

Среди них значительно сократили объемы работ предприятия, осуществляющие строительство дорог, аэродромов и обустройство поверхностей спортивных сооружений (на 41,7 %) и строительство магистральных трубопроводов, линий связи и энергоснабжения (на 45,3 %).

По итогам 9 месяцев 2011 года в республике введено в эксплуатацию 207,9 тыс. м2 общей площади жилья, что на 40 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 32 % выше уровня 2009 года. Спад объемов жилищного строительства связан прежде всего с дефицитом оборотных средств у застройщиков и снижением платежеспособного спроса на жилье.

Темп прироста (снижения) строительных работ в Автономной Республике Крым в 2009 - 2011 гг., %

  

В январе - ноябре 2011 года количество прибывших в Автономную Республику Крым с целью лечения и отдыха составило 5,6 млн. человек, что соответствует уровню прошлого года.

От курортных регионов в отчетном периоде поступления налоговых платежей составили 2432,5 млн. грн., что на 15,2 % больше, чем за январь-ноябрь 2010 года. Платежи в бюджет от курортных регионов составили 39,1 % всех поступлений по Автономной Республике Крым.

Особенностью курортного сезона 2011 года стало перераспределение туристического потока с летних месяцев на весенние и осенние. Так, количество отдохнувших в сентябре 2011 года на 11,6 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это обусловлено активным продвижением проекта "Крымский бархатный сезон - сезон здоровья".

За январь - ноябрь 2011 года в общий фонд сводного бюджета Автономной Республики Крым поступило доходов в сумме 7,0 млрд. грн., что на 25,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Дотаций из Государственного бюджета Украины поступило в сумме 1,4 млрд. грн., субвенций из Государственного бюджета Украины - 2,3 млрд. грн., налогов и сборов - 3,3 млрд. грн.

Поступления акцизного налога с произведенных в Украине товаров за январь-ноябрь 2011 года составили 812,5 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года его поступления увеличились на 187,0 млн. грн., или на 29,9 %.

За январь - ноябрь 2011 года в сводный бюджет Автономной Республики Крым поступило 1824,0 млн. грн. налога на доходы физических лиц, что на 241,0 млн. грн., или на 15,2 %, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Автономной Республикой Крым в Государственный бюджет Украины перечислено 3,9 млрд. грн. налогов и сборов (без собственных поступлений бюджетных учреждений, без учета изъятия и трансфертов).

Динамика поступлений в общий фонд сводного бюджета Автономной Республики Крым в 2009 - 2011 гг., млн. грн.

  

Финансовый результат субъектов хозяйствования от обычной деятельности до налогообложения за январь - октябрь 2011 года был положительным и составил 1215,1 млн. грн., что в 6 раз превышает аналогичные показатели прошлого года.

На протяжении января-октября 2011 года с прибылью сработали 58,7 % предприятий, ими получена прибыль 2,0 млрд. грн., убыточно работали 41,3 % предприятий, которыми получено 821,6 млн. грн. убытков.

Наилучший финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения получили предприятия промышленности (1 млрд. грн.), транспорта (188,4 млн. грн.), торговли (28,6 млн. грн.).

Финансовый результат деятельности предприятий в 2010 - 2011 гг., млн. грн.

  

Ситуация на рынке труда автономии характеризуется ярко выраженной сезонностью: пик занятости приходится на летние месяцы. По состоянию на 1 декабря 2011 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,5 %, задолженность по оплате труда снизилась на 17,5 % с начала года и составила 58,4 млн. грн. Рост реальной заработной платы сопровождался ростом номинальной зарплаты на фоне повышения социальных стандартов.

Динамика номинальной и реальной заработной платы в 2009 - 2011 гг.

  

В ноябре 2011 года потребительские цены оставались на уровне предыдущего месяца, что способствовало замедлению потребительских цен до 105,7 % в годовом измерении.

Инфляционная динамика в 2010 - 2011 гг.

  

По весовой структуре инфляция была сформирована:

ростом цен на продукты питания на 2,9 %, что, учитывая наибольший удельный вес в потребительской корзине (56,9 %), обеспечило вклад на уровне 1,5 п. п. в общий показатель инфляции;

ростом стоимости транспортных услуг на 23,1 %, что обеспечило рост индекса инфляции на 0,9 п. п.;

подорожание услуг жилищно-коммунального хозяйства на 15,2 % способствовало росту индекса потребительских цен на 1,6 п. п.

Среди факторов, которые в целом влияли на ценовую ситуацию в 2011 году, были:

1) ускоряющие:

внешние:

повышение цен на нефть (с начала года - на 20,4 %);

общемировая тенденция роста цен на продовольствие (по данным FAO, среднее значение Индекса продовольственных цен в ноябре 2011 года составляло 215 пунктов, что на 2 пункта больше цен в ноябре 2010 года, но наблюдается значительное замедление роста показателя с октября 2011 года);

внутренние:

административное повышение тарифов (услуги жилищно-коммунального хозяйства);

расширение платежеспособного спроса (реальная заработная плата за 10 месяцев 2011 года возросла на 4,3 %).

2) сдерживающие:

рост объемов производства отдельных видов продовольственных товаров и объемов сельскохозяйственного производства;

стабильность на валютном рынке;

сохранение тенденции роста депозитов населения;

сокращение кредитования физических лиц (с начала 2011 года на 2,7 %).

РАЗДЕЛ III
ЦЕЛЬ, ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НА 2012 ГОД

Цель, приоритеты и основные задачи развития на 2012 год определены на основе положений и задач І этапа реализации Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 декабря 2010 года N 121-6/10.

1. Главные цели - формирование условий для повышения конкурентоспособности и структурных сдвигов в экономике Автономной Республики Крым на основе инновационно-инвестиционной модели, социально сбалансированной и экологическо-ориентированной политики опережающего развития, создание комфортной и безопасной среды для жизни человека.

2. Приоритеты и пути достижения главных целей Программы:

2.1. Реформирование санаторно-курортного и туристического сектора - реформирование и развитие санаторно-курортного и туристического сектора экономики Автономной Республики Крым, привлечение инвестиций, кредитных средств в модернизацию и реконструкцию санаторного комплекса, развитие инфраструктуры курортов, осуществление эффективной имиджевой и маркетинговой политики, направленной на популяризацию крымского курорта и увеличение продолжительности сезона, повышение уровня профессиональной подготовки кадров в отрасли.

2.2. Формирование агросектора XXI века - повышение продуктивности земледелия, развитие отраслей сельского хозяйства (растениеводство, садоводство и виноградарство, животноводство, рыбное хозяйство), развитие производственной и рыночной инфраструктур, модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности, инвестиционное и инновационное развитие отрасли.

2.3. Модернизация отраслевой структуры промышленности - создание условий для модернизации существующих индустриальных производств региона, развитие высокотехнологичного сектора промышленности Автономной Республики Крым, обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов.

2.4. Развитие транспортного потенциала - техническая и технологическая модернизация объектов железнодорожного, морского, авиационного и автомобильного транспортных комплексов Автономной Республики Крым, развитие и совершенствование автодорожной сети Автономной Республики Крым, развитие современных телекоммуникационных услуг и повышение качества услуг почтовой связи.

2.5. Создание среды, благоприятной для жизни, - создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения, формирование сбалансированного рынка труда республики, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство населенных пунктов, стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке, повышение качества предоставления медицинской помощи населению Автономной Республики Крым, развитие образования и культуры, поддержка семьи, детей и молодежи, развитие физической культуры и спорта, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин; обеспечение межнационального согласия; охрана окружающей природной среды, обеспечение безопасной жизнедеятельности.

2.6. Обеспечение условий экономической стабилизации - создание благоприятного инвестиционного климата в Автономной Республике Крым, повышение эффективности управления инвестиционными процессами, развитие внешнеэкономических связей, проведение имиджевой политики, содействие инновационному развитию, стабилизация работы строительной отрасли, совершенствование комплексного территориального развития, проведение регуляторной политики и развитие предпринимательства, совершенствование земельных отношений.

РАЗДЕЛ IV
РЕФОРМИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА

1. Главные цели - формирование предпосылок для создания конкурентоспособного, круглогодичного рекреационного комплекса в качестве основного бюджетообразующего сектора экономики Автономной Республики Крым и обеспечение на этой основе комплексного развития курортных регионов Крыма при условии сохранения экологического равновесия и культурного наследия.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование и развитие санаторно-курортного и туристического сектора экономики Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

нормативно-правовое обеспечение реформирования санаторно-курортной сферы;

обеспечение комплексного освоения и развития курортных территорий;

обеспечение сохранности и рационального использования имеющихся рекреационных ресурсов;

повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых предприятиями курортно-туристической сферы;

разработка методологических основ статистической отчетности в сфере курортов и туризма с учетом международной практики.

Ожидаемые результаты:

разработка пакета законодательных инициатив, обеспечивающих комплексное реформирование рекреационного комплекса Автономной Республики Крым. В частности, решение вопросов, связанных с легализацией частных домовладений, предоставляющих услуги по временному размещению, вопросов льготного налогообложения в курортно-туристической сфере и др.;

регистрация 450 средств размещения (мини-гостиниц);

увеличение на 21 % (9 тыс. человек) количества работников рекреационного комплекса (с 43 тыс. до 52 тыс. человек);

совершенствование методики отраслевого анализа и сбора статистической отчетности, внедрение технологий стратегического планирования и комплексного развития курортных территорий.

2.2. Приоритет 2: привлечение инвестиций, кредитных средств в модернизацию и реконструкцию санаторного комплекса.

Основные задачи:

мониторинг инвестиционной деятельности в курортно-туристической сфере Автономной Республики Крым;

привлечение инвестиций в курортно-туристическую сферу экономики Автономной Республики Крым.

Ожидаемые результаты:

разработка 8 проектов модернизации предприятий санаторно-курортного комплекса Автономной Республики Крым в рамках проекта ЕС "Совместная инициатива по сотрудничеству в Крыму" с последующим привлечением инвестиционных средств на их реализацию;

обеспечение содействия в реализации 8 инвестиционных проектов.

2.3. Приоритет 3: развитие инфраструктуры курортов.

Основные задачи:

развитие инфраструктуры курортов, содержание и обустройство парков, пляжей, набережных;

создание специализированной туристической инфраструктуры на туристических маршрутах;

развитие сети туристско-информационных центров в местах концентрации туристов;

Ожидаемые результаты:

создание двух туристско-информационных центров;

проведение обустройства и маркировки 57 туристических маршрутов;

благоустройство в соответствии с действующими требованиями 5 пляжных территорий;

увеличение на 10 % количества туристов, которым были оказаны экскурсионные услуги;

эффективное использование прибрежной полосы.

2.4. Приоритет 4: осуществление эффективной имиджевой и маркетинговой политики, направленной на популяризацию крымского курорта и увеличение продолжительности сезона.

Основные задачи:

организация целенаправленной рекламной кампании по популяризации Крыма как круглогодичного курорта;

продвижение Крыма как международного круглогодичного санаторно-курортного и туристического центра на специализированных выставках (ярмарках);

диверсификация туристического продукта и развитие новых сегментов рынка рекреационных услуг.

Ожидаемые результаты:

увеличение на 45 % количества туристов, приехавших в Автономную Республику Крым на курортное лечение, оздоровление и реабилитацию;

увеличение доли платежеспособных туристов;

валовая реализация субъектов туристической деятельности возрастет с 4,1 млрд. грн. до 5,2 млрд. грн. (на 26,8 %).

2.5. Приоритет 5: повышение уровня профессиональной подготовки кадров в отрасли.

Основные задачи:

разработка комплексной системы образования в сфере курортов и туризма;

обеспечение повышения квалификации работников курортно-туристической сферы.

Ожидаемые результаты:

создание единого крымского центра обучения на базе КРУ "Научно-исследовательский институт физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова";

открытие в существующих образовательных учреждениях Автономной Республики Крым направлений по подготовке специалистов в курортно-туристической сфере;

повышение квалификации более 1000 работников отрасли;

формирование системы обучения и повышения квалификации работников курортно-туристической сферы.

РАЗДЕЛ V
ФОРМИРОВАНИЕ АГРОСЕКТОРА XXI ВЕКА

1. Главные цели - обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынке, обеспечение Автономной Республики Крым достаточными объемами производимой сельскохозяйственной продукции и продуктами питания, возрождение социальной сферы села для жизнедеятельности сельского населения, обеспечение продовольственной безопасности страны, роста доходов сельхозтоваропроизводителей независимо от форм собственности.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: повышение продуктивности земледелия.

Основные задачи:

совершенствование территориального размещения выращивания сельскохозяйственных культур;

развитие селекции и семеноводства;

улучшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства;

восстановление орошаемых земель.

Ожидаемые результаты:

освоение научно обоснованных эколого-экономических севооборотов и упорядочение сельскохозяйственных угодий;

обеспечение производства зерна не менее 1900 тыс. т;

удешевление себестоимости 1 ц зерновых культур на 20,2 %, масличных - на 60,2 %, винограда - на 20,4 %;

восстановление 4,3 тыс. га орошаемых земель позволит увеличить урожайность на зерновых культур на 15 - 20 %, масличных культур - на 20 %, винограда - на 30 %. Получение зерновых культур на 2,6 тыс. т больше;

обновление парка зерноуборочной техники за счет приобретения зерноуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования.

2.2. Приоритет 2: развитие овощеводства.

Основная задача:

развитие складского и холодильного хозяйств.

Ожидаемый результат:

восстановление инфраструктуры для хранения плодоовощной продукции, строительство новых овощехранилищ, повышение конкурентоспособности, качества продукции, увеличение ассортимента.

2.3. Приоритет 3: развитие садоводства, виноградарства и производства эфиромасличного сырья.

Основные задачи:

обеспечение оптимальной специализации плодоводства;

ликвидация изреженности виноградных насаждений;

повышение эффективности производства эфиромасличных культур.

Ожидаемые результаты:

посадка 300 га садов и 900 - 1100 га виноградников;

увеличение производства плов и ягод на 22,2 % и винограда на 10,5 %;

получение оздоровительного чистосортного посадочного материала в количестве 45 тыс. штук, который будет реализовываться питомниководческим хозяйствам и населению.

2.4. Приоритет 4: устойчивое и сбалансированное развитие животноводства и рыбного хозяйства.

Основные задачи:

реконструкция существующих и создание новых животноводческих ферм;

создание племенных репродукторов;

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

модернизация рыбохозяйственного комплекса региона.

Ожидаемые результаты:

сохранение маточного поголовья коров молочного направления;

повышение качества молочной продукции на 1,5 - 63 %;

сохранение и стабилизация коров молочного направления; возможность приобретения высококачественных кормов, обновления материально-технических ресурсов животноводческих ферм; увеличение продуктивности на 1 корову с 4000 кг до 4450 кг (на 11,2 %); увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных предприятиях на 3,1 тыс. т и как следствие увеличение производства молочных продуктов на 1,8 тыс. т;

увеличение производства шерсти на 2,2 %;

увеличение объемов вылова рыбы, разработка новых технологий переработки рыбы и морепродуктов.

2.5. Приоритет 5: развитие рыночной инфраструктуры.

Основная задача:

создание сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции.

Ожидаемый результат:

разработка Концепции и бизнес-плана по строительству оптового сельскохозяйственного рынка.

2.6. Приоритет 6: развитие социальной инфраструктуры в сельской местности.

Основная задача:

обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением, их газификация, что улучшит бытовые условия населения сельской местности.

Ожидаемый результат:

обеспечение питьевой водой сельского населения республики.

2.7. Приоритет 7: модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности.

Основные задачи:

развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

повышение конкурентоспособности промышленной продукции.

Ожидаемые результаты:

увеличение индекса промышленного производства на 3 %;

увеличение конкурентоспособности, улучшение качества продукции, увеличение ассортимента.

2.8. Приоритет 8: инвестиционное и инновационное развитие отрасли.

Основные задачи:

формирование концепции кластерной модели развития;

внедрение инновационных проектов;

повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора.

Ожидаемые результаты:

повышение экономической эффективности ведения сельскохозяйственного производства;

расширение возможностей реализации сельскохозяйственной продукции, заключение договоров прямых поставок, увеличение доходов предприятий, проведение мгновенного мониторинга цен;

продвижение инвестиционных проектов, привлечение внутренних и внешних инвестиций.

РАЗДЕЛ VI
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Глава 1. Промышленность

1. Главная цель - модернизация отраслевой структуры промышленности Автономной Республики Крым.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: создание условий для модернизации существующих индустриальных производств региона.

Основные задачи:

повышение инновационной активности промышленных предприятий, реализация проектов системного внедрения инноваций с целью снижения энерго- и ресурсоемкости промышленного производства;

содействие приобретению и использованию в промышленности современного оборудования и передовых научно-технических достижений, необходимых для оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности промышленной продукции региона;

обеспечение реализации потенциала производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса на базе выполнения оборонных заказов и конверсии в производство высокотехнологической продукции гражданского назначения.

Ожидаемые результаты:

рост объемов промышленного производства на 4 %;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 7 %;

улучшение качества производимой продукции.

2.2. Приоритет 2: развитие высокотехнологичного сектора промышленности Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

содействие притоку инвестиций в высокотехнологичный сектор региона для обеспечения финансирования высокотехнологических производств, выполнения инвестиционных (инновационных) проектов;

создание промышленных парков.

Ожидаемый результат:

увеличение объема продаж конкурентоспособной экспортоориентированной продукции, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет.

2.3. Приоритет 3: обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов.

Основные задачи:

опережающее снижение энерго- и материалоемкости продукции и услуг (по сравнению с ростом их производства) на основе технологического перевооружения и поэтапного вывода из эксплуатации устаревшего оборудования;

развитие сетей вторичной переработки материалов в местном производстве.

Ожидаемые результаты:

рост объема промышленного производства - 4 %;

снижение потенциальных выбросов SO2 на 6920 т в год;

экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение за счет этого себестоимости продукции и усиление ее конкурентоспособности, улучшение качества и расширение рынков сбыта.

Глава 2. Топливно-энергетический комплекс и энергосбережение

1. Главная цель - стабильная работа топливно-энергетического комплекса Автономной Республики Крым, основанная на увеличении собственного производства энергоресурсов, в т. ч. за счет возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности их использования, и направленная на надежное и бесперебойное обеспечение необходимыми видами энергоресурсов всех отраслей экономики, улучшения уровня жизни крымчан.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: рационализация энергообеспечения Автономной Республики Крым на принципах оптимального использования местных энергетических ресурсов

Основные задачи:

повышение уровня энергообеспечения региона собственными ресурсами путем реконструкции и увеличения мощности действующих и строительства новых объектов традиционной энергетики, а также развития использования возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной, геотермальной, энергии из биомассы и т. п.) и альтернативных видов топлива (биоэтанола, биогаза, дизельного биотоплива, твердого биотоплива и т. п.);

освоение топливно-энергетических ресурсов шельфовой зоны Черного моря с учетом приоритетности сохранения рекреационного потенциала побережья;

внедрение энергосберегающих технологий в производственном и коммунальном секторах экономики.

Ожидаемые результаты:

экономия топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения мероприятий по энергосбережению и использованию энергии возобновляемых источников в эквиваленте 1735 тыс. т у. т;

стабильное электроснабжение потребителей Автономной Республики Крым;

повышение уровня газификации населенных пунктов автономии, в первую очередь сельских;

газификация 15 тыс. домовладений и квартир;

обеспечение бесперебойного и безопасного газоснабжения потребителей;

стабильное обеспечение природным газом потребителей Автономной Республики Крым; с 2012 года планируется начало добычи природного газа из Одесского газового месторождения - 97,2 млн. м3;

создание благоприятных условий для привлечения в экономику республики иностранных инвестиций;

существенное снижение техногенной нагрузки на окружающую природную среду за счет применения современных инновационных технологий на 2,9 х 106 т CO2.

РАЗДЕЛ VII
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

1. Главные цели - улучшение качества транспортных услуг, повышение безопасности дорожного движения и совершенствование услуг почтовой связи.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: совершенствование работы автомобильного транспорта Автономной Республики Крым.

Основная задача:

улучшение качества предоставляемых услуг автомобильным транспортном, повышение безопасности дорожного движения.

Ожидаемые результаты:

проведение республиканских конкурсов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования с целью определения автоперевозчиков для обслуживания указанных маршрутов;

открытие новых автобусных маршрутов;

повышение безопасности дорожного движения.

2.2. Приоритет 2: модернизация объектов железнодорожного транспорта Автономной Республики Крым.

Основная задача:

увеличение пропускной способности железнодорожного транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров.

Ожидаемые результаты:

повышение безопасности перевозок на железнодорожном транспорте путем проведения ремонта железнодорожных путей и инженерных сооружений;

строительство пригородного транспортного узла в г. Симферополе;

повышение качества предоставляемых услуг железнодорожным транспортом для жителей и гостей полуострова, особенно в курортный период.

2.3. Приоритет 3: техническая и технологическая модернизация объектов морского транспорта Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

расширение производственных мощностей, увеличение объемов перевозок, обеспечение их безопасности;

увеличение пропускной способности предприятий морского транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров.

Ожидаемые результаты:

увеличение пропускной способности на 10 % и повышение безопасности перевозок на морском транспорте;

создание благоприятных условий для приема жителей и гостей полуострова;

расширение производственных мощностей инфраструктуры морского транспорта на 10 %;

развитие круизного судоходства в ГП "Ялтинский морской торговый порт";

реконструкция пирсов и причалов ГП "Ялтинский морской торговый порт".

2.4. Приоритет 4: развитие авиационного транспорта Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

модернизация объектов авиационного транспорта;

увеличение пропускной способности предприятий (инфраструктуры) авиационного транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров.

Ожидаемые результаты:

создание благоприятных условий для приема жителей и гостей полуострова;

сокращение времени обслуживания пассажиров;

повышение имиджа Автономной Республики Крым, привлечение большего количества туристов, в т. ч. использующих маломерные воздушные суда.

2.5. Приоритет 5: развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

реконструкция наиболее загруженных участков автомагистралей на подходах к крупнейшим городам и строительство обходов населенных пунктов;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений и повышение ее безопасности;

развитие сети автомобильных дорог региона.

Ожидаемые результаты:

повышение безопасности дорожного движения на автодорогах общего пользования и снижение на 15 - 20 % уровня аварийности, связанной с недостатками в содержании автодорог;

увеличение пропускной способности реконструированных участков дорог на 30 - 50 %;

предотвращение разрушения автомобильных дорог, вызванного оползневыми процессами, и нарушения сообщения с населенными пунктами и здравницами Южного берега Крыма.

2.6. Приоритет 6: развитие современных телекоммуникационных услуг и повышение качества услуг почтовой связи.

Основные задачи:

внедрение новых видов телекоммуникационных услуг;

техническое переоснащение объектов почтовой связи.

Ожидаемые результаты:

расширение зоны покрытия мобильной связи на территории Автономной Республики Крым на 2 %;

увеличение на 20 точек беспроводного доступа к сети Интернет в местах массового посещения на Южном берегу Крыма;

расширение спектра и качества предоставляемых программ в 18 городах и районах Автономной Республики Крым;

оптимизация 3 % почтовых отделений на территории Автономной Республики Крым.

2.7. Приоритет 7: перспективное развитие транспортного комплекса Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

популяризация отраслей транспортно-дорожного комплекса Автономной Республики Крым;

реализация перспективных направлений развития транспортного комплекса.

Ожидаемые результаты:

информирование общественности о перспективных направлениях развития транспортно-дорожного комплекса Автономной Республики Крым с целью привлечения инвестиций;

развитие малой авиации;

развитие яхтенного туризма;

участие предприятий транспортно-дорожного комплекса в инвестиционных форумах, конференциях, семинарах и т. д.;

налаживание межрегионального сотрудничества.

2.8. Приоритет 8: развитие пассажирского транспорта общего пользования.

Основная задача:

обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития электротранспорта.

Ожидаемые результаты:

увеличение перевозок пассажиров, улучшение показателей надежности, комфортности и безопасности пассажирских перевозок, повышение культуры обслуживания жителей и гостей Крыма, улучшение экологической обстановки;

повышение уровня безопасности движения городского электрического транспорта в городах Алуште, Евпатории, Керчи, Симферополе, Ялте и на междугородной горной троллейбусной трассе Симферополь-Алушта-Ялта и сохранение экологии южного берега Крыма;

обеспечение стабильной работы городского электротранспорта.

РАЗДЕЛ VIII
СОЗДАНИЕ СРЕДЫ, БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

Глава 1. Регулирование рынка труда и рост денежных доходов населения

1. Главная цель - обеспечение экономических и организационных условий для повышения экономической активности населения, роста свободно избранной занятости населения, увеличения уровня доходов, реальной и номинальной заработной платы, своевременной выплаты заработной платы и погашения существующей задолженности.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения.

Основные задачи:

повышение уровня оплаты труда работников, занятых в экономике Автономной Республики Крым во всех видах экономической деятельности;

легализация трудовых отношений и выплаты заработной платы;

обеспечение своевременной выплаты заработной платы.

Ожидаемые результаты:

установление номинальной среднемесячной заработной платы 2750,0 грн. при темпе роста 118 %;

снижение задолженности по выплате заработной платы на 35,2 %, в т. ч. на экономически активных предприятиях - на 71,1 %;

наличный доход в среднем на 1 человека прогнозируется на уровне 19731,9 грн., соответственно ожидаемый рост по отношению к 2011 году достигнет 113,7 %. Общая сумма наличного дохода в республике составит 38645 млн. грн., по сравнению с 2011 годом наличные доходы увеличатся на 13,5 %.

2.2. Приоритет 2: формирование сбалансированного рынка труда республики.

Основные задачи:

повышение мотивации экономически активного населения к получению образования и повышению профессиональной квалификации;

формирование системы переквалификации работников на основе использования результатов прогнозирования конъюнктурных изменений ситуации на рынке труда, а также стратегических ориентиров структурных изменений в экономике региона;

создание благоприятных условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность безработных путем предоставления соответствующей организационной, консультативной и правовой поддержки;

содействие развитию национальных промыслов и ремесел этносов, проживающих в Крыму, с целью повышения уровня занятости и самозанятости населения;

расширение системы общественных работ для временно незанятого населения (по озеленению территорий, уборке мусора и его утилизации, по дорожному строительству, осуществлению масштабных строительных проектов и т. п.).

Ожидаемые результаты:

рост численности занятого населения до 912,5 тыс. человек, уровня занятости - до 61,3 %;

снижение количества безработных граждан до 57 тыс. человек, уровня экономической безработицы - до 5,9 %;

снижение на 50 % численности граждан, вынужденно работающих в режиме неполного рабочего дня (недели).

Глава 2. Социальная защита

1. Главная цель - создание и обеспечение функционирования эффективной системы социальной защиты путем совершенствования механизмов реализации государственной политики, улучшения качества обслуживания населения в учреждениях социальной защиты, расширения системы адресной поддержки социально не защищенных слоев населения.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных и семей с детьми.

Основные задачи:

учет граждан, имеющих право на льготы, субсидии, социальные выплаты, и введение постоянно действующей системы мониторинга их доходов; создание единого для республики реестра семей (домохозяйств), нуждающихся в социальной защите и социальной помощи, введение постоянно действующей системы мониторинга данных о доходах семей;

проведение системной работы по замене категорийных видов социальной помощи домохозяйствам на адресные выплаты отдельным (беднейшим) категориям населения;

формирование территориальных центров социального обслуживания и отделений социальной помощи на дому (для одиноких людей преклонного возраста, инвалидов, не способных к самообслуживанию и т. п.);

социальная защита малообеспеченных граждан и семей с детьми путем предоставления социальной помощи.

Ожидаемые результаты:

оздоровление 110 ветеранов войны, труда и военной службы (приобретение 110 санаторно-курортных путевок для ветеранов войны, труда и военной службы за счет средств бюджета Автономной Республики Крым, 0,4 млн. грн.);

предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и оказание материальной помощи на приобретение твердого топлива 57 тыс. граждан;

приобретение 33 автомобилей для инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.;

оказание материальной поддержки 710 участникам обороны и освобождения Крыма и 353 партизанам и подпольщикам;

оказание материальной помощи 780 воинам-интернационалистам - инвалидам 1 и 2 групп, одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести воинов-интернационалистов;

оказание материальной поддержки 4 тыс. малообеспеченных граждан и граждан, попавших в исключительно тяжелые жизненные обстоятельства, за счет средств бюджета автономии в размере от одного до двух размеров минимальной пенсии на общую сумму 1,1 млн. грн.;

повышение качества жизни 132 тыс. семей с детьми, 3,3 тыс. малообеспеченных семей, 12 тыс. инвалидов с детства, детей-инвалидов (1 млрд. 356,0 млн. грн. за счет средств Государственного бюджета Украины);

оказание помощи 38 тыс. семей для возмещения оплаты за потребленные жилищно-коммунальные услуги (26,7 млн. грн. за счет средств Государственного бюджета Украины) и приобретения твердого топлива и сжиженного газа (5,6 млн. грн. за счет средств Государственного бюджета Украины);

улучшение условий проживания подопечных интернатных учреждений.

Глава 3. Жилищно-коммунальное хозяйство

1. Главная цель - создание условий для стабильного и качественного оказания жилищно-коммунальных услуг.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: развитие жилищно-коммунальной сферы и улучшение обеспечения населения Автономной Республики Крым жильем.

Основные задачи:

осуществление демонополизации системы управления и обслуживания жилищного фонда, создание рынка жилищно-коммунальных услуг; распространение практики создания объединений совладельцев многоквартирных жилых домов (далее - ОСМД) как неприбыльных организаций для осуществления функций управления и содержания жилищного комплекса;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов для потребностей технического переоснащения предприятий жилищно-коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры;

поэтапное оснащение всех потребителей жилищно-коммунальных услуг приборами учета расходования воды и энергии;

реализация инвестиционных проектов по энергосбережению, развитию и реконструкции систем теплоснабжения;

внедрение инновационных проектов в сфере обращения с отходами в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Ожидаемые результаты:

уменьшение удельного веса ветхих и аварийных сетей водоснабжения до 40 %, удельного веса ветхих и аварийных тепловых сетей - до 25 %;

установка энергоэффективного оборудования, экономия топливно-энергетических ресурсов, сокращение непроизводительных потерь воды и тепловой энергии;

оснащение к концу 2012 года теплосчетчиками 70 % жилых домов (238 домов, вводов 241), водомерами - 77 % (1749 домов);

формирование собственников многоквартирных домов и обеспечение эффективного использования финансовых ресурсов на их содержание; планируется охватить к концу 2012 года ОСМД 36 % жилищного фонда;

повышение качества содержания жилищного фонда; планируется снизить уровень аварийного и ветхого жилья на 5 %;

улучшение качества предоставления услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению;

улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации по обеспечению питьевой водой населения Крыма;

обеспечение стабильного, эффективного безубыточного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

Глава 4. Политика в сфере оборота потребительских товаров и услуг

1. Главная цель - обеспечение ценовой доступности потребительских товаров, бытовых услуг при их гарантированном качестве и безопасности через развитие эффективных каналов реализации потребительских товаров и услуг (широкий географический охват, большая пропускная способность, низкие удельные издержки), соответствующих требованиям инновационного сценария развития Автономной Республики Крым.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке, в т. ч. на социально значимые продовольственные товары.

Основные задачи:

развитие и совершенствование инфраструктуры отрасли торговли и сферы услуг;

популяризация местной продукции и насыщение внутреннего рынка товарами крымских производителей;

реализация государственной политики в сфере цен и ценообразования, тарифной политики;

повышение эффективности государственного контроля в отрасли, в т. ч. за качеством и безопасностью реализуемой продукции, в обеспечении защиты прав потребителей;

взаимодействие с центральными и местными органами исполнительной власти, общественными, профсоюзными объединениями, организациями работодателей.

Ожидаемые результаты:

повышение качества торгового и бытового обслуживания населения, уровня занятости;

обеспечение ценовой и территориальной доступности товаров, эффективности реализации продукции крымских товаропроизводителей, увеличение оборота розничной торговли в 2012 году на 11,2 % (в сопоставимых ценах);

упорядочение размещения временных объектов торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг;

стабилизация ценовой ситуации;

обеспечение населения качественными товарами и услугами по доступным ценам, исключение посреднического звена;

формирование позитивного имиджа крымской продукции;

регулирование потребительского спроса, стимулирование производства сельскохозяйственной продукции;

повышение эффективности реализации государственной политики в сфере цен и ценообразования;

стабилизация ситуации на потребительском рынке, индекса инфляции, недопущение необоснованного роста цен и тарифов, стимулирование развития предпринимательства, рост объема реализованных услуг;

соблюдение действующего законодательства субъектами хозяйствования, увеличение среднего размера заработной платы по отрасли торговли до1900,0 грн. (темп роста - 122 %);

обеспечение прозрачности, открытости, гласности при реализации государственной политики в сфере торговли и услуг, повышение уровня информированности населения.

Глава 5. Здравоохранение

1. Главные цели - улучшение здоровья населения, обеспечение равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам, улучшение демографической ситуации, оптимизация сети и рациональное использование ресурсов здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: повышение качества предоставления медицинской помощи в сельской местности.

Основные задачи:

развитие сети амбулаторий общей практики - семейной медицины;

формирование кадрового потенциала для лечебно-профилактических учреждений сельской местности.

Ожидаемые результаты:

оптимизация использования ресурсов здравоохранения;

дальнейшая реструктуризация стационарного звена с развитием стационарзамещающих технологий (дневные стационары при поликлиниках, стационары дневного пребывания, стационары на дому);

дальнейшая оптимизация коечного фонда с целью достижения рекомендованного уровня обеспеченности;

улучшение здоровья населения;

контроль за соблюдением противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий по снижению инфекционной заболеваемости, прежде всего заболеваниями, управляемыми средствами иммунопрофилактики;

обеспечение доступности квалифицированной медицинской помощи;

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений первичного звена.

2.2. Приоритет 2: снижение уровня заболеваемости населения и обеспечение доступа к качественным медицинским услугам.

Основные задачи:

интеграция возможностей медицинских учреждений региона в едином медицинском и финансовом поле с организацией внутреннего рынка медицинских услуг;

межсекторальная интеграция и координация работы системы здравоохранения со смежными отраслями, имеющими отношение к здоровью населения и профилактике заболеваний;

демократизация системы здравоохранения с возможностью предоставления местными органами власти информации общественности об использовании бюджета здравоохранения, организация диалога с населением по его планированию и рациональному распределению;

рациональное использование сети санаторно-курортных учреждений с созданием специализированных центров санаторно-курортного лечения, реабилитации.

Ожидаемые результаты:

снижение заболеваемости;

снижение смертности;

снижение первичного выхода на инвалидность;

улучшение качества реабилитационной помощи и снижение трудопотерь;

эффективность использования санаторно-курортного комплекса Автономной Республики Крым.

Глава 6. Образование

1. Главная цель - создание условий для обеспечения равного доступа граждан к качественному непрерывному образованию.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: модернизация системы дошкольного, общего среднего и внешкольного образования.

Основные задачи:

развитие инфраструктуры системы образования;

создание эффективной системы обеспечения развития ребенка, в т. ч. с особыми потребностями, формирования социально зрелой, творческой личности;

оптимизация сети и укрупнение учебных заведений региона, повышение эффективности их работы;

формирование эффективной системы образования на государственном, русском, крымскотатарском и других языках;

укрепление здоровья ребенка.

Ожидаемые результаты:

обеспечение не менее 75 % охвата детей дошкольным образованием путем возобновления работы ранее закрытых дошкольных учебных заведений и строительства новых;

проведение капитальных ремонтов и реконструкция до 20 объектов образования в год;

оснащение ежегодно:

современным оборудованием не менее 100 учебных кабинетов общеобразовательных учебных заведений;

медицинских кабинетов 200 учебных заведений;

50 пищеблоков столовых учебных заведений оборудованием (конвекционные печи, холодильное оборудование);

спортивным оборудованием спортивных залов 8 общеобразовательных учебных заведений;

обеспечение учебно-компьютерными комплексами 18 интернатных, 48 внешкольных, 25 дошкольных учебных заведений, обеспечение компьютерной техникой общеобразовательных учебных заведений на 90 %;

обновление парка школьных автобусов, приобретение не менее 20 школьных автобусов ежегодно;

создание территорий индивидуального развития ребенка от дошкольного учебного заведения до получения профессии путем создания 25 образовательных округов;

100 % охват организованными формами отдыха детей, требующих особого социального внимания и поддержки, воспитанников республиканских интернатных учреждений и учащихся профессионально-технических учебных заведений, одаренных детей;

научно-медицинское сопровождение развития 600 воспитанников школ-интернатов ежегодно.

2.2. Приоритет 2: развитие профессионально-технического образования.

Основные задачи:

обеспечение свободного доступа молодежи, лиц трудоспособного возраста к качественному профессионально-техническому образованию, системе повышения квалификации;

формирование позитивного имиджа рабочих профессий;

обновление учебных программ в соответствии с европейскими стандартами с учетом перспектив развития рынка труда;

укрепление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений;

обеспечение научно-методического сопровождения профессионально-технического образования.

Ожидаемые результаты:

оснащение сельскохозяйственной техникой 5 профессионально-технических учебных заведений сельскохозяйственного направления;

повышение конкурентоспособности выпускников профессионально-технических учебных заведений, что позволит обеспечить каждого выпускника, обучающегося по государственному заказу, первым рабочим местом;

приведение рынка образовательных услуг в соответствие с приоритетами экономического и социального развития автономии путем открытия новых профессий (по 2 новых профессии в год);

создание двух электронных библиотек ежегодно;

замена устаревших учебных компьютерных комплексов (УКК) по 5 УКК в год, приобретение лицензионных компьютерных учебных программ;

строительство общежития Симферопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса и туризма; улучшение условий проживания и обучения для 300 учащихся.

2.3. Приоритет 3: интеграция высшего образования и производства, содействие инновационному развитию высших учебных заведений.

Основные задачи:

обеспечение свободного доступа молодежи, лиц трудоспособного возраста к качественному высшему образованию, системе повышения квалификации;

активное вовлечение работодателей в процесс получения студентами современных практических навыков, обеспечение базы для прохождения практики студентами;

укрепление материально-технической базы высших учебных заведений, повышение уровня информационно-методического обеспечения;

развитие последипломного образования, усиление интеграции образования и производства, инновационной составляющей в деятельности высших учебных заведений;

укрепление международных связей в области высшего образования и науки.

Ожидаемые результаты:

приведение перечня направлений и объемов подготовки кадров в республиканских высших учебных заведениях в соответствие с требованиями рынка труда автономии;

повышение уровня обеспечения выпускников гарантированным первым рабочим местом не менее чем на 4 % ежегодно;

усовершенствование материально-технической, учебно-лабораторной базы высших учебных заведений для проведения образовательного процесса на уровне европейских стандартов;

обеспечение целевого льготного кредитования молодежи для получения высшего образования в республиканских высших учебных заведениях не менее 30 человек ежегодно;

оснащение современными компьютерными комплексами 11 республиканских высших учебных заведений и их обособленных структурных подразделений;

повышение мотивации граждан к беспрерывному профессиональному росту путем непрерывного образования в течение всей жизни;

формирование устойчивых связей с работодателями, изучение требований работодателей к содержанию и качеству подготовки кадров, развитию и поддержанию процессов непрерывного образования на основе взаимовыгодного сотрудничества.

2.4. Приоритет 4: повышение престижа труда учителя.

Основные задачи:

совершенствование профессиональной деятельности педагогических работников;

формирование позитивного имиджа педагога;

материальное стимулирование труда учителя, укрепление социальных гарантий.

Ожидаемые результаты:

предоставление качественного образования учащимся;

повышение педагогического мастерства учителей общеобразовательных учебных заведений, преподающих предметы на государственном и крымскотатарском языках;

повышение уровня преподавания русского, украинского, крымскотатарского языков и литературы;

совершенствование сотрудничества, обмен опытом работы в области образования на основе развития межрегиональных и международных связей;

создание электронной базы данных педагогических и научно-педагогических работников учебных заведений;

планирование потребности и эффективного использования кадрового потенциала на основе аналитико-информационного обеспечения кадрового менеджмента учебных заведений;

выявление и поддержка талантливых педагогов, стимулирование их профессионального роста, обобщение опыта работы;

материальная поддержка молодых специалистов, работающих в учебных заведениях сельской местности.

Глава 7. Культура и духовность

1. Главные цели - удовлетворение научных, образовательных, духовных и культурных потребностей всех категорий населения, надлежащее сохранение национального культурного наследия региона, преобразование его в реальный фактор социального и экономического развития общества.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: сохранение и популяризация материального и нематериального наследия, обеспечение широкого доступа к его достоянию.

Основные задачи:

развитие и модернизация сети музеев и заповедников, сохранение и пополнение музейных фондовых коллекций, расширение сферы международного сотрудничества в музейном деле;

модернизация и развитие библиотек, пополнение фондов республиканских библиотек, расширение сферы международного сотрудничества и профессионального партнерства в библиотечной сфере.

Ожидаемые результаты:

музейными учреждениями будет организовано не менее 300 выставок, оборудовано не менее 6 новых постоянных экспозиций, что даст увеличение посещаемости музейных учреждений - не менее 100 тыс. ежегодно и рост доходов в музейных учреждениях - не менее 20 % ежегодно;

будет установлена охранно-пожарная сигнализация в 3 музеях, отреставрированы предметы из фондовых коллекций 2 музеев Крыма, приобретены 2 программных комплекса КАМИС;

будет осуществлено комплектование библиотек Автономной Республики Крым новой литературой и обновление книжного фонда в количестве более 8 тыс. экземпляров электронными научными изданиями, новейшими энциклопедиями в количестве не менее 100 экземпляров, сохранение (путем оцифрования) не менее 150 экземпляров редких изданий, предоставление доступа к электронным копиям редких изданий не менее 1,5 тыс. пользователей, комплектование периодическими изданиями на украинском, русском и иностранном языках (в т. ч. журналами - 1200 экземпляров, газетами - не менее 200 наименований);

будет проведено библиотечными учреждениями не менее 50 тыс. массовых мероприятий, получено более 15 тыс. экземпляров (благотворительная помощь) литературы стран СНГ и дальнего зарубежья, обучено новым информационным и библиотечным технологиям более 500 человек, пополнено электронных баз данных на 15 тыс. записей;

будет расширен перечень и повышено качество услуг, предоставляемых библиотеками;

будут организованы новые туристические маршруты, привлечены туристы в Крым - не менее 100 тыс. человек дополнительно ежегодно.

2.2. Приоритет 2: поддержка и развитие всех видов и жанров искусства, традиционных культур, клубной деятельности, культур этносов.

Основные задачи:

реализация государственной культурной политики на территории Автономной Республики Крым, пропаганда творческих достижений работников культуры и деятелей искусств;

развитие фестивального и конкурсного движения, участие в международных творческих проектах;

поддержка творческой молодежи в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического искусства, литературного творчества;

укрепление и развитие партнерства с творческими союзами и национально-культурными обществами, поддержка их творческой деятельности;

создание благоприятных условий для развития народного творчества, художественной самодеятельности, творческого самовыражения населения;

защита и обеспечение развития культур народов и национальных групп, проживающих в Автономной Республике Крым, сохранение их этнокультурного разнообразия, воспитание межэтнической и межконфессиональной толерантности, поликультурности;

совершенствование кинообслуживания;

совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность учреждений культуры и искусства.

Ожидаемые результаты:

сохранение не менее 4 тыс. клубных формирований;

проведение не менее 50 тыс. организационно-массовых и зрелищных мероприятий, обеспечение стабильной посещаемости театральных и концертно-зрелищных мероприятий, рост доходов учреждений искусств не менее чем на 20 %;

организация более 50 мероприятий в рамках протоколов о сотрудничестве с регионами Украины и других государств, 10 гастрольных поездок по регионам Украины и за границу, не менее 100 концертов и других культурных акций к государственным праздникам и правительственным мероприятиям;

проведение 10 международных фестивалей, 1 международного телекинофорума; театральные и концертные коллективы Автономной Республики Крым примут участие в 15 творческих проектах регионов автономии;

проведение 6 конкурсов для одаренных детей, позволяющих расширить кругозор детей, подростков и молодежи в вопросах театрального, музыкального и хореографического искусства;

организация 6 творческих проектов с крымскими организациями творческих союзов, проведение 10 фестивалей народного творчества, в т. ч. кобзарского искусства, казацкого и этнокультурного творчества, народной хореографии, любительских театров, традиций народов Крыма, 10 культурных акций в рамках всеукраинского Дня работников культуры и любителей народного искусства;

проведение 5 фестивалей, способствующих поддержке и развитию национальных культур в Автономной Республике Крым, обеспечению духовного формирования и природного развития нации;

проведение не менее 12 тематических кинопоказов к государственным праздникам, по программе образования населения, в рамках фестиваля документального кино о правах человека, организация циклов премьер и ретроспектив фильмов, снятых в Крыму.

2.3. Приоритет 3: сохранение действующей сети учреждений культуры и искусства посредством укрепления их материально-технической базы.

Основные задачи:

реконструкция и капитальный ремонт зданий и укрепление материально-технической базы театральных и концертно-зрелищных организаций;

ремонтно-реставрационные работы в учреждениях музейного типа;

реставрация объектов историко-культурных заповедников;

укрепление материально-технической базы библиотек;

реконструкция, капитальный ремонт зданий и укрепление материально-технической базы учебных заведений;

укрепление материально-технической базы клубных учреждений.

Ожидаемые результаты:

сохранение зданий и сооружений, в которых расположены учреждения культуры и искусства, - 116 объектов;

проведение ремонтных работ в 4 театрально-зрелищных учреждениях;

сохранение 12 объектов историко-культурного наследия;

строительство фондохранилища площадью 332,7 м2 в КРУ "Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник";

строительство ограждения античного городища "Калос-Лимен" - 1500 м2;

изготовление проектно-сметной документации и начало реконструкции здания КРУ "Детская библиотека им. В. Н. Орлова";

проведение ремонтных работ в 3 учебных заведениях;

проведение капитального ремонта в 96 зданиях клубных учреждений, (2 объекта - разработка ПИР);

создание комфортных условий для зрителей (читателей) с целью увеличения посещаемости (0,5 - 1,0 % в год);

расширение перечня дополнительных услуг;

улучшение условий труда работников, повышение техники безопасности.

2.4. Приоритет 4: сохранение памятников истории, архитектуры и археологии.

Основные задачи:

паспортизация памятников истории, монументального искусства, археологии и архитектуры местного значения;

реставрация и консервация памятников местного значения.

Ожидаемый результат:

сохранение, эффективное использование и научное изучение памятников культурного наследия.

Глава 8. Поддержка семьи, детей и молодежи, обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин

1. Главная цель - создание благоприятных социальных условий для функционирования благополучной семьи, защиты прав детей, становления молодежи, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: создание условий для функционирования социально благополучной семьи.

Основные задачи:

формирование позитивного имиджа семьи, подготовка молодежи к семейной жизни;

популяризация семейного образа жизни, ответственного материнства и отцовства;

социальная поддержка молодых семей;

профилактика асоциальных явлений в семье.

Ожидаемые результаты:

популяризация семейного образа жизни, формирование семейных ценностей, гендерного равенства, увеличение количества зарегистрированных браков на 2,5 %;

уменьшение соотношения количества разводов к количеству зарегистрированных браков на 2 % в год;

формирование семейных ценностей, социальная поддержка молодых семей, социализация детей из многодетных семей.

2.2. Приоритет 2: защита прав детей; реализация права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.

Основные задачи:

совершенствование системы учета детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (ведение Единой информационно-аналитической системы "Дети");

совершенствование учебно-материальной базы учебных заведений;

обеспечение права детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семье;

совершенствование системы профилактики детской безнадзорности, правонарушений и социальной защиты детей;

обеспечение духовного, нравственного и социального развития детей социально незащищенных категорий, поддержка их творческих инициатив.

Ожидаемые результаты:

оборудование 28 рабочих мест сотрудников служб по делам детей, имеющих доступ к Единой информационно-аналитической системе "Дети";

применение современных методик коррекции в обучении и слухопротезирование более 250 детей с нарушением слуха - воспитанников Симферопольской и Феодосийской специальных общеобразовательных школ-интернатов;

применение современных методик коррекции в обучении более 400 умственно отсталых детей путем использования компьютерных программ учебного назначения, оснащение кабинетов психологической реабилитации специальными средствами;

повышение квалификации действующих приемных родителей, родителей-воспитателей, уровня их компетентности по вопросам ухода, воспитания и развития приемных детей и детей-воспитанников - по 70 человек в год;

увеличение количества семей, привлеченных к обучению и включенных в банк данных потенциальных приемных родителей, родителей-воспитателей, - ежегодно на 15 %;

повышение профессионального уровня сотрудников служб по делам детей городских советов и райгосадминистраций в Автономной Республике Крым по вопросам социальной защиты детей;

повышение уровня подготовки специалистов в сфере защиты прав детей;

помощь социально незащищенным категориям детей с привлечением общественных организаций, охват не менее 5 тысяч детей.

2.3. Приоритет 3: обретение молодежью уверенности в завтрашнем дне, социальное становление молодежи.

Основные задачи:

совершенствование механизма трудоустройства выпускников, гарантированное обеспечение им первого рабочего места;

усиление интеграции образования, науки, производства, научной и инновационной составляющих в деятельности высших учебных заведений;

формирование активной бизнес-среды с целью создания условий для проявления предпринимательского потенциала и развития предпринимательских инициатив;

формирование молодой политической элиты для обеспечения стабильного развития автономии;

создание условий для привлечения научного и творческого потенциала молодежи к поиску путей решения актуальных социально-экономических вопросов;

обеспечение реализации права молодежи на безопасное, всестороннее и гармоничное становление и развитие личности;

создание условий для функционирования социально благополучной семьи и улучшения демографической ситуации в регионе;

создание условий для ведения здорового образа жизни, привлечения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

активизация социальной работы на районном и городском уровнях по реализации мер государственной политики в отношении детей, молодежи, женщин, семей.

Ожидаемые результаты:

определение краткосрочной и долгосрочной перспективной потребности в кадрах; повышение уровня обеспечения выпускников гарантированным первым рабочим местом не менее чем на 4 % ежегодно;

обеспечение вторичной занятости молодежи, привлечение к активному отдыху;

увеличение количества молодых людей, принявших участие в летних лагерях труда и отдыха, ежегодно не менее чем на 1000 чел;

привлечение талантливой студенческой молодежи, выпускников высших учебных заведений в наиболее перспективные отрасли экономики автономии;

увеличение количества молодежи, привлеченной к научно-исследовательской деятельности, не менее чем на 2 тыс. человек ежегодно;

стимулирование молодежной инициативы, конкретной деятельности по разработке наиболее перспективных проектов социально-экономического инновационного развития региона; увеличение количества одаренных молодых людей, получивших финансовую поддержку, ежегодно не менее чем на 30 человек;

привлечение молодежи к предпринимательской деятельности, сокращение количества безработной молодежи не менее чем на 4 % ежегодно;

привлечение молодежи к участию в деятельности органов исполнительной власти, реализация взаимодействия молодежи с Советом министров Автономной Республики Крым через участие в разработке проектов решений Совета министров Автономной Республики Крым; формирование кадрового резерва исполнительной власти;

увеличение количества молодежных общественных организаций ежегодно не менее чем на 3, структур органов студенческого самоуправления - не менее чем на 10;

увеличение количества активных республиканских молодежных общественных организаций (ежегодно не менее чем на 5 %);

популяризация нетрадиционных видов спорта, укрепление связей между высшими учебными заведениями;

увеличение количества молодежи, занимающейся физкультурой и спортом, ежегодно не менее чем на 39 тыс. человек.

2.4. Приоритет 4: обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Основные задачи:

формирование гендерной культуры населения;

содействие внедрению инициатив по предоставлению равных прав и возможностей женщин и мужчин в сфере трудоустройства и рынка труда;

привлечение активных граждан, членов общественных организаций, способных применить принципы равных прав и возможностей женщин и мужчин в общественно-политической и экономической жизни Автономной Республики Крым.

Ожидаемые результаты:

увеличение количества зарегистрированных браков, увеличение коэффициента рождаемости, снижение количества разводов, социальная поддержка молодых семей;

увеличение доли женщин в руководящем звене на республиканском уровне; создание "школы лидерства";

вовлечение женщин в общественно-политическую и культурную жизнь;

обучение ежегодно не менее 500 государственных служащих интеграции гендерного подхода в систему государственного управления.

Глава 9. Развитие физической культуры и спорта

1. Главные цели - популяризация здорового образа жизни, создание современной инфраструктуры функционирования спортивных объектов и сооружений в Автономной Республике Крым, обеспечение условий для подготовки крымских спортсменов-членов национальных сборных команд Украины к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм, Всемирным играм и универсиадам, чемпионатам мира и Европы.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: развитие массового спорта, популяризации здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом населения всех возрастов.

Основные задачи:

популяризация здорового образа жизни;

организация занятий физической культурой и спортом всех слоев населения.

Ожидаемые результаты:

привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом путем просвещения населения через внедрение рекламы здорового образа жизни, проведение около 100 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в год;

создание в городах не менее 5 центров физического здоровья населения "Спорт для всех", не менее 25 клубов по месту жительства с охватом занимающихся до 1000 человек;

поднятие престижа отрасли физической культуры и спорта в автономии.

2.2. Приоритет 2: развитие спорта высших достижений.

Основные задачи:

обеспечение условий для подготовки крымских спортсменов-членов сборных команд Украины к Олимпийским, Паралимпийским и Дефлимпийским играм, Всемирным играм и универсиадам, чемпионатам мира и Европы;

развитие спорта высших достижений, детско-юношеского спорта для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Ожидаемые результаты:

ежегодное формирование штатной команды резервного спорта в составе 40 человек;

участие крымских спортсменов во всеукраинских и международных соревнованиях, получение лицензий на участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы, Украины;

улучшение результатов выступлений 60 ведущих крымских спортсменов;

открытие в городах автономии центров по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт".

2.3. Приоритет 3: развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Основные задачи:

создание современной инфраструктуры функционирования спортивных объектов и сооружений;

совершенствование материально-технической базы организаций спортивного профиля.

Ожидаемые результаты:

создание условий для подготовки олимпийского резерва автономии и проживания 300 учащихся;

привлечение подрастающего поколения к занятиям спортом, увеличение не менее чем на 5 % ежегодного числа граждан, привлеченных к физкультурно-оздоровительным занятиям;

оказание медицинской помощи действующим спортсменам и спортивному резерву автономии (приобретение реанимобиля для Крымского республиканского учреждения "Врачебно-физкультурный диспансер");

организация тренировочного процесса, проведение спортивных мероприятий различного уровня (чемпионатов Украины и Автономной Республики Крым по футболу, чемпионатов Автономной Республики Крым по легкой атлетике и др. с общим охватом участников до 2000 тыс. человек).

Глава 10. Обеспечение межнационального согласия

1. Главные цели - обеспечение межнационального согласия, комплексное решение вопросов обустройства и социально-культурного развития, интеграции в украинское общество депортированных граждан

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: обеспечение межнационального согласия в Автономной Республике Крым.

Основные задачи:

предупреждение межэтнической и религиозной нетерпимости в Автономной Республике Крым;

укрепление этнополитической стабильности в Автономной Республике Крым;

разработка механизма предотвращения межнациональных конфликтов.

Ожидаемый результат:

укрепление межнационального согласия и создание условий для сохранения этнополитической стабильности в Автономной Республике Крым.

2.2. Приоритет 2: обустройство мест компактного проживания депортированных граждан.

Основные задачи:

обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой мест компактного проживания депортированных граждан;

обеспечение жильем депортированных граждан;

обеспечение мест компактного проживания депортированных граждан необходимой социальной инфраструктурой.

Ожидаемые результаты:

ввод в эксплуатацию 42,4 км водопроводных сетей, 15 км газовых сетей, 31,5 км сетей электроснабжения, 4,3 км дорог с твердым покрытием;

ввод в эксплуатацию 4870 м2 жилья (позволит обеспечить жильем около 80 семей);

строительство в массивах компактного проживания депортированных граждан учреждений образования и здравоохранения.

2.3. Приоритет 3: социально-культурное развитие депортированных граждан.

Основные задачи:

укрепление материально-технической базы учреждений, организаций и предприятий, участвующих в реализации социально-культурных мероприятий депортированных граждан;

проведение оздоровительных, образовательных, культурных мероприятий, которые способствуют социально-культурной адаптации депортированных граждан;

оказание адресных выплат отдельным категориям депортированных граждан;

реконструкция памятников истории и культуры.

Ожидаемые результаты:

укрепление материально-технической базы около 15 классов, 4 групп с национальным языком воспитания в дошкольных учебных заведениях, а также ряда других республиканских учреждений культуры и образования;

обеспечение через сеть социальных аптек лечения льготной категории из числа депортированных граждан, обследование и оказание медикаментозной, оперативной помощи социально незащищенным гражданам из числа депортированных лиц и членов их семей, оздоровление около 100 детей в летних оздоровительных лагерях, проведение более 35 мероприятий, направленных на социально-культурное развитие депортированных граждан;

осуществление оплаты за проживание в общежитиях и наем жилья льготной (малоимущей) категории депортированных граждан, оказание материальной помощи малообеспеченным гражданам;

сохранение памятников историко-культурного наследия.

2.4. Приоритет 4: обеспечение конституционных прав представителей различных этнических групп на развитие национальной, культурной, языковой самобытности.

Основные задачи:

содействие национально-культурным обществам в проведении культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие национальных культур и традиций;

содействие сохранению историко-культурного наследия крымских караимов и крымчаков;

содействие развитию украинской культуры и использованию украинского языка в Автономной Республике Крым;

содействие развитию русской культуры и использованию русского языка в Автономной Республике Крым;

содействие развитию и функционированию крымскотатарского языка в Автономной Республике Крым.

Ожидаемый результат:

удовлетворение этнокультурных и образовательных потребностей, а также развитие этнической самобытности различных национальностей, проживающих в Автономной Республике Крым.

Глава 11. Безопасность жизнедеятельности человека

1. Охрана окружающей природной среды, обеспечение техногенной и общественной безопасности.

1.1. Главные цели - снижение антропогенной нагрузки и улучшение экологического состояния окружающей природной среды, реализация государственной политики по обеспечению жизнедеятельности населения и территории Автономной Республики Крым в мирное время и в особый период.

1.2. Приоритеты:

1.2.1. Приоритет 1: улучшение экологического состояния окружающей природной среды.

Основные задачи:

обеспечить эффективное функционирование систем водоотведения;

обеспечить соблюдение норм природоохранного и санитарного законодательства на полигонах твердых бытовых отходов (далее - ТБО);

внедрить на предприятиях современные технологии очистки выбросов загрязняющих веществ;

осуществить комплексные мероприятия по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод.

Ожидаемые результаты:

обеспечение нормативного качества очистки сточных вод, предотвращение загрязнения территории неочищенными сточными водами;

обеспечение санитарных и экологических требований при обращении с отходами, снижение негативного воздействия мест складирования отходов на окружающую среду (полигоны ТБО в г. Красноперекопске и пгт Нижнегорский);

снижение потенциальных объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух примерно на 2693,23 т/г (предприятия ОАО "Крымский содовый завод, ЧАО "Крымский ТИТАН", ПАО "Бром", ПАО "Стройиндустрия");

защита от подтопления 3 населенных пунктов Красногвардейского района.

1.2.2. Приоритет 2: снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона - сохранение биоразнообразия.

Основные задачи:

установить границы территорий и объектов природно-заповедного фонда;

создать новые объекты природно-заповедного фонда;

обеспечить установление и обязательное соблюдение нормативов и лимитов использования природных ресурсов при осуществлении хозяйственной, управленческой и рекреационной деятельности;

формирование экологического сознания, повышение уровня экологического образования и просвещения.

Ожидаемые результаты:

обеспечение соблюдения заповедного режима на территориях и объектах природно-заповедного фонда;

увеличение площади, занятой территориями и объектами природно-заповедного фонда;

актуализация информации о видах флоры и фауны, в т. ч. на объектах и территориях природно-заповедного фонда;

издание справочника "Природно-заповедный фонд Автономной Республики Крым";

внедрение современных научных подходов в развитие заповедного дела.

1.2.3. Приоритет 3: оптимизация региональной системы мониторинга окружающей природной среды.

Основные задачи:

создание информационной инфраструктуры региональной системы мониторинга;

создание единой региональной сети мониторинговых наблюдений;

развитие материально-технической базы субъектов мониторинга;

выполнение комплексной оценки состояния окружающей природной среды на основе данных мониторинговых наблюдений.

Ожидаемые результаты:

обеспечение функционирования регионального центра мониторинга окружающей природной среды и единой информационной сети сбора, передачи и хранения информации о состоянии окружающей природной среды;

получение информации о влиянии крупных источников загрязнения на окружающую среду (ЧАО "Крымский ТИТАН"), о состоянии атмосферного воздуха в крупных населенных пунктах (г. Ялта), о состоянии неизмененных или слабо измененных природных систем;

оснащение субъектов мониторинга современным оборудованием;

принятие обоснованных управленческих решений на основе информации о состоянии окружающей природной среды.

1.2.4. Приоритет 4: создание условий, направленных на безопасную жизнедеятельность человека, социальную защиту занятых на работах с неблагоприятными условиями труда на предприятиях и в учреждениях независимо от форм собственности.

Основные задачи:

снижение уровня травматизма на производстве и профессиональной заболеваемости;

обеспечение права работников на льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда в соответствии с действующим законодательством;

своевременное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на предприятиях всех форм собственности.

Ожидаемые результаты:

комплексное решение задач охраны труда;

обеспечение соблюдения законодательства при предоставлении льгот и компенсаций работникам за вредные и тяжелые условия труда;

увеличение количества рабочих мест, на которых проведена аттестация по условиям труда.

1.2.5. Приоритет 5: обеспечение безаварийного функционирования объектов градостроительства.

Основные задачи:

обеспечение сейсмобезопасности Автономной Республики Крым;

выполнение первоочередных мероприятий по инженерной защите объектов и территорий Автономной Республики Крым от оползней и абразии путем устройства и реконструкции противооползневых сооружений;

проведение мероприятий по обеспечению противооползневых и берегоукрепительных работ.

Ожидаемые результаты:

проведение комплексных исследований по вероятностной оценке сейсмической опасности с целью обеспечения безопасности населения в сейсмоопасных регионах Крыма, а также Украины;

сохранение эксплуатируемого побережья протяженностью 4,71 км от размыва, предупреждение разрушений жилых и общественных зданий;

контроль за соблюдением противооползневого режима, наблюдение за динамикой прибрежной зоны на территории 434 га.

1.2.6. Приоритет 6: обеспечение общественной безопасности населения и экономики.

Основные задачи:

повышение уровня правового образования населения в Автономной Республике Крым;

профилактика правонарушений в Автономной Республике Крым;

совершенствование форм и методов противодействия коррупции в Автономной Республике Крым;

совершенствование гражданской защиты населения, предупреждение возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Автономной Республике Крым;

организация призыва граждан на военную службу;

создание страхового фонда документации учреждений, предприятий и организаций Автономной Республики Крым.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня правовой подготовки населения, в первую очередь ученической и студенческой молодежи, граждан, которые состоят на государственной службе, преподавателей правовых дисциплин;

активизация деятельности, связанной с профилактикой правонарушений;

стабилизация криминогенной ситуации в автономии;

обеспечение надлежащего уровня безопасности населения и защиты территорий, объектов повышенной опасности от угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера;

своевременное проведение призыва граждан на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования;

предупреждение коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления;

совершенствование механизма координации работы по привлечению к этому процессу общественности;

предоставление органам исполнительной власти Автономной Республики Крым возможности в случае необходимости использовать микрофильмы с проектной, строительной и другой документацией для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ или восстановления систем жизнеобеспечения жителей Автономной Республики Крым.

2. Развитие водохозяйственного и мелиоративного комплекса

2.1. Главные цели - обеспечение водными ресурсами отраслей экономики и населения автономии, решение водохозяйственных и экологических проблем, которые будут способствовать экономическому и социальному развитию Автономной Республики Крым.

2.2. Приоритеты:

2.2.1. Приоритет 1: обеспечение потребности отраслей экономики Автономной Республики Крым и населения Крыма водными ресурсами.

Основные задачи:

надежная эксплуатация существующих государственных межхозяйственных мелиоративных систем Крыма;

ведение государственного мониторинга поверхностных вод, водного кадастра, паспортизация, управление водными ресурсами.

Ожидаемый результат:

обеспечение водоподачи в объеме 867 млн. м3, в т. ч. на цели орошения - 770 млн. м3, водоснабжения - 70 млн. м3, для рыборазведения - 20 млн. м3, прочие технические нужды - 7 млн. м3, соблюдение требований водного законодательства.

2.2.2. Приоритет 2: предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и создание среды, благоприятной для жизни.

Основная задача:

осуществление комплексных мероприятий по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод.

Ожидаемый результат:

защита от подтопления усадеб в шести сельских населенных пунктах Красногвардейского и Сакского районов, улучшение гидромелиоративного состояния 0,2 тыс. га сельхозугодий.

Глава 12. Развитие информационной деятельности

1. Главные цели - совершенствование системы информирования населения о деятельности органов власти, совершенствование системы взаимодействия органов власти с представителями средств массовой информации. Обеспечение создания и размещения социальной информации. Продвижение позитивного имиджа Автономной Республики Крым.

2. Приоритеты:

2.1 Приоритет 1: развитие социально-информационного пространства Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

стимулирование и развитие средств массовой информации, в т. ч. телевидения, радио, информационных агентств и печатных средств массовой информации с целью формирования крымского сегмента государственной системы связей с общественностью;

формирование позитивного имиджа органов власти Автономной Республики Крым; организация, проведение форумов, конференций, выставок и представление автономии на международных и всеукраинских форумах, конференциях, выставках.

Ожидаемые результаты:

улучшение деятельности средств массовой информации;

удешевление стоимости подписки и поддержка печатных изданий, в т. ч. выходящих на украинском языке и языках национальных меньшинств, проживающих на территории автономии;

поддержка изданий для детей;

удовлетворение потребностей жителей Крыма в получении качественной, достоверной информации о деятельности, программах и планах Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета министров Автономной Республики Крым и других органов исполнительной власти автономии;

организация необходимых условий труда журналистов с целью оперативной передачи информации в средства массовой информации.

2.2. Приоритет 2: содействие развитию издательской деятельности.

Основная задача:

издание книжной продукции, обеспечение выпуска очередного крымского тома серии книг "Реабилитированные историей".

Ожидаемые результаты:

повышение уровня информированности об историко-культурном наследии Крыма, санаторно-курортных и туристических возможностях региона;

развитие отечественного книгоиздания;

стимулирование отечественных производителей книжной продукции;

увековечение памяти жертв политических репрессий в Крыму в 20 - 50-е годы XX столетия.

2.3. Приоритет 3: продвижение позитивного имиджа Автономной Республики Крым.

Основная задача:

популяризация Крыма как территории для отдыха, бизнеса и оздоровления, обладающей уникальным природным, климатическим, историко-культурным и инвестиционным потенциалом.

Ожидаемые результаты:

создание имиджа "территории благоприятного развития";

рост объема иностранных инвестиций и экспорта крымской продукции, активизация внешнеэкономической деятельности;

развитие Крыма как национального и международного центра туризма и рекреации.

РАЗДЕЛ IX
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Глава 1. Инвестиционная деятельность

1. Главная цель - создание благоприятных условий для активизации инвестиционных процессов на территории Автономной Республики Крым и привлечения инвестиционных ресурсов для устойчивого экономического роста на основе инновационно-инвестиционной модели экономики и повышения качества жизни населения.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: повышение эффективности управления процессами инвестирования.

Основные задачи:

развитие инфраструктуры для привлечения инвестиций;

организационная поддержка инвестиционно-инновационной деятельности.

2.2. Приоритет 2: развитие внешнеэкономических связей.

Основные задачи:

привлечение международной технической помощи и повышение эффективности ее использования;

содействие интеграции в международное экономическое и культурное пространство.

2.3. Приоритет 3: продвижение инвестиционного потенциала Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

создание положительного образа Автономной Республики Крым, привлекательного для вложения инвестиций;

поддержка международного кредитного рейтинга Автономной Республики Крым.

2.4. Ожидаемые результаты:

улучшение инвестиционного климата, дальнейшее развитие элементов инвестиционной инфраструктуры, внедрение механизмов государственно-частного партнерства;

увеличение объемов иностранных инвестиций и экспорта продукции;

расширение существующих и установление новых международных и региональных деловых контактов;

заключение новых соглашений о сотрудничестве с регионами стран мира и расширение сотрудничества с товаропроизводителями регионов Украины;

увеличение поступлений средств международной технической помощи, что даст возможность уменьшить нагрузку на бюджет Автономной Республики Крым и местные бюджеты;

диверсификация форм представления Автономной Республики Крым в информационном пространстве, формирование имиджа Автономной Республики Крым как инвестиционно привлекательного региона;

стимулирование привлечения новых инвесторов в приоритетные сферы экономики Автономной Республики Крым;

рост прямых иностранных инвестиций.

Глава 2. Инновационная и научная деятельность

1. Главные цели - содействие активизации научно-исследовательской деятельности, создание условий для осуществления и защиты прав интеллектуальной собственности, повышение эффективности использования результатов научных исследований на практике.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: формирование системы внедрения результатов научной деятельности в экономику региона.

Основные задачи:

создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок, условий для его расширенного воспроизводства;

обеспечение финансовой и организационной поддержки научно-технической деятельности.

Ожидаемые результаты:

привлечение не менее 50 специалистов научных и высших учебных заведений к решению проблем научно-технического развития региона;

выполнение не менее 5 научных и научно-технических работ;

информирование заинтересованных лиц (инвесторов, представителей предприятий региона, ученых и др.) об имеющихся научных и научно-технических разработках и возможностях их внедрения.

2.2. Приоритет 2: обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.

Основные задачи:

организация информационной деятельности в сфере охраны интеллектуальной собственности;

координация деятельности правоохранительных и контролирующих органов по борьбе с незаконным производством, распространением и реализацией аудио- и видеопродукции, компакт-дисков и других объектов интеллектуальной собственности.

Ожидаемые результаты:

увеличение выявленной и конфискованной контрафактной продукции на 5 %;

обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в т. ч. научно-прикладных результатов крымских ученых, разработчиков, изобретателей;

увеличение числа полученных охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, авторских свидетельств на 5 %;

повышение правовой грамотности представителей вузов, научных учреждений, предприятий и организаций по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности.

Глава 3. Развитие строительной отрасли

1. Главные цели - стимулирование развития строительной отрасли, создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности и развития жилищного строительства.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: стабилизация строительной отрасли и жилищного строительства.

Основные задачи:

стимулирование финансирования жилищного строительства;

снижение финансовых нагрузок на застройщиков.

Ожидаемые результаты:

обеспечение доступным жильем 300 семей;

льготное долгосрочное жилищное кредитование 14 молодых семей и 280 сельских семей;

лицензирование Крымского республиканского фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе как финансового учреждения;

обеспечение за счет бюджетных средств приспособленным жильем 20 инвалидов, состоящих на квартирном учете в Автономной Республике Крым;

удешевление стоимости строительства, обеспечение законных прав застройщиков всех форм собственности.

2.2. Приоритет 2: совершенствование комплексного территориального развития Автономной Республики Крым.

Основные задачи:

создание республиканской информационной системы сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности;

разработка схем планировок территорий административных районов Автономной Республики Крым;

создание планировочной основы для рационального использования минерально-сырьевой базы строительного комплекса Автономной Республики Крым.

Ожидаемые результаты:

создание единой системы учета, регистрации, хранения и предоставления градостроительной информации для разработки градостроительных проектов и управления процессами территориального развития;

планировочная организация территориально-хозяйственного развития районов на основе эффективного комплексного использования естественных, материально-технических и трудовых ресурсов;

учет антропогенной нагрузки и природоохранных ограничений при развитии горнодобывающей промышленности Автономной Республики Крым.

Глава 4. Регуляторная политика и развитие предпринимательства

1. Главная цель - создание надлежащих условий для всестороннего развития малого предпринимательства как составляющей экономического потенциала Автономной Республики Крым и повышения его роли в решении социальных проблем региона.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения.

Основные задачи:

поддержка развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства, индивидуальной трудовой деятельности и самозанятости населения;

создание благоприятной институционально-правовой среды, ориентированной на поддержку мотивации экономически активного населения к трудоустройству в легальной сфере экономической деятельности;

содействие развитию национальных промыслов и ремесел этносов, проживающих в Автономной Республике Крым, с целью повышения уровня занятости и самозанятости населения.

Ожидаемые результаты:

оказание финансовой поддержки 15 людям - путем компенсации процентной ставки, 6 людям - в форме финансового кредита, создание 120 новых рабочих мест;

повышение качества предоставляемых услуг Фондом поддержки предпринимательства, предоставление не менее 150 консультаций, прием не менее 50 заявлений на оказание финансовой поддержки, проведение мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки из бюджета Автономной Республики Крым;

издание справочников, бюллетеней, каталогов общим тиражом 10 тыс. штук;

оказание юридических услуг субъектам хозяйствования - 2,5 тыс. человек;

оказание информационных, консультационных услуг субъектам хозяйствования - 2,5 тыс. человек;

создание 2 консультационных пунктов, 2 бизнес-центров;

повышение квалификационного уровня по вопросам ведения бизнеса 10 тыс. человек;

подготовка и обучение специалистов в сфере малого бизнеса по программе "Украинская инициатива" 100 человек;

устранение правовых коллизий, приведение нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями законодательства в сфере регуляторной политики и административных услуг, оптимизация законодательных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность;

установление конструктивного диалога между органами власти и субъектами малого предпринимательства, объединение интересов общественных организаций предпринимателей и территориальных громад, устранение правовых, экономических барьеров и препятствий для развития предпринимательства;

обеспечение прозрачности деятельности органов власти по формированию нормативно-правового поля, информирование субъектов хозяйствования о регуляторной деятельности, повышение качества подготовки регуляторных актов, отслеживание результативности их действия, отмена неэффективных нормативных актов;

повышение квалификационного уровня в сфере малого предпринимательства, обучение народным промыслам и ремеслам.

2.2. Приоритет 2: формирование активной бизнес-среды.

Основные задачи:

ускоренная реализация мер, предусмотренных общегосударственной политикой дерегуляции, полноценный переход к принципам "единого окна" во взаимоотношениях предпринимателей с республиканскими и местными органами власти;

приоритетное развитие предпринимательских инициатив на селе, направленных на развитие составляющих зеленого туризма, новых форм организации аграрного бизнеса;

развитие социального предпринимательства.

Ожидаемые результаты:

упрощение процедур получения разрешений на начало и ведение предпринимательской деятельности, сокращение сроков получения документов, сокращение затрат на получение разрешительных документов, повышение качества подготовки документов;

привлечение широких слоев населения к участию в предпринимательской деятельности;

обеспечение участия представителей разрешительных служб в работе "единых разрешительных центров", прекращение выдачи разрешительных документов в помещениях разрешительных органов;

создание бесприбыльных кооперативов;

содействие профессиональной ориентации, формированию предпринимательских навыков и инициативы незащищенных слоев населения путем проведения тренингов, семинаров по изучению основ предпринимательской деятельности, подготовка квалифицированных рабочих по профессиям, способствующим самозанятости населения и открытию частного предпринимательства;

проведение конкурсного отбора субъектов малого предпринимательства для обучения и повышения квалификации, информирование субъектов хозяйствования о подготовке и переподготовке управленческих кадров.

Глава 5. Совершенствование земельных отношений

1. Главные цели - развитие земельных отношений в республике, создание правовых и организационно-экономических условий, которые бы стимулировали стремление каждого собственника или пользователя земельного участка к правовому и эффективному его использованию, повышению ответственности за охрану земель, активизировали граждан к удостоверению права собственности на землю, и тем самым содействовали развитию рыночных отношений в республике.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: совершенствование землеустройства и организация рынка земель.

Основные задачи:

совершенствование землеустройства на территории Автономной Республики Крым;

организация рынка земель.

Ожидаемые результаты:

обеспечение прозрачности земельных отношений в Автономной Республике Крым, открытость при передаче земельных участков государственной и коммунальной собственности в собственность или пользование, исключив при этом злоупотребления;

выявление земель, которые не используются, используются нерационально или не по целевому назначению;

установление количественных и качественных характеристик земель, необходимых для ведения государственного земельного кадастра, осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель, принятию на их основе соответствующих решений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

разграничение земель государственной и коммунальной собственности;

установление и корректировка границ населенных пунктов;

проведение нормативной денежной оценки земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения за границами населенных пунктов, что позволит увеличить поступления в бюджеты от платы за землю;

увеличение поступлений в бюджеты всех уровней от продажи земельных участков и прав на них (аренда), формирование прозрачного рынка земель.

2.2. Приоритет 2: охрана земель

Основные задачи:

рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;

защита почв от эрозионных процессов;

вовлечение нарушенных земель сельскохозяйственного назначения в сельскохозяйственный оборот.

Ожидаемые результаты:

защита от эрозионных процессов плодородного слоя почвы сельскохозяйственных земель и вовлечение их в сельскохозяйственный оборот;

защита сельскохозяйственных земель от неблагоприятных факторов и использование дополнительных площадей (даст возможность объективно оценить природное и экономическое состояние данных земель);

улучшение биологической продуктивности земель;

установление прибрежных защитных полос, в т. ч. Черного и Азовского морей, что позволит улучшить организацию пляжного отдыха, создать благоприятный режим водных объектов;

урегулирование отношений землепользователей и собственников, сохранение на должном уровне водности поверхностных водных объектов, их защиту от загрязнения и засорения.

РАЗДЕЛ X
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Глава 1. Цели и приоритеты регионального развития на 2012 год

1. Главные цели регионального развития на 2012 год - обеспечение стабильной экономической ситуации в городах и районах Автономной Республики Крым, реализация и внедрение новых механизмов стимулирования развития республики и регионов для уменьшения межрегиональных диспропорций, повышения эффективности использования региональных ресурсов.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: создание условий для повышения конкурентоспособности Автономной Республики Крым и регионов, обеспечение сбалансированного развития городов и районов.

2.1.1. Основные задачи:

1) совершенствование системы стратегического планирования;

2) совершенствование градостроительной документации;

3) развитие и реформирование местного самоуправления, усиление его финансовой основы;

4) развитие малых городов.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

разработка реальных механизмов реализации Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 декабря 2010 года N 121-6/10;

упорядочение застройки населенных пунктов, совершенствование административно-территориального устройства Автономной Республики Крым;

активизация поиска эффективных путей решения проблем жизнеобеспечения территориальных громад сел, поселков, городов Автономной Республики Крым;

привлечение дополнительных ресурсов на решение проблем территориальных громад.

2.2. Приоритет 2: совершенствование мониторинга развития Автономной Республики Крым.

2.2.1. Основные задачи:

1) совершенствование механизмов комплексной оценки и мониторинга социально-экономического развития городов и районов Автономной Республики Крым;

2) проведение мониторинга проблемных вопросов развития городов и районов Автономной Республики Крым.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

оперативное выявление негативных тенденций социально-экономического развития городов и районов Автономной Республики Крым для последующего принятия комплекса мер по их преодолению;

обеспечение республиканских и местных органов власти оперативной информацией для принятия эффективных управленческих решений;

усиление взаимодействия органов власти всех уровней в решении проблемных вопросов регионального развития;

снижение значительной внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов.

2.3. Приоритет 3: увеличение доходной части бюджета и повышение эффективности использования бюджетных средств.

2.3.1. Основные задачи:

1) увеличение доходной части бюджета;

2) повышение эффективности использования бюджетных расходов;

3) проведение подготовительной работы по внедрению программно-целевого метода планирования бюджета в рамках эксперимента на местном уровне;

4) обеспечение прозрачности формирования и исполнения бюджета;

5) совершенствование системы мониторинга государственных закупок.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

обеспечение выполнения утвержденных бюджетов;

получение максимальной результативности использования бюджетных средств;

обеспечение прозрачности и свободного доступа к информации, касающейся государственных закупок за средства бюджета Автономной Республики Крым;

предупреждение неэффективного, нецелевого и нерационального использования средств.

Глава 2. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Алушты на 2012 год

1. Основные цели развития города Алушты на 2012 год - обеспечение условий для стабильного развития экономики, повышение уровня жизни населения и привлекательности региона, достижение устойчивого роста уровня и качества жизни горожан на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, гарантирующей экологическую безопасность, динамичное развитие экономики.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: формирование позитивного имиджа города как курортного региона.

2.1.1. Основные задачи:

1) проведение рекламной кампании, размещение в средствах массовой информации информации о развитии санаторно-курортной сферы;

2) повышение конкурентоспособности предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса;

3) организация и проведение IV туристической ярмарки-выставки "Алушта - Золотые ворота Южного берега Крыма";

4) участие в международных выставках, форумах, ярмарках.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

количество организованных отдыхающих составит 223 тыс. человек;

увеличение объемов реализации всех видов услуг, оказываемых предприятиями санаторно-курортного и туристического комплекса, на 20 %.

2.2. Приоритет 2: рациональное и эффективное использование курортных территорий.

2.2.1. Основные задачи:

1) осуществление работы по присвоению природной территории города Алушты статуса курорта государственного значения;

2) обеспечение сохранности уникальных климатобальнеологических лечебных ресурсов, их рациональное использование, предупреждение деградации и истощения.

2.2.2. Ожидаемый результат:

сохранность рационального использования природных лечебных ресурсов.

2.3. Приоритет 3: реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

2.3.1. Основные задачи:

1) модернизация многоквартирного жилого фонда;

2) строительство и модернизация объектов благоустройства;

3) реконструкция центральных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

4) внедрение энергосберегающих технологий.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

обеспечение стабильного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

улучшение качества предоставления услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению;

экономия топливно-энергетических ресурсов;

формирование новых институтов управления жилищным фондом.

2.4. Приоритет 4: совершенствование комплексного территориального развития и земельных отношений.

2.4.1. Основные задачи:

1) упорядочение застройки территорий города;

2) разработка генерального плана города;

3) сохранение объектов культурного наследия;

4) разграничение земель государственной и коммунальной собственности;

5) совершенствование учета земель;

6) организация рынка земли.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

создание перспективных планов градостроительного развития территории для рационального размещения объектов градостроительства;

ремонт и реставрация памятников архитектуры и градостроительства национального и местного значения;

создание качественного систематизированного учета земель, землепользователей и собственников земельных участков;

обеспечение прозрачности земельных отношений;

увеличение поступления платы за землю в городской бюджет.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) развитие социальной сферы - мероприятия:

создание необходимых правовых, экономических и организационных условий для обеспечения продуктивной занятости населения и увеличения денежного дохода населения;

совершенствование механизмов реализации государственной политики, реализация государственных, региональных и городских целевых программ, улучшение качества обслуживания населения в учреждениях социальной защиты;

2) улучшение условий обеспечения учебно-воспитательного процесса сети дошкольных учреждений - мероприятия:

капитальный ремонт детского сада на 120 мест на ул. Центральной, 2а в с. Нижняя Кутузовка г. Алушты;

реконструкция здания дошкольного учебного заведения N 12 в микрорайоне N 4 г. Алушты;

капитальный ремонт детского сада в с. Приветное г. Алушты;

реконструкция детского сада на ул. Морской в с. Малый Маяк г. Алушты;

3) улучшение жилищных условий - мероприятие:

проведение аварийно-восстановительных работ жилого дома на ул. Юбилейной, 4 в г. Алуште.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

среднемесячная заработная плата одного штатного работника в целом по видам экономической деятельности (без малых предприятий) составит в 2012 году 2283,0 грн., темп роста - 115 %;

уровень безработицы составит 1,72 %, уровень занятости - 72 %;

улучшение качества жизни пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и малообеспеченного населения.

Глава 3. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Армянска на 2012 год

1. Основные цели развития г. Армянска на 2012 год - создание условий для максимального использования промышленного потенциала города и привлечения инвестиций, повышение уровня жизни населения.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.1.1. Основные задачи:

1) создание условий для модернизации существующих производственных мощностей - мероприятия:

повышение инновационной активности промышленных предприятий, реализация проектов системного внедрения инноваций с целью снижения энерго- и ресурсоемкости промышленного производства;

содействие развитию малых предприятий в сфере промышленного производства;

содействие приобретению и использованию в промышленности оборудования, необходимого для повышения конкурентоспособности продукции;

усиление технического контроля, введение современных систем качества, сертификации продукции и производства, усовершенствование системы стандартизации и метрологии на основе международных норм ISO 9000, 9001 и расширение сферы действия международных экологических стандартов серии ISO 14000, что окажет положительное влияние на формирование и реализацию экспортного потенциала региона;

оказание помощи предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере промышленного производства по обновлению и модернизации производственных мощностей;

внедрение обязательного применения в промышленности на территории города новых экологически безопасных технологий, которые уменьшают антропогенное давление на окружающую среду и не снижают возможности эффективного рекреационного использования территорий;

2) развитие высокотехнологичного сектора промышленности города - мероприятия:

оказание помощи по привлечению иностранных инвестиций для промышленных предприятий города;

поддержка предприятий промышленности в проведении презентаций, выставок, круглых столов с целью продвижения их продукции;

3) обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов - мероприятия:

развитие сетей вторичной переработки материалов в местном производстве;

обеспечение контроля над финансированием деятельности предприятий, связанной с охраной окружающей природной среды;

проведение мониторинга воздействия предприятий на окружающую среду, в т. ч. с привлечением общественных организаций;

обеспечение экологически безопасного хранения, вторичной переработки и утилизации бытовых отходов;

4) улучшение экологии окружающей природной среды - мероприятия:

осуществление комплексных мероприятий по защите населенных пунктов от вредного воздействия вод;

5) снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона - мероприятия:

совершенствование системы мониторинга для оценки воздействия естественных и антропогенных факторов на окружающую среду;

внедрение современных технологий очистки выбросов загрязняющих веществ.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

прирост объема промышленного производства на 11,7 %, увеличение отчислений в бюджет на 8,8 %;

расширение ассортимента выпускаемой продукции; увеличение выпуска продукции на 14,5 %, в т. ч. новых видов промышленной продукции;

снижение энергозатрат на 3 %;

создание условий для организации производства промышленной продукции;

увеличение конкурентоспособности продукции, повышение качества, расширение ассортимента, увеличение объемов производства на 15 %;

рост экспорта товаров и услуг на 14,3 %;

увеличение объема инвестиций в экономику Автономной Республики Крым на 8,9 %;

обеспечение выполнения природоохранных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;

анализ результатов наблюдений за загрязнением окружающей природной среды предприятиями города, выдача рекомендаций по снижению негативного влияния предприятий на окружающую природную среду;

улучшение экологической обстановки в городе за счет обеспечения полного сбора, надлежащего хранения и своевременного вывоза на захоронение ТБО, предупреждение образования несанкционированных свалок;

сбор и вывоз на переработку ПЭТ-бутылок, стекла и макулатуры, снижение на 20 % объема ТБО, размещаемых в окружающую среду;

осушение 4,6 га подтопляемой территории, защита от подтопления 29 жилых домов частного сектора города;

улучшение технического состояния русла отводного канала протяженностью 500 м;

получение оперативной информации о влиянии деятельности предприятия на окружающую среду;

достижение параметров, соответствующих требованиям действующих в Украине норм и правил, а также паспортным характеристикам оборудования, что обеспечит снижение объема выбросов в атмосферу продуктов сгорания природного газа;

снижение объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 15,9 т/год.

2.2. Приоритет 2: создание среды, благоприятной для жизни.

2.2.1. Основные задачи:

1) создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения - мероприятия:

создание благоприятной институционально-правовой среды, ориентированной на поддержку мотивации экономически активного населения к трудоустройству в легальной сфере экономической деятельности;

формирование системы переквалификации работников на основе результатов прогнозирования конъюнктурных изменений ситуации на рынке труда, а также стратегических ориентиров структурных изменений в экономике региона;

повышение мотивации экономически активного населения к получению образования и повышению профессиональной квалификации;

повышение уровня оплаты труда работников, занятых во всех видах экономической деятельности, уменьшение доли работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

противодействие использованию "серых" (частично легальных) и "черных" (без легального начисления) схем выплат заработной платы;

расширение системы общественных работ для временно незанятого населения (по озеленению территорий, уборке мусора и его утилизации, дорожному строительству, осуществлению масштабных строительных проектов и т. п.);

2) формирование активной бизнес-среды - мероприятие:

создание благоприятных условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность безработных граждан и лиц с ограниченными возможностями путем предоставления соответствующей организационной, консультативной и правовой поддержки;

3) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченного населения - мероприятие:

проведение системной работы по замене категорийных видов социальной помощи домохозяйствам на адресные выплаты отдельным (беднейшим) категориям населения;

4) создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечения равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам - мероприятие:

капитальный ремонт кровли главного корпуса, поликлиники, патологоанатомического корпуса, гаражей и перехода Центральной городской больницы г. Армянска;

5) создание условий для развития образования - мероприятия:

капитальный ремонт кровли Центра детского и юношеского творчества г. Армянска;

реконструкция шатровой кровли дошкольного учебного заведения N 4 "Ласточка";

капитальный ремонт фасада Армянского учебно-воспитательного комплекса "Школа-гимназия" N 3 (замена окон и дверей) в г. Армянске;

капитальный ремонт фасада Армянской общеобразовательной школы I - III ступеней N 4 в г. Армянске (замена окон и дверей);

широкое развитие сети амбулаторий семейной медицины/медицины общей практики, осуществляющих до 80 % всей медицинской помощи населению;

интеграция возможностей медицинских учреждений региона в едином медицинском и финансовом поле с организацией внутреннего рынка медицинских услуг, четким разделением функций между ними и общей ответственностью за конечный результат;

формирование эффективной системы образования на государственном и русском языках, а также языках национальных меньшинств;

6) создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития - мероприятия:

обеспечение реализации прав детей и молодежи на безопасное, всестороннее и гармоничное становление и развитие личности;

осуществление мероприятий по сохранности объектов культурного наследия;

осуществление системы мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры;

осуществление комплекса мер для полного удовлетворения духовных потребностей жителей города;

проведение культурно-массовых мероприятий на качественно новом уровне, воспитание у населения города эстетического вкуса, культуры поведения в обществе, организация разнообразного досуга всех возрастных категорий населения;

создание эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в г. Армянске;

7) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных граждан - мероприятие:

активизация социальной работы на городском уровне по реализации мер государственной политики в отношении детей, молодежи, женщин, семей;

8) обустройство и социально-культурное развитие депортированных граждан, обеспечение межнационального согласия - мероприятия:

развитие социально-культурной сферы депортированных граждан;

решение жилищных проблем репатриантов;

9) улучшение экологии окружающей природной среды - мероприятие:

осуществление комплексных мер по модернизации технического состояния, обновлению и увеличению мощностей систем водоснабжения и водоотведения, создание интегрированной системы управления водохозяйственным комплексом;

10) развитие жилищно-коммунальной сферы и улучшение обеспечения населения жильем - мероприятия:

осуществление демонополизации системы управления и обслуживания жилищного фонда, создание рынка жилищно-коммунальных услуг; распространение практики создания ОСМД как неприбыльных организаций для осуществления функций управления и содержания жилищного комплекса;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов для потребностей технического переоснащения предприятий жилищно-коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры;

поэтапное оснащение всех потребителей жилищно-коммунальных услуг приборами учета расходования воды и энергии;

реализация инвестиционных проектов по энергосбережению, развитию и реконструкции систем теплоснабжения;

11) стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке, в т. ч. на социально значимые продовольственные товары - мероприятия:

развитие и совершенствование сети предприятий торговли и бытового обслуживания за счет внедрения современных стандартов торгового и бытового обслуживания населения;

содействие товарному насыщению потребительского рынка продукцией отечественных и местных товаропроизводителей;

осуществление постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги с целью недопущения их бесконтрольного роста;

обеспечение контроля качества и безопасности пищевых продуктов отечественного и импортного производства;

организация взаимодействия местных органов исполнительной власти с общественными организациями и работодателями.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

повышение квалификации в 2012 году педагогических работников общеобразовательных и дошкольных учебных заведений на базе Крымского республиканского института последипломного педагогического образования - 61 человек, методического кабинета городского отдела образования - 21 человек; медицинских работников центральной городской больницы на факультете последипломного образования Государственного учреждения "Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского", в медицинских учреждениях городов Киева, Харькова, Запорожья - 75 человек (врачей - 12 человек, медицинских сестер - 63 человека);

удовлетворение запросов работодателей в квалифицированных кадрах в соответствии с потребностями регионального рынка труда; оказание в 2012 году профориентационных услуг для 1800 человек;

повышение профессиональной квалификации 1300 человек путем изучения новых технологий и передового опыта, новейших достижений;

повышение уровня оплаты труда работников; установление минимальных гарантий в оплате труда с сохранением межотраслевой дифференциации в соответствии с Региональным соглашением Автономной Республики Крым между Советом Министров Автономной Республики Крым, республиканскими объединениями, организациями работодателей и профсоюзов;

сокращение количества субъектов хозяйственной деятельности, выплачивающих заработную плату ниже законодательно установленного минимума, обеспечение социальной защиты наемных работников;

повышение правовой культуры наемных работников;

обеспечение временной занятости безработных граждан (участие в общественных оплачиваемых работах 250 человек; заключение 7 договоров);

обучение инвалидов народным промыслам и ремеслам;

предоставление помощи малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и другим социально незащищенным слоям населения (140 человек);

оказание материальной поддержки 11 родителям, вдовам погибших и пропавших без вести воинов-интернационалистов, воинам-интернационалистам - инвалидам;

улучшение жизнеобеспечения 552 инвалидов общего заболевания; оказание материальной помощи на приобретение твердого топлива 12 гражданам льготных категорий;

улучшение материально-бытовых условий проживания ветеранов войны, создание надлежащих условий для поддержки их здоровья и долголетия; частичная компенсация стоимости продуктов питания, бесплатное питание ветеранов войны во время стационарного лечения в городской больнице и льготное обеспечение лекарствами, первоочередное бесплатное зубопротезирование ветеранов войны для 300 человек;

участие учащихся города в спортивных мероприятиях (охват детей и молодежи более 1500 человек), в спартакиадах (около 2000 участников), привлечение детей и родителей к занятиям спортом (до 50 участников), участие в соревнованиях (около 150 участников), оздоровление 50 детей, привлечение учащихся и студентов к занятиям спортом (около 1000 участников);

развитие образования на родных языках, участие учащихся в мероприятиях (500 человек);

обеспечение качества образовательного процесса;

подключение к высокоскоростной сети Интернет всех 14 учебных заведений;

вручение подарков детям-сиротам, детям, лишенным родительского попечения (90 человек), детям - инвалидам (70 человек);

реставрация памятников истории;

установка индивидуального отопления в Детской библиотеке;

капитальный ремонт кровли Дома культуры с. Суворово;

укомплектование библиотек периодической печатью, оснащение центральной библиотеки компьютерной техникой;

создание в городском музее новых экспозиций;

оказание трансфузионной помощи населению г. Армянска, г. Красноперекопска и Красноперекопского района, 100 % карантинизация свежезамороженной плазмы;

охват профилактическими услугами, в т. ч. потребителей инъекционных наркотиков, - 85 % нуждающихся; обеспечение доступа к заместительной поддерживающей терапии и реабилитационным программам потребителей инъекционных наркотиков;

ликвидация аварийной ситуации; предотвращение попадания канальной воды в водовод; улучшение системы водоснабжения города;

создание ОСМД в количестве 24 единиц;

проведение экспертного обследования и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и модернизацию лифтов со сроком эксплуатации более 25 лет; техническое переоснащение 12 лифтов;

ремонт входных крылец подъездов жилых домов, козырьков, отмосток, герметизация швов;

установка 23 приборов учета холодной воды на инженерных вводах жилых домов;

оптимизация социальной, организационной, функциональной и территориальной структуры торговли, укрепление торговли как эффективного канала реализации товаров и услуг, повышение уровня торгового обслуживания населения, увеличение объемов розничного товарооборота, реализованных услуг, поступлений налогов и сборов;

принятие решений по вопросам развития торговли, обеспечение эффективности их выполнения;

обеспечение соблюдения прав и законных интересов субъектов хозяйствования в сфере торговли и бытового обслуживания, увеличение занятости населения;

повышение уровня профессиональной подготовки кадров, формирование привлекательного имиджа города;

стабилизация ценовой ситуации на рынке социально значимых товаров, поддержка местных производителей, обеспечение населения качественной продукцией по доступным ценам, расширение ассортимента; недопущение необоснованного роста цен на социально значимые товары, насыщение потребительского рынка города продуктами питания крымских товаропроизводителей.

2.3. Приоритет 3: реформирование туристического сектора экономики.

2.3.1. Основные задачи:

1) формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым стандартам качества - мероприятия:

развитие сферы обслуживания туристов;

развитие сети предприятий, предоставляющих сопутствующие услуги;

2) развитие туристического сектора экономики - мероприятие:

развитие инфраструктуры в городе, содержание и обустройство парков и мест отдыха транзитных туристов;

3) снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона - мероприятие:

инвентаризация земель и разграничение земель государственной и коммунальной собственности.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

увеличение притока туристов в город, создание дополнительных рабочих мест;

строительство 1-й очереди гостиницы;

создание комфортных условий, разнообразие оказываемых услуг в сфере ресторанного хозяйства;

формирование сферы услуг в городе, приближенных к европейским стандартам и требованиям;

создание положительного имиджа города и в целом Крыма за счет создания комфортных условий в сфере обслуживания транзитных туристов;

расширение сферы услуг, создание новых рабочих мест;

обустройство пляжа площадью 2,7 га;

озеленение объектов общего пользования на площади 47,63 га;

охрана зеленых насаждений на площади 268,6 га.

Глава 4. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Джанкоя на 2012 год

1. Основные цели развития города Джанкоя на 2012 год - достижение и обеспечение устойчивого социально-экономического развития города путем привлечения внешних и внутренних инвестиций, повышение уровня и качества жизни жителей города путем обеспечения комплексного и сбалансированного развития города.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.1.1. Основные задачи:

1) расширение видов производства предприятиями города - мероприятия:

строительство нового хозяйственного объекта - овощехранилища публичным акционерным обществом "Джанкойский элеватор",

строительство локальных очистных сооружений ООО "Новатор";

2) переоснащение предприятий города - мероприятие:

проведение технического перевооружения и развития Джанкойского хлебокомбината - структурного подразделения ОАО "Крымхлеб".

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение объемов производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции, сокращение расходов при производстве продукции;

улучшение качества канализационных стоков предприятия ООО "Новатор", сохранение окружающей природной среды.

2.2 Приоритет 2: создание среды, благоприятной для жизни.

2.2.1. Основные задачи:

1) усиление мотивации экономически активного населения к трудоустройству в легальной сфере экономической деятельности;

2) содействие занятости населения и обеспечению экономики города квалифицированными кадрами;

3) противодействие использованию нелегальных схем выплат заработной платы;

4) создание благоприятных условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность лиц с ограниченными возможностями путем предоставления соответствующей организационной, консультативной и правовой поддержки;

5) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных граждан - мероприятия:

проведение системной работы по замене категорийных видов социальной помощи домохозяйствам на адресные выплаты отдельным (беднейшим) категориям населения;

предоставление социальных услуг одиноким людям преклонного возраста, инвалидам, детям-инвалидам;

6) реформирование жилищно-коммунального хозяйства - мероприятия:

реконструкция напорного канализационного коллектора от ГКНС до КОС г. Джанкоя и канализационных очистных сооружений;

капитальный ремонт городской системы водоснабжения с заменой насосов на насосных станциях NN 6005, 6006, 6025, 6056;

реконструкция сетей наружного освещения на ул. Гастелло в г. Джанкое;

улучшение технического состояния жилого фонда города Джанкоя (капитальный ремонт 4 жилых домов (ул. Ударная, 5, пер. Спортивный, 5, ул. Московская, 118, ул. Проезжая, 164);

внедрение нового механизма формирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, направленного на обеспечение эффективного хозяйствования и экономного использования энергетических и материальных ресурсов;

реконструкция полигона ТБО;

7) создание благоприятных условий для учебно-воспитательного процесса - мероприятия:

реконструкция здания дошкольного учебного заведения N 8 на ул. Проезжей, 140;

реконструкция актового общеобразовательной школы I - III ступеней N 2;

строительство теплопункта для отопления дошкольного учебного заведения N 6 на ул. Крымских партизан, 73.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

стабилизация численности работающих; прохождение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации через центры занятости, временная занятость безработных;

увеличение численности штатных работников, получающих легальную заработную плату;

социальная и материальная поддержка 250 малообеспеченных граждан, 480 пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся горожан в условиях действующей системы социальной защиты путем предоставления адресной социальной помощи;

предоставление материальной помощи на приобретение твердого топлива 65 людям;

предоставление льгот на жилищно-коммунальные услуги 450 гражданам;

принятие в коммунальную собственность территориальной громады жилищного фонда площадью 1,52 тыс. м2;

создание жильцами многоквартирных жилых домов 83 ОСМД;

обеспечение 170 жилых домов бесперебойной подачей воды;

оснащение 165 жилых домов приборами учета;

обеспечение чистой питьевой водой 37 тыс. человек.

2.3. Приоритет 3: развитие транспортного потенциала.

2.3.1. Основные задачи:

1) расширение транспортного парка за счет приобретения 2 автобусов;

2) увеличение количества маршрутов по городу.

2.7.2. Ожидаемые результаты:

улучшение качества предоставления автотранспортных услуг, увеличение пассажирооборота на 10 %.

Глава 5. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Евпатории на 2012 год

1. Основная цель развития города Евпатории на 2012 год - создание условий для социально-экономического развития города и повышения уровня качества жизни населения на основе развития санаторно-курортной, туристической сфер и бизнеса, рационального использования природных, трудовых, производственных ресурсов, привлечения инвестиций.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: развитие санаторно-курортного и туристического комплекса.

2.1.1. Основные задачи:

1) преодоление сезонности и привлечение дополнительных категорий отдыхающих, в т. ч. из-за рубежа - мероприятия:

разработка и реализация программ продвижения туристических продуктов и брендов: "Малый Иерусалим", "Евпатория античная", "Евпатория космическая";

реконструкция памятника архитектуры "Турецкие бани";

реконструкция ул. Водоразборной, экскурсионно-туристического маршрута "Малый Иерусалим";

издание путеводителя по городу и каталога по медицинскому туризму на русском и английском языках;

развитие медицинского туризма: разработка современных методических рекомендаций по проведению климатолечения, бальнеолечения, грязелечения и реабилитации на курорте;

2) создание высокоэффективной индустрии гостеприимства, соответствующей международному уровню сервиса - мероприятия:

восстановление и сохранение пляжных зон, проектирование и строительство берегоукрепительных сооружений;

строительство Детского развлекательного оздоровительного комплекса "Дельфинарий", Центра семейного досуга и отдыха (ООО "Химтек"), мини-гостиницы и кафетерия на ул. 60 лет ВЛКСМ;

строительство бассейна и реконструкция лечебного корпуса при водолечебнице в Национальном центре параолимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов;

строительство бювета минеральной воды; реконструкция существующего бювета минеральной воды;

реконструкция плавательного бассейна в пансионате "Планета";

открытие коммунального пляжа N 6 площадью 3617,23 м2;

организация ремесленных рядов по изготовлению и продаже сувениров собственного производства;

подтверждение права на Международный экологический сертификат качества пляжей "Голубой флаг Европы".

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение количества отдыхающих на 4 % по сравнению с 2011 годом за счет расширения рамок курортного сезона;

увеличение поступлений туристического сбора на 37,1 %;

увеличение объема реализации всех видов услуг на предприятиях санаторно-курортного комплекса на 15 % за счет расширения комплекса видов услуг;

создание условий для привлечения иностранных инвестиций, укрепление имиджа города как курортно-рекреационного и туристического центра международного значения.

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) модернизация системы теплоснабжения - мероприятие:

строительство котельной на Евпаторийском хлебокомбинате ПАО "Крымхлеб";

2) создание стационарной торговой сети по реализации сельскохозяйственной продукции - мероприятие:

открытие 2 магазинов по реализации сельскохозяйственной продукции ООО "СВХ", ООО "Борис-Агро";

3) создание оптово-розничного рынка сельскохозяйственной продукции - мероприятие:

организация работы по изучению возможности создания рынка сельхозпродукции.

2.2.2. Ожидаемый результат:

сокращение затрат на передачу тепловой энергии;

улучшение возможности сельских товаропроизводителей по сбыту своей продукции, создание 100 торговых мест на рынке реализации сельхозпродукции.

2.3. Приоритет 3: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.3.1. Основные задачи:

1) повышение инновационной активности промышленных предприятий - мероприятие:

внедрение системы охлаждения "ледяная вода" на ЧАО "Евпаторийский гормолзавод";

2) повышение конкурентоспособности промышленной продукции - мероприятие:

расширение номенклатуры выпуска комплектующих изделий к электрическим соединителям на ПАО "Завод "Вымпел".

2.3.2. Ожидаемые результаты:

объем реализации промышленной продукции составит 600,0 млн. грн.;

увеличение объемов выпускаемой продукции, уменьшение ее себестоимости;

ликвидация морально устаревшего оборудования.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основные задачи:

1) обеспечение развития пассажирского транспорта общего значения - мероприятия:

приобретение новых автобусов;

проведение капитального ремонта трамвайных вагонов, контактной сети, трамвайных путей;

2) развитие морского сообщения - мероприятия:

организация морских регулярных перевозок сообщением Евпатория-Ялта, Евпатория-Севастополь;

перевод грузовой части ГП "Евпаторийский морской торговый порт" из городской черты на косу Южную озера Донузлав;

капитальный ремонт причалов;

3) развитие телекоммуникационных услуг связи - мероприятие:

внедрение услуги фиксированного доступа "Домашний Интернет".

2.4.2. Ожидаемые результаты:

увеличение количества перевезенных пассажиров на 6,5 %;

увеличение объема грузоперевозок на 33,3 %;

объем инвестиций в основной капитал в сферу транспорта составит 1,6 млн. грн.;

развитие новых направлений в туризме;

создание современного перегрузочного комплекса;

обеспечение населения телекоммуникационными услугами связи.

2.5. Приоритет 2: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) содействие развитию малого предпринимательства - мероприятия:

обеспечение эффективной работы разрешительного центра и создание структуры по предоставлению административных услуг в "едином окне";

создание бизнес-инкубатора;

2) реформирование жилищно-коммунального хозяйства - мероприятия:

организация бесперебойного и качественного обеспечения всеми видами коммунальных услуг (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и т. д.) на основе применения энергосберегающих технологий;

проведение капитального ремонта дорожного покрытия и тротуаров, расширение улиц; реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева (1-я очередь);

строительство и реконструкция газопроводов среднего и низкого давления;

строительство водовода от насосной станции второго подъема до ул. 9 Мая;

реконструкция Чеботарского водозабора;

реконструкция и расширение КОС и строительство напорного коллектора от КНС до КОС г. Евпатории (1-я и 2-я очереди), реконструкция канализационных коллекторов Мойнакского самотечного канализационного коллектора от колодца N 36 до Мойнакской канализационной насосной станции; от КНС "Морпорт" до камеры гашения напора, аварийного участка коллектора по ул. Токарева от ул. Пушкина КПК на ул. Интернациональной;

создание системы качественного обслуживания жилищного фонда и предотвращения аварий техногенного характера;

3) создание системы привлечения инвестиций в экономику города и обеспечение конкурентоспособности города на рынке инвестиций - мероприятия:

участие в национальных, международных инвестиционных и инновационных форумах, ярмарках, выставках и т. д.;

проведение конкурса по присвоению "Знака качества города Евпатории".

4) сохранение и улучшение здоровья населения - мероприятия:

реконструкция хирургического корпуса городской больницы N 1 (1-я и 2-я очереди);

приобретение современного диагностического оборудования (аппарата УЗИ, маммографа);

завершение работ по термомодернизации городской поликлиники;

5) совершенствование системы образования города с учетом современных требований и перспектив развития - мероприятия:

строительство детского сада в 8 микрорайоне;

реконструкция детского сада "Космос";

капитальный ремонт детского сада "Березка", бассейнов детского сада N 37 "Журавлик", Евпаторийской общеобразовательной школы I - III ступеней N 15;

утепление фасадов и замена оконных блоков в школах города согласно Киотскому протоколу;

6) совершенствование и развитие сферы культуры города - мероприятие:

создание музеев Крымской войны, А. Мицкевича;

реконструкция театра-студии кукол "Марионетки" и создание музея игрушки;

реконструкция киноконцертного зала "Отдых";

7) создание условий для гармоничного развития межнациональных отношений - мероприятия:

строительство 108-квартирного жилого дома в 8 микрорайоне;

строительство детского дошкольного учреждения в микрорайоне Исмаил-бей;

ввод в эксплуатацию 2-й очереди общеобразовательной школы с крымскотатарским языком обучения в микрорайоне Исмаил-бей;

реставрация памятника истории Армянской Апостольской церкви, памятника архитектуры национального значения Комплекса "Текие дервиш";

8) обеспечение благоприятных условий для приобщения различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом - мероприятия:

реконструкция Дворца спорта;

проведение Международного детско-юношеского турнира по футболу, посвященного Евро-2012;

9) создание условий для безопасной жизнедеятельности населения - мероприятие:

установка камер видеонаблюдения в наиболее посещаемых и криминогенных участках города;

10) участие в проектах по привлечению международной технической помощи - мероприятия:

ПРООН - "Муниципальная программа управления и устойчивого развития";

Агентство США по международному развитию (USAID) "Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность" (LINK), "Программа развития государственно-частного партнерства";

Фонд "Восточная Европа" совместно с LINK - программа "Публично-частные партнерства: новые возможности для экономического роста";

"Немецкое бюро технического сотрудничества" GIZ - "Климатически благоприятная концепция устойчивой мобильности";

Американская ОО "Международная помощь и развитие, Инк." - "Улучшение доступа к безопасной воде в выбранных учреждениях здравоохранения Автономной Республики Крым";

программа Офиса Совета Европы "Усиление институциональной возможности органов местного самоуправления".

2.5.2. Ожидаемые результаты:

увеличение среднемесячной заработной платы на 15 %;

увеличение объема розничного товарооборота на 20,8 %;

увеличение объема реализованных услуг на 17,6 %;

увеличение численности занятых на новых рабочих местах на 6,4 %;

обустройство автопавильонами 15 автобусных остановок;

установка 4 общественных стационарных туалетов;

создание положительного имиджа курорта, привлечение рекреантов из ближнего и дальнего зарубежья;

проведение паспортизации всех зеленых насаждений, воспроизводство парковых зон и скверов;

рост объемов инвестиций в основной капитал на 23,1 %;

рост инвестиций в основной капитал в жилищное строительство на 115 %;

рост прямых иностранных инвестиций в 3,8 раза;

повышение уровня удобств перевозки пассажиров, обеспечение безопасности движения на дорогах;

повышение уровня жизни населения, рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, на 15 %;

повышение качества медицинских услуг, образования, культурного и спортивного уровня населения и гостей города;

повышение эффективности обслуживания инвалидов, одиноких граждан, детей-инвалидов;

возрождение и развитие национальных культур;

улучшение условий содержания детей в детских дошкольных учреждениях, увеличение их количества.

Глава 6. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Керчи на 2012 год

1. Основные цели развития г. Керчи на 2012 год - создание условий для улучшения качества жизни населения за счет обеспечения стабильного развития экономики, социальной и культурной сферы, формирование положительного имиджа г. Керчи как конкурентоспособного туристического региона.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.1.1. Основные задачи:

1) создание условий для стабильного развития промышленного производства - мероприятия:

содействие приобретению и использованию современного оборудования для оптимизации производственного процесса и повышения конкурентоспособности промышленной продукции;

модернизация и техническое перевооружение основных средств ООО "Керченский стрелочный завод", ООО "Пролив", ГП "Керченский комбинат хлебопродуктов";

2) повышение инновационной активности предприятий с целью снижения энерго- и ресурсоемкости промышленного производства - мероприятия:

освоение нового вида вагонного литья, новой технологии формообразования в литейном производстве ООО "Керченский стрелочный завод";

перевод теплогенераторов консервного цеха N 2 ООО "Пролив" на природный газ;

приобретение и монтаж парового котла в паросиловом хозяйстве, горизонтальных автоклавов "STERIFLOW" для натуральной линии консервного цеха, рыбомучной установки, монтаж установки для компенсации реактивной мощности, системы охлаждения в цехе оклейки готовой продукции ООО "Пролив".

2.1.2. Ожидаемые результаты:

обеспечение роста объема реализованной промышленной продукции (в действующих ценах) по отношению к уровню 2011 года на 10 %;

снижение потребления энергоресурсов;

увеличение темпа роста объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) на 0,6 %;

увеличение объема экспорта товаров и услуг на 12,5 %.

2.2. Приоритет 2: развитие транспортного потенциала.

2.2.1. Основные задачи:

1) обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования - мероприятия:

обновление пассажирского автотранспорта, в т. ч. приобретение транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями;

приобретение и установка 200 дорожных знаков на улично-дорожной сети города;

завершение строительства 3-й очереди троллейбусного движения;

строительство 4-й очереди троллейбусного движения;

завершение строительства путепровода с выездом на шоссе Героев Сталинграда;

реконструкция путепровода по ул. Орджоникидзе, в т. ч. проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) и экспертиза;

строительство пункта пропуска в порту "Крым" на территории ГСК "Керченская паромная переправа";

2) содействие развитию морских портов - мероприятия:

создание современных перегрузочных комплексов для перевалки грузов: развитие рейдовой перевалки в ГП "Керченский морской торговый порт";

капитальный ремонт 2 волноломов на территории ГСК "Керченская паромная переправа";

строительство специализированного пирса для перевалки сжиженных углеводородных газов в Керченском морском рыбном порту;

модернизация, реконструкция, техническое перевооружение, ремонт основных средств (причалов, подъездных путей) в морских портах.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

увеличение объемов перевозки и перевалки грузов;

увеличение доли электротранспорта;

улучшение качества обслуживания пассажиров, в т. ч. социально незащищенных слоев населения;

приведение систем функционирования инфраструктур портов в соответствие со стандартами ЕС;

увеличение пассажиропотока и пропускной возможности.

2.3. Приоритет 3: реформирование санаторно-курортного и туристического сектора.

2.3.1. Основные задачи:

1) увеличение продолжительности активного курортного сезона;

2) создание и популяризация положительного имиджа г. Керчи как курорта местного значения (участие в международных выставках и ярмарках; создание туристического двуязычного сайта г. Керчи);

3) развитие специализированных объектов туристической инфраструктуры, ориентированных на межсезонье (совершенствование лечебной и СПА-составляющей, проведение региональных имиджевых мероприятий, развитие делового, научного, конгресс - туризма, развлекательных центров).

2.3.2. Ожидаемые результаты:

продвижение туристического продукта на внутренний и внешний рынки;

увеличение количества отдыхающих и туристов.

2.4. Приоритет 4: создание среды, благоприятной для жизни.

2.4.1. Основные задачи:

1) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных граждан;

2) создание условий для обеспечения населения качественными медицинскими услугами - мероприятия:

оснащение лечебно-профилактических учреждений современным высокотехнологичным оборудованием, приобретение цифрового флюорографа, рентгенаппарата;

строительство локальных очистных сооружений в инфекционном отделении детской городской больницы;

увеличение до 40 коек для ветеранов войны в филиале госпиталя для ветеранов войны в Керченской портовой больнице;

3) развитие системы образования города, создание условий для формирования культурного и гуманитарного развития детей и молодежи (строительство, реконструкция и капитальный ремонт учебных заведений, учреждений культуры) - мероприятие:

реконструкция здания Керченского учебно-воспитательного комплекса - общеобразовательной школы I ступени - гимназии N 2 имени В. Г. Короленко;

4) создание условий для развития жилищно-коммунальной сферы с целью улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг - мероприятия:

реконструкция и модернизация водопроводно-канализационных коммуникаций, в т. ч. аварийных участков по ул. Айвазовского в г. Керчи;

ремонт внутриквартальных дорог, благоустройство территории города;

капитальный ремонт кровель и внутридомовых систем жилого фонда г. Керчи;

5) улучшение окружающей природной среды;

6) совершенствование развития торговой сети и создание условий для предпринимательской деятельности.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

улучшение условий жизни жителей города;

улучшение качества предоставляемых услуг;

улучшение состояния жилого фонда, инженерных коммуникаций;

предупреждение загрязнения и засорения объектов города;

экономия топливно-энергетических ресурсов.

Глава 7. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Красноперекопска на 2012 год

1. Основная цель развития г. Красноперекопска на 2012 год - повышение уровня жизни населения путем обеспечения устойчивого социально-экономического, экологического и культурного развития г. Красноперекопска на основе проведения современной эффективной инновационно-инвестиционной политики, рационального использования имеющихся городских ресурсов.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: модернизация промышленных предприятий и увеличение объемов производства промышленной продукции.

2.1.1. Основные задачи:

1) сочетание использования промышленного и рекреационного потенциалов региона;

2) повышение инновационной активности промышленных предприятий, реализация программ системного внедрения инноваций;

3) реконструкция и увеличение мощности действующих объектов традиционной энергетики;

4) усиление технического контроля, введение современных систем качества, сертификации продукции и производства, расширение сферы действия международных экологических стандартов;

5) внедрение энергосберегающих технологий в производственном и коммунальном секторах экономики.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

обновление основных фондов предприятий;

оптимизация производственных процессов и повышение конкурентоспособности промышленной продукции;

уменьшение энергетических затрат на производство продукции и предоставление услуг;

снижение энергоемкости промышленного производства;

создание новых и сохранение существующих рабочих мест;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;

прогнозируемый индекс промышленного производства на уровне 115 %;

поддержка внедрения на предприятиях процессов и технологий, которые снизят негативное влияние на окружающую природную среду;

обустройство экологически безопасных полигонов для хранения и утилизации промышленных и бытовых отходов.

2.2. Приоритет 2: формирование благоприятной инвестиционной политики.

2.2.1. Основные задачи:

1) привлечение инвестиций в экономику города путем повышения его инвестиционной привлекательности;

2) окончание ПИР по разработке проекта землеустройства по размежеванию земель государственной и коммунальной форм собственности в границах г. Красноперекопска;

3) оформление технической документации для проведения аукционов по продаже или аренде земельных участков;

4) разработка механизмов передачи земли в аренду для инвесторов на длительный период.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

определение земель государственной формы собственности;

определение земель коммунальной формы собственности;

возможность предоставления земельных участков в пользование на условиях суперфиция;

упрощение процедуры проведения мероприятий отчуждения земель коммунальной формы собственности;

оптимизация поступлений в государственный и местный бюджеты от реализации прав на земельные участки в границах г. Красноперекопска;

концентрация ресурсов города на решении системных проблем и стимулировании приоритетных производств (точек роста);

обеспечение экономического и социального подъема за счет привлечения инвестиций в строительную отрасль города;

возможность развития среднего бизнеса.

2.3. Приоритет 3: развитие транспортного потенциала.

2.3.1. Основные задачи:

1) развитие автотранспортного комплекса, создание современной системы автодорог общего пользования путем коренной реконструкции существующих автомобильных дорог и строительства новых дорожных покрытий;

2) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог города, предохранение их от разрушения за счет осуществления текущих и капитальных ремонтов;

3) обеспечение твердым (асфальтным) покрытием внутриквартальных и внутридворовых проездов города путем проведения их капитального ремонта с обустройством парковок;

4) повышение качества транспортного обслуживания жителей города и рекреантов, развитие пассажирского транспорта общего пользования.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

технически исправное состояние дорожной сети города;

повышение безопасности движения, скорости, комфортности и экономичности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

создание современных автодорог общего пользования;

расширение производственных мощностей транспортной инфраструктуры;

обновление подвижного состава автотранспорта.

2.4. Приоритет 4: создание среды, благоприятной для жизни.

2.4.1. Основные задачи:

1) сохранение эффективных существующих и создание новых рабочих мест;

2) создание и обеспечение функционирования эффективной системы социальной защиты граждан;

3) создание условий для стабильного и качественного оказания жилищно-коммунальных услуг, защита территории города от подтопления ливневыми и грунтовыми водами, совершенствование функций жизнеобеспечения и жилищного фонда города - мероприятия:

защита г. Красноперекопска от подтопления ливневыми водами; строительство ливневого коллектора N 2 (ЛК-2);

строительство 2-й очереди полигона по утилизации и обезвреживанию отходов;

капитальный ремонт кровель 25 многоквартирных жилых домов города;

4) благоустройство населенного пункта - мероприятие:

капитальный ремонт асфальтобетового покрытия сквера, аллеи, улиц и тротуаров, придомовых площадок и территорий города;

5) в сфере здравоохранения - улучшение демографической ситуации, укрепление и сохранение здоровья населения, повышение качества и эффективности медицинской помощи населению;

6) создание условий для обеспечения равного доступа граждан к качественному образованию с учетом дальнейшего развития сети учебных заведений, направленного на удовлетворение запросов громады в образовательных услугах, повышение статуса педагогических работников в обществе;

7) обеспечение культурно-духовных потребностей общества и личности;

8) развитие физической культуры и спорта, поддержка семьи, детей и молодежи, обеспечение гендерного равенства;

9) обеспечение межнационального и межконфессионального согласия и конституционных прав представителей различных этнических групп на развитие национальной, культурной самобытности на территории г. Красноперекопска.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

создание условий для улучшения качества жизни населения города;

поддержка малообеспеченных граждан, инвалидов;

достижение качественного обслуживания в жилищно-коммунальной сфере и улучшение жилого фонда и придомовых территорий;

обеспечение стабильной экологической обстановки Северного региона;

укрепление материально-технической базы здравоохранения, образования;

своевременное оказание медицинской помощи, снижение смертности.

Глава 8. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Саки на 2012 год

1. Основные цели развития г. Саки на 2012 год - создание условий для социально-экономического, экологического и культурного развития города на основе рационального использования природных, трудовых, производственных ресурсов, развития курортной, туристической сферы, бизнеса и привлечение инвестиций, формирование современной инфраструктуры города, улучшение условий проживания, активного отдыха и оздоровления населения.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: комплексное развитие и эффективное функционирование курортно-рекреационного комплекса.

2.1.1. Основные задачи:

1) разработка и внедрение научно обоснованной целостной системы государственного регулирования, обеспечивающей реформирование и развитие санаторно-курортного комплекса - мероприятия:

установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов;

ослабление остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона путем уменьшения влияния отрицательных факторов;

усовершенствование регулирования использования ресурсов прибрежной зоны для предотвращения разрушения береговой линии, ее охраны и рационального использования;

сохранение объектов биологического разнообразия, уникальной флоры и фауны, природных ресурсов;

обеспечение использования туристско-рекреационного потенциала региона;

2) эффективная имиджевая и маркетинговая политика, направленная на популяризацию крымского курорта и увеличение продолжительности активного курортного сезона;

3) разработка и внедрение современных моделей привлечения инвестиций в модернизацию и реконструкцию санаторно-курортного комплекса.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение объема реализации всех видов услуг на предприятиях санаторно-курортного и туристского комплекса на 5 %;

увеличение количества организованных отдыхающих более чем на 3000 человек;

расширение временных рамок курортного сезона.

2.2. Приоритет 2: реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

2.2.1. Основные задачи:

1) капитальный ремонт аварийных объектов жилого фонда, реконструкция и строительство канализационно-очистных сооружений, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети города - мероприятия:

ремонт дорожного покрытия уличной сети города (ул. Промышленная, ул. Верхне-Крестьянская, ул. Колхозная, ул. Заводская, ул. Гоголя, ул. Гайнутдинова, ул. Индустриальная, ул. Морская, пер. Рабочий);

реконструкция городского кладбища;

ремонтные работы полигона по обеззараживанию и размещению ТБО;

строительство объектов инфраструктуры городского пляжа с учетом необходимых условий для лиц с ограниченными физическими возможностями и реконструкция автодороги Симферополь-Евпатория на участке въезда на городской пляж;

реконструкция канализационно-очистных сооружений; проведение первоочередных мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения города;

реконструкция глубоководного выпуска г. Саки;

строительство дорог, бытовой и дренажной канализации в мкрн Аметхана Султана в г. Саки, 1-я очередь строительства дренажной канализации и ливнепропускного сооружения.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

ввод в эксплуатацию 1,85 км сетей канализации; увеличение мощности очищения стоков канализации до 70 тыс. м3/сутки;

строительство 5 км дорог;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов в экономику города.

2.3. Приоритет 3: создание среды, благоприятной для жизни.

2.3.1. Основные задачи:

1) создание благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения - мероприятия:

реконструкция жилых домов на ул. Ленина, 48, 52, ул. Курортной, 89/6; ул. Ленина, 54, в пер. Новый, 3;

замена лифтов в жилых домах (ул. Набережная, ул. Революции,1);

установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах;

2) создание благоприятных организационно-экономических условий для социально-культурного и гуманитарного развития - мероприятия:

реконструкция Музея истории грязелечения;

паспортизация объектов культурного наследия;

предоставление социальной помощи незащищенным категориям граждан;

активизация работы по реализации мер государственной политики в отношении детей, молодежи, женщин, семей;

строительство пристройки к Сакскому учебно-воспитательному комплексу: школе I ступени - гимназии N 1.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

улучшение условий проживания населения города;

развитие системы поддержки семьи, детей, молодежи; обеспечение реализации на территории города принципов гендерного равенства;

нормализация учебно-воспитательного процесса и организация горячего питания для 640 учащихся;

сохранение историко-культурной среды региона, развитие сферы культуры и искусства, удовлетворение культурных потребностей региона.

Глава 9. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Симферополя на 2012 год

1. Основные цели развития города Симферополя на 2012 год - формирование инвестиционно привлекательного имиджа, развитие транспортного потенциала, создание среды, благоприятной для жизни населения.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.1.1. Основные задачи:

1) стабильность в работе предприятий промышленности, транспорта, торговли - мероприятия:

сохранение достигнутых ранее объемов производства, создание инвестиционных предложений для участия в государственных и негосударственных инвестиционных проектах;

содействие информационно-рекламной деятельности городских предприятий с целью продвижения товаров и услуг на рынках сбыта;

поддержка местных товаропроизводителей, расширение рынка сбыта продукции;

создание системы популяризации продукции местных товаропроизводителей;

содействие координации и поддержке развития малого предпринимательства путем обмена опытом с городами-побратимами и партнерами;

2) реализация инвестиционных проектов - мероприятия:

сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов, совершенствование технологии производства электроинструмента, первичных датчиков и приборов точной механики; приобретение энергоэффективного электроэрозионного станка (ОАО "Симферопольский завод "Фиолент");

проведение реконструкции производственных мощностей в ПАО "Симферопольский консервный завод им. Кирова" для производства халвы подсолнечной, реконструкция технологического оборудования производства консервов, установка менее энергоемких видов комплектующего оборудования;

строительство второй очереди механосборочного завода (Компания "Камоцци-Пневматика").

2.1.2. Ожидаемые результаты:

закрепление ранее достигнутых позитивных результатов, обеспечение роста объема реализованной промышленной продукции (в действующих ценах) по отношению к уровню 2011 года на 11,0 %;

реализация инновационных проектов и переориентация производственных мощностей на изготовление новой, более востребованной продукции;

создание новых рабочих мест.

2.2. Приоритет 2: развитие транспортного потенциала.

2.2.1. Основные задачи:

1) разработка проекта развития и совершенствования городского транспорта Симферополя на 2012 - 2016 годы - мероприятия:

обеспечение безопасного уровня перевозок пассажиров;

обеспечение надлежащего качества предоставления транспортных услуг;

формирование цивилизованного рынка;

обеспечение наполняемости бюджета;

улучшение организации дорожного движения и его безопасности;

улучшение экологической обстановки;

2) создание городской диспетчерской службы управления движением городского общественного транспорта и такси - мероприятия:

технологическая централизация и организация диспетчерского управления перевозками;

обеспечение высокой эффективности, достижение качества и безопасности перевозок, постоянный контроль;

3) разработка проекта инфраструктуры городских маршрутов общего пользования в 2012 - 2016 годах - мероприятия:

подготовка предложений по дислокации остановок;

создание остановочных карманов, оснащение их соответствующими дорожными знаками и остановочными павильонами;

обустройство остановочных пунктов на новых участках маршрутов общественного транспорта в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения;

4) разработка и внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в г. Симферополе в 2012 - 2015 годах;

сокращение задержки транспорта на 15 - 30 %, снижение вероятности возникновения заторов, оперативность обнаружения и устранения неполадок в работе светофорных объектов города;

повышение безопасности движения и оперативность управления дорожным движением.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

гарантированное и эффективное удовлетворение потребностей населения города в безопасном и качественном обслуживании городским транспортом, выполнении социальных, ресурсосберегающих и природоохранных требований в условиях рыночных отношений.

2.3. Приоритет 3: создание среды, благоприятной для жизни.

2.3.1. Основные задачи:

1) организация бесперебойного и качественного обеспечения всеми видами коммунальных услуг - мероприятия:

реконструкция и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (мкрн Верхняя Украинка, мкрн Красная горка, ул. Балаклавская, мкрн Загородный);

проведение экспертизы и капитального ремонта лифтов;

ремонт 98 домостроений жилого фонда местных советов;

устранение аварийности 615 балконов в жилых домах коммунальной собственности;

строительство социального жилья на ул. Балаклавской, 28 в мкрн Залесье;

реконструкция сетей наружного освещения;

расширение и реконструкция КОС, 2-я очередь с доведением мощности до 240 тыс. м3/сутки (1-й пусковой комплекс);

строительство канализационного коллектора глубокого заложения;

строительство инженерных сетей к III и IV градостроительным комплексам мкрн Залесье;

2) обеспечение высокого уровня экологического и санитарного состояния города, благоустройство города - мероприятия:

капитальный ремонт улиц центральной сети города;

реконструкция парков, скверов, проведение озеленения; благоустройство городских разворотных колец на площадях Московской, Куйбышева и у гостиницы "Москва", а также пешеходных подземных переходов;

3) стабилизация рынка труда, рост доходов населения - мероприятия:

сохранение действующих и создание новых рабочих мест;

привлечение незанятого населения к участию в общественных работах;

организация своевременной социальной помощи малообеспеченным семьям и инвалидам;

улучшение материально-бытовых условий инвалидов и лиц преклонного возраста;

4) повышение качества предоставляемых населению медицинских услуг - мероприятия:

оснащение медицинским оборудованием лечебно-профилактических учреждений города;

возобновление строительства здания (ул. Гагарина, 15а) Территориального центра экстренной медицинской помощи службы катастроф Автономной Республики Крым и городской станции скорой медицинской помощи;

проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений (реконструкция здания станции скорой помощи Киевского района, ремонт кровель 6-й городской клинической больницы и 2-й городской пульмонологической больницы, реконструкция лифтового хозяйства, завершение строительства фельдшерско-акушерского пункта в мкрн Ак-Мечеть);

5) совершенствование системы образования в городе - мероприятия:

улучшение условий обеспечения учебно-воспитательного процесса, в частности оптимизация сети дошкольных, внешкольных учебных заведений в соответствии с потребностями населения: строительство дошкольных учреждений в мкрн Загородный (на 260 мест), Ак-Мечеть (на 100 мест), Каменка (260 мест), Марьино (260 мест), завершение реконструкции дошкольного учреждения N 30;

оснащение общеобразовательных учебных учреждений компьютерной техникой, спортивным оборудованием, современными техническими средствами обучения по естественно-математическим и технологическим дисциплинам;

капитальный и текущий ремонты общеобразовательных школ и детских садов (школ N 12, N 17, N 34, N 1; дошкольных учебных заведений N 6, N 11, N 31, N 92, N 44, N 10);

строительство миникотельных в учреждениях образования (специализированный учебно-воспитательный комплекс "Сад-школа" N 6, дошкольное учебное заведение общего типа ясли-сад N 11 "Подснежник", общеобразовательная школа I - III ступеней N 31);

выполнение работ по строительству школ в микрорайоне Фонтаны - на 900 мест и в мкрн Ак-Мечеть - 700 мест (ПИР);

ремонт систем отопления, электроснабжения, ремонт кровли, полов, спортивных залов, обустройство прилегающей территории и установка спортивной площадки учебно-воспитательного комплекса "Школа-лицей" N 3 им. А. С. Макаренко;

6) создание условий для развития личности, высокого уровня культуры граждан, повышение духовности и укреплению моральных ценностей в обществе - мероприятия:

строительство городского Дворца культуры;

сохранение, развитие и модернизация сети учреждений культуры, пополнение музейных и библиотечных фондов;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры (библиотека им. Пушкина, детские музыкальные школы N 1 и N 2);

строительство спортивных площадок (общеобразовательных школ I - III ступеней N 21, N 29, учебно-воспитательного комплекса "школа-гимназия" N 25, общеобразовательных школ I - III ступеней N 37, N 5, N 33, учебно-воспитательного комплекса "Школа-лицей" N 3 им. А. С. Макаренко);

7) совершенствование и развитие сети предприятий торговли, ресторанного хозяйства и сферы услуг, обеспечение контроля над качеством товаров и услуг с целью защиты прав потребителей - мероприятия:

обеспечение стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке, в т. ч. на социально значимые продовольственные товары;

содействие совершенствованию и развитию сети предприятий торговли и ресторанного хозяйства за счет открытия новых торговых объектов, в т. ч. общедоступной сети общественного питания;

продолжение работы по взаимодействию с городскими, республиканскими товаропроизводителями по расширению рынков сбыта, увеличению объемов продаж товаров местного производства в городской торговой сети супермаркетов, крупных торговых объектах, проведению ярмарок;

проведение работы по заключению Меморандума о взаимопонимании между исполнительным комитетом Симферопольского городского совета, производителями продовольственных товаров и субъектами системы розничной торговли;

организация взаимодействия с общественными профсоюзными объединениями, организациями работодателей;

освещение в средствах массовой информации состояния потребительского рынка.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

улучшение условий жизни жителей города, качества предоставляемых услуг;

обеспечение водоснабжением более 20 тыс. человек, ликвидация режимного водоснабжения;

обеспечение канализования микрорайонов города;

ввод в эксплуатацию 72 квартир социального жилья;

улучшение экологической обстановки в городе;

улучшение состояния дорожно-уличной сети города;

выполнение работ по газификации улиц Училищной, Козлова;

своевременность оказания высококвалифицированной медицинской помощи жителям города;

снижение очередности на устройство в дошкольные учебные заведения, расширение охвата детей внешкольным образованием за счет дополнительного открытия в дошкольных учреждениях 360 мест;

обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особенностями психофизического развития;

увеличение процента охвата школьников спортом;

формирование в городе современной системы подготовки спортивного резерва для национальных сборных команд Украины;

создание условий для эффективного образования, досуга и воспитания молодежи.

Глава 10. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Судака на 2012 год

1. Основные цели развития г. Судака на 2012 год - активизация процессов развития города Судака как историко-культурного и туристического центра Украины через модернизацию инженерно-транспортной и туристической инфраструктуры; концентрация внимания украинского сообщества, стран СНГ и европейских государств на праздновании 1800-летия города Судака.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование санаторно-курортного и туристического сектора.

2.1.1. Основные задачи:

1) формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта - мероприятия:

благоустройство набережной и ее реконструкция;

обустройство туристических маршрутов, проходящих по территории г. Судака между историческими объектами города;

создание информационно-туристического центра;

2) обеспечение планомерности перспективного развития рекреационного комплекса и инфраструктуры курортно-оздоровительных и рекреационных территорий - мероприятия:

благоустройство территории городского сада на ул. Ленина; реконструкция;

разработка комплексной схемы благоустройства исторической части города;

3) снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона - мероприятия:

разработка проектов землеустройства по организации и установлению границ объектов природно-заповедного фонда и объектов экологической сети;

разграничение земель государственной и коммунальной собственности г. Судака, Солнечнодолинского, Веселовского сельских советов, Новосветского поселкового совета;

проведение инвентаризации земель г. Судака, населенных пунктов Дачновского сельского совета;

разработка проекта и установление (вынос в натуру) прибрежной защитной полосы Черного моря Веселовского, Морского сельских советов, Новосветского поселкового совета;

реконструкция канализационного коллектора от квартала Суук Су в г. Судаке (1-я очередь - участок от ул. Феодосийское шоссе до городской канализационной насосной станции);

4) усовершенствование регулирования сферы использования ресурсов прибрежной зоны - мероприятие:

исследование и разработка документов по объявлению природных территорий г. Судака курортом государственного значения;

5) сохранение объектов культурного наследия, природных ландшафтов - мероприятия:

разработка генерального плана с. Веселого, с. Миндального, с. Морского, пгт Новый Свет;

реконструкция памятника архитектуры XIX века "Бывшая земская больница" на ул. Гвардейской, 7 в г. Судаке под городское инфекционное отделение;

капитальный ремонт памятника "Братская могила советских воинов, мирных жителей" и памятного знака односельчанам г. Судака (Холм Славы);

переоборудование помещения в здании бывшего особняка Функа (памятник архитектуры начала XX века) на ул. Ушакова, 1 в г. Судаке под конференц-зал и благоустройство его территории.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

темп роста количества отдыхающих - 115 %;

темп роста объема инвестиций в основной капитал в курортно-туристическую сферу - 140 %;

темп роста налоговых поступлений туристического сбора - 150 %;

темп роста объема инвестиций в основной капитал в объекты культуры и культурного наследия - 140 %.

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия и развитие виноградарства - мероприятия:

корректировка материалов почвенных обследований населенных пунктов Судакского региона;

мероприятия, связанные с созданием защитных лесных насаждений на землях, не пригодных для сельскохозяйственного производства и выделенных под облесение, вдоль водных объектов и полезащитных полос. Проведение агролесотехнических мероприятий на территории Судакского городского совета;

разработка проектов землеустройства по отводу земельных участков государственным лесохозяйственным предприятиям для создания защитных лесных полос;

посадка и уход за молодыми насаждениями виноградников, использование капельного орошения.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

темп роста производства сельскохозяйственной продукции - 105 %;

обновление почвенных обследований земель на 1000 га;

создание защитных лесных насаждений на 10 га;

посадка виноградников на площади 95 га;

внедрение капельного орошения на площади 50 га.

2.3. Приоритет 3: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.3.1. Основные задачи:

1) создание условий для модернизации существующих индустриальных производств региона - мероприятия:

приобретение оборудования и ввод в эксплуатацию линии розлива вин, строительство очистных сооружений завода первичного виноделия в ПАО "Солнечная Долина";

реконструкция дробильного отделения с полной заменой технологического оборудования в ГП "Морское";

2) обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов - мероприятие:

строительство мусоросортировочного комплекса с площадкой складирования брикетированной неутилизированной части ТБО;

3) рационализация энергообеспечения на принципах оптимального использования местных энергетических ресурсов - мероприятие:

строительство котельной Солнечнодолинской общеобразовательной школы I - III ступеней.

2.3.2. Ожидаемый результат:

темп роста объемов реализованной промышленной продукции - 120 %.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основная задача:

1) развитие автотранспортного комплекса, ремонт автодорог - мероприятия:

капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Судака;

реконструкция улицы Коммунальной в г. Судаке;

капитальный ремонт въездного кольца в город и озеленение прилегающих территорий по ул. Феодосийское шоссе г. Судака;

изготовление проектно-сметной документации и выполнение необходимых ремонтных работ на транспортной развязке в с. Грушевка г. Судака.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

темп роста объема инвестиций в основной капитал в сферу транспорта - в 10 раз;

темп роста пассажирооборота - 110 %;

темп роста грузооборота - 180 %.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения - мероприятие:

проведение работы по легализации заработной платы и наемного труда, погашению задолженности по заработной плате, перед бюджетом и Пенсионным фондом;

2) формирование активной бизнес-среды - мероприятия:

организация работы, связанной с подготовкой и проведением земельных торгов;

создание регионального реестра перспективных земельных участков для инвесторов;

проведение конкурса "Предприниматель года";

3) социальная защита населения - мероприятия:

обеспечение финансирования и выплаты назначенной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам детства и детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения и находящимся в детских домах семейного типа, детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

обеспечение предоставления населению субсидий и льгот, в т. ч. на приобретение сжиженного газа и топлива в денежной форме;

предоставление льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги нетрудоспособным инвалидам 1 и 2 групп, инвалидам по зрению и слуху, семьям, имеющим детей-инвалидов;

проведение Всеукраинской благотворительной акции "Милосердие" в Судакском регионе;

4) улучшение условий организации учебно-воспитательного процесса - мероприятия:

капитальный ремонт Судакской общеобразовательной школы I - III ступеней N 2;

строительство котельной Солнечнодолинской общеобразовательной школы I - III ступеней;

капитальный ремонт помещений дошкольных учебных заведений с. Морского, с. Веселого г. Судака;

строительство дошкольных учебных заведений: на 260 мест в г. Судаке; на 140 мест в с. Дачном;

реконструкция здания (пищеблока) дошкольного учебного заведения N 1 г. Судака;

5) создание условий для улучшения здоровья населения - мероприятия:

капитальный ремонт пищеблока Территориального медицинского объединения Судакского городского совета;

капитальный ремонт фасада зданий поликлиники и стационара Территориального медицинского объединения Судакского городского совета;

6) создание условий для социокультурного и гуманитарного развития - мероприятия:

проведение Международного форума "Великий шелковый путь" в г. Судаке;

проведение Международной научной конференции, посвященной 1800-летию основания Судака, и пресс-конференции с участием ведущих археологов, историков, краеведов;

обеспечение проведения праздника, посвященного 1800-летию основания г. Судака;

7) поддержка семьи, детей и молодежи - мероприятия:

проведение молодежных форумов;

оказание помощи функционально несостоятельным, кризисным, многодетным семьям и семьям, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах;

проведение и участие в спортивных мероприятиях;

проведение круглых столов, семинаров, лекториев для несовершеннолетних детей, родителей, руководителей учебных заведений с целью предупреждения преступности, бродяжничества, эксплуатации детского труда, жестокого обращения с детьми;

приобретение и установка спортивной площадки с синтетическим покрытием (волейбол, баскетбол, футбол);

8) улучшение окружающей природной среды - мероприятия:

реконструкция канализационных очистных сооружений г. Судака мощностью 25 тыс. м3 в с. Миндальном, с. Солнечная Долина;

реконструкция сетей водоснабжения с. Переваловка г. Судака;

реконструкция системы водоснабжения г. Судака - гидравлический расчет;

реконструкция канализационной насосной станции КНС-2 в г. Судаке производительностью 2,5 тыс. м3/сут. с применением современного энергосберегающего оборудования;

реконструкция сетей водоснабжения по ул. Пограничников и шоссе Туристов;

9) развитие жилищно-коммунальной сферы - мероприятия:

создание жильцами многоквартирных домов ОСМД;

проведение первого капитального ремонта жилых домов с внедрением энергосберегающих технологий и оборудования;

оснащение многоквартирного жилого фонда подомовыми приборами учета потребления и регулирования воды;

ремонт (отделка, утепление) фасадов многоквартирных жилых домов, расположенных на центральных улицах города;

строительство объектов газоснабжения (3-я очередь);

строительство газопроводов среднего и низкого давления;

строительство газопровода высокого давления к с. Солнечная Долина;

строительство газопровода-отвода и газораспределительных сетей с. Морского;

10) обеспечение необходимой коммунальной инфраструктурой мест компактного проживания депортированных граждан - мероприятия:

строительство сетей газоснабжения кварталов компактного проживания Асрет, Янъы Маалле, Алчак;

ПИР и бурение скважин в районе ул. Алуштинской для водоснабжения кварталов Асрет, Асрет-2, Янъы Маалле, 14 квартала г. Судака;

строительство сетей водоснабжения в квартале компактного проживания Янъы Маалле, 14 квартале г. Судака;

строительство сетей канализации в кварталах компактного проживания Яъны Маалле, Алчак, на ул. Склонной и ул. Придорожной;

11) обеспечение контроля качества товаров и услуг, мониторинг цен с целью защиты прав потребителей на региональном рынке - мероприятия:

содействие расширению сети объектов торговли крымских товаропроизводителей;

обеспечение контроля по насыщению потребительского рынка социально-значимыми продовольственными товарами и сельхозпродукцией с соблюдением дисциплины цен;

проведение ярмарок, расширенных распродаж с привлечением отечественных товаропроизводителей.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

темп роста среднемесячной заработной платы - 115,9 %; темп роста расходов местных бюджетов в отрасли "Социальная защита и социальное обеспечение" - 102,7 %, в отрасли "Образование" - 123,4 %, в отрасли "Здравоохранение" - 12,6 %, в отрасли "Культура и искусство" - 130,4 %, в отрасли "Физическая культура и спорт" - 108,4 %;

создание ОСМД во всех многоквартирных домах;

темп роста оборота розничной торговли - 112,1 %;

доведение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при их участии, в общем числе преступлений до 2,3 %.

Глава 11. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Феодосии на 2012 год

1. Основные цели развития города Феодосия на 2012 год - сохранение и приумножение экономического достояния региона, обеспечение роста реального жизненного уровня населения региона.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование санаторно-курортного и туристского сектора.

2.1.1. Основные задачи:

1) формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым стандартам качества - мероприятия:

продвижение бренда города Феодосии;

повышение уровня профессиональной подготовки специалистов рекреационного комплекса с целью поднятия качества обслуживания до мировых стандартов;

обеспечение развития пляжной инфраструктуры;

обустройство парков и скверов, объектов благоустройства;

создание сети информационных центров;

2) обеспечение пространственной равномерности использования туристическо-рекреационного потенциала, выравнивание спроса на ресурсы - мероприятия:

активизация использования культурного, этнического, ландшафтного, бальнеологического и др. потенциалов региона;

изучение возможности разработки и эксплуатации источников минеральной воды "Феодосийская" и "Крымский нарзан" для использования их в лечебно-профилактических целях санаторно-курортными и лечебными предприятиями автономии;

изучение возможностей участия в сети культурно-этнографических объектов Крыма;

3) увеличение продолжительности активного курортного сезона - мероприятия:

участие в специализированных туристических ярмарках и выставках;

рекламно-информационное обеспечение (выпуск полиграфической продукции, изготовление рекламного стенда, перевод информации официального туристического сайта города на английский язык);

проведение региональных мероприятий и фестивалей: региональной туристической ярмарки-выставки "Феодосия. Отдых. Туризм"; Феодосийского международного винного фестиваля "WineFeoFest"; фестиваля уличных театров; городского конкурса "Феодосийский талисман"; других имиджевых мероприятий;

обеспечение диверсификации туристического продукта и развитие новых сегментов рынка рекреационных услуг: содействие развитию лечебного, культурно-этнографического, винного, делового, научного и прочих видов туризма;

изучение возможности размещения городского бювета минеральной воды, размещение бюветов на базе санаторно-курортных учреждений региона;

4) обеспечение надлежащего экологического состояния региона, регулирование использования ресурсов прибрежной зоны - мероприятия:

установление прибрежных защитных полос водных объектов;

инвентаризация и разграничение земель государственной и коммунальной собственности;

завершение разработки генерального плана города, создание градостроительного кадастра.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

повышение качества предоставляемых туристических услуг, увеличение продолжительности курортного сезона, рост туристического потока на 3 % и поступлений во все уровни бюджетов от видов хозяйственной деятельности, связанных с обслуживанием отдыхающих, на 14 %.

2.2. Приоритет 2: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.2.1. Основные задачи:

1) повышение конкурентоспособности предприятий региона на основе внедрения инновационных технологий - мероприятия:

разработка документации и изготовление новых изделий на ГП "КТБ "Судокомпозит", ГП "НИИ АУС";

реализация потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса, увеличение объемов производства судостроения, парашютно-десантной и оптической техники;

реконструкция блокировочных трубопроводов Феодосийского предприятия по обеспечению нефтепродуктами;

2) развитие инвестиционной и внешнеэкономической деятельности - мероприятия:

участие промышленных предприятий региона в специализированных мероприятиях (выставках, ярмарках, международных инвестиционных форумах) с целью продвижения на рынки;

разработка инвестиционных предложений, формирование перспективных инвестиционных промышленных площадок.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

рост объема экспортных услуг на 17,1 %;

рост инвестиций в основной капитал на 7,5 %;

рост прямых иностранных инвестиций на 6,2 %.

2.3. Приоритет 3: развитие транспортного потенциала.

2.3.1. Основные задачи:

1) развитие автотранспортного комплекса, создание современной системы автодорог общего пользования - мероприятия:

капитальный ремонт улично-дорожной сети;

обновление автобусного парка, оптимизация стоянок такси и парковочных мест;

2) развитие морских торговых портов и морского пассажирского транспорта - мероприятия:

проведение реконструкции причалов NN 1, 2, 3 ГП "Феодосийский морской торговый порт";

разработка документации на строительство глубоководного причала Феодосийским предприятием по обеспечению нефтепродуктами;

развитие местного морского сообщения;

создание условий для развития яхтенного туризма.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

увеличение грузо- и пассажирооборота морских перевозок;

снижение аварийности автотранспорта;

улучшение качества автоперевозок.

2.4. Приоритет 4: создание среды, благоприятной для жизни.

2.4.1. Основные задачи:

1) улучшение экологии окружающей среды, повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства, бытового и торгового обслуживания населения - мероприятия:

реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения;

реконструкция главного напорного коллектора (от КНС 1-А до КНС 4-А) L = 1700 м;

строительство сетей канализации по улицам Львовской, Мира, Керченской в пгт Приморский г. Феодосии;

реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения города; реконструкция водовода по ул. Киевской в г. Феодосии;

строительство водопровода и водопроводных сетей с водоотведением в районах Карантин и Форштадт г. Феодосии;

реконструкция канализационных очистных сооружений пгт Орджоникидзе г. Феодосии;

энергосбережение, развитие и реконструкция систем теплоснабжения, в т. ч. строительство блочно-транспортабельных котельных, реконструкция существующих ЦТП под котельные;

создание ОСМД, привлечение к обслуживанию жилищного фонда предприятий негосударственной формы собственности, передача жилищного фонда в управление управителям;

реконструкция объектов благоустройства, в т. ч. санитарная очистка русел р. Байбуга, ливневой канализации, обновление и расширение зеленого фонда региона;

расширение и модернизация торговой сети, контроль качества товаров и услуг, мониторинг и анализ цен;

2) обеспечение устойчивой динамики развития социально-гуманитарной сферы - мероприятия:

модернизация образовательной системы за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта и замены оборудования учебных заведений, внедрения инновационных форм обучения, компьютеризации и информатизации;

повышение качества и доступности медицинских услуг: внедрение мероприятий по оздоровлению всех направлений жизни и деятельности человека, укрепление материально-технической базы, внедрение автоматизированных информационных и диагностических систем;

сохранение объектов культурного наследия и культурных традиций региона, в т. ч. проведение капитальных ремонтных и реставрационных работ на объектах музеев; паспортизация и реставрация памятников истории и архитектуры;

3) создание условий для устойчивого роста доходов всех слоев населения - мероприятия:

повышение оплаты труда работников, занятых во всех видах экономической деятельности, в т. ч. противодействие использованию частично легальных и нелегальных схем выплат заработной платы;

содействие предпринимательской деятельности; привлечение к трудовой деятельности граждан с ограниченными физическими возможностями, безработных, граждан социально уязвимой категории; содействие самозанятости населения;

оказание материальной помощи нетрудоспособным гражданам, малообеспеченным и оказавшимся в сложной жизненной ситуации жителям региона;

повышение качества работы социальных служб, обеспечивающих предоставление социальной и психологической поддержки детям и их семьям, несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

улучшение ситуации с водоснабжением, повышение качества питьевой воды, ввод в эксплуатацию 8,7 км сетей водоснабжения, 5,7 км сетей канализации;

снижение энергопотребления, улучшение качества услуг теплоснабжения;

ликвидация аварийности жилищного фонда;

снижение заболеваемости, смертности, улучшение демографической ситуации;

повышение среднемесячной заработной платы до 2675,0 грн.;

улучшение условий жизни населения и повышение привлекательности региона.

Глава 12. Цели и основные задачи социально-экономического развития города Ялты на 2012 год

1. Основные цели развития региона на 2012 год - развитие Ялты как международного центра туризма и создание условий для обеспечения устойчивого роста уровня и качества жизни на основе внедрения инновационных технологий, гарантирующих экономическое развитие и улучшение экологии.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: развитие санаторно-курортного и туристического комплекса.

2.1.1. Основные задачи:

1) формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым стандартам качества - мероприятия:

покупка трех павильонов Туристического информационного центра Большой Ялты;

оборудование и оснащение материально-технической базы туристско-информационных центров;

2) обеспечение планомерности перспективного развития рекреационного комплекса и инфраструктуры курортно-оздоровительных и рекреационных территорий - мероприятие:

развитие инфраструктуры курортов, содержание и обустройство парков, пляжей и общекурортных заведений;

3) обеспечение пространственной равномерности использования туристическо-рекреационного потенциала Автономной Республики Крым, выравнивание спроса на ресурсы прибрежной зоны - мероприятие:

развитие медицинского, делового, событийного туризма;

4) увеличение продолжительности активного курортного сезона - мероприятия:

обеспечение доступного и качественного информирования туристов (разработка и установка информационных стендов в городе, создание информационной телефонной службы Большой Ялты, реализация проекта "Единая рецепция Большой Ялты", создание единого Информационного портала Большой Ялты в Интернете);

рекламирование Большой Ялты как туристического продукта (реализация проекта "Календарь событий года", разработка и создание рекламно-информационного пакета туриста, создание городского рекламно-информационного агентства, подготовка и представление Большой Ялты на туристических ярмарках);

оказание более качественных услуг по расселению (реализация проектов "Гостевая карта туриста" и "Городской маклер");

внедрение нового стиля экскурсионного обслуживания (разработка нового экскурсионного стиля, модернизация музеев и музейных экспозиций в соответствии с современными требованиями);

создание условий для развития различных видов туристических направлений (создание единого туристического кластера, реализация проекта "Учебный центр", создание городского туристического агентства);

5) усовершенствование регулирования сферы использования ресурсов прибрежной зоны - мероприятие:

реконструкция берегоукрепительных сооружений пляжа "Солнечный" в г. Ялте.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

развитие города Ялты как курорта европейского уровня;

рост наполняемости здравниц на 5 - 7 %;

рост объема реализации услуг санаторно-курортных учреждений на 15 %.

2.2. Приоритет 2: развитие транспортного потенциала.

2.2.1. Основные задачи:

1) улучшение качества дорожной сети - мероприятия:

капитальный ремонт дорожного покрытия и тротуаров в г. Ялте;

капитальный ремонт дорожного покрытия по маршруту движения троллейбуса N 1 в г. Ялте;

оптимизация мест для парковок автомобилей на дорогах общего пользования;

проведение ПИР по строительству многоярусной автостоянки с мотелем и инфраструктурой (инвестпроект);

2) создание условий для комфортного передвижения по городу - мероприятия:

оптимизация маршрутной сети, определение стандартов перевозки пассажиров;

улучшение качества обслуживания в общественном транспорте;

ремонт остановок общественного транспорта, размещение схем и графиков движения общественного транспорта;

создание условий для передвижения по городу на велосипедном транспорте;

создание условий для комфортного пешего передвижения по городу;

оптимизация существующих парковочных мест с учетом торговых, культурных и других мест массового посещения с целью увеличения и обеспечения безопасности дорожного движения; мониторинг и организация новых парковочных мест;

оптимизация существующих и организация дополнительных стоянок такси с учетом пассажиропотоков;

3) обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования с целью повышения транспортного обслуживания местных жителей и рекреантов - мероприятия:

создание инфраструктуры для круизного и яхтенного туризма, для этого - взаимодействие с Республиканским комитетом Автономной Республики Крым по транспорту и связи по реализации Концепции "Развитие яхтенного туризма в Автономной Республике Крым" на 2011 - 2020 годы (Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 февраля 2011 года N 242-6/11 (Постанова N 242-6/11)), а также модернизация, реконструкция и техническое перевооружение причалов и пирсов;

развитие местного авиа- и морского сообщения;

4) расширение зоны и улучшение качества предоставления услуг мобильной и почтовой связи - мероприятия:

содействие в согласовании и установке базовых станций для расширения зоны покрытия мобильной связи;

содействие в оптимизации почтовых отделений связи в Автономной Республике Крым.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

обеспечение эксплуатации отремонтированных дорог минимум на 10 лет без капитального ремонта;

улучшение транспортного сообщения.

2.3. Приоритет 3: создание среды, благоприятной для жизни.

2.3.1. Основные задачи:

1) социальная сфера - мероприятия:

капитальный ремонт Ялтинской общеобразовательной школы I - III ступеней N 10 и оснащение ее мебелью, оборудованием, инвентарем;

реконструкция Кореизской общеобразовательной школы I - III ступеней на ул. Парковый спуск, 24, пгт Кореиз;

капитальный ремонт дошкольного учебного заведения N 19 и оснащение его мебелью, оборудованием, инвентарем;

перепрофилирование Ялтинского дома малютки в круглосуточный детский сад;

реконструкция хирургического комплекса Ялтинской городской больницы;

капитальный ремонт стационара Ялтинской городской детской больницы;

ПИР по строительству корпуса противотуберкулезного стационара;

капитальный ремонт Ялтинского историко-литературного музея;

капитальный ремонт киноконцертного комплекса "Юбилейный";

проектирование городского многофункционального спортивного зала (20 х 40 м) с трибунами для зрителей;

приобретение автотранспорта, специальной техники для сбора ТБО;

создание ОСМД;

строительство сетей водоснабжения и канализации (мкрн Васильевка, мкрн Аутка);

реконструкция котельной на ул. Васильева, 16 в г. Ялте с подводящими сетями и теплопунктами;

корректировка и разработка детальных планов территорий микрорайонов г. Ялты;

3) обеспечение инвестиционной привлекательности региона - мероприятия:

оказание консультативной и практической помощи субъектам предпринимательской деятельности по вопросам эффективного вложения инвестиций в приоритетные проекты, планируемые к реализации на территории г. Ялты;

участие в работе ежегодных Международных форумов инвестиций и инноваций, в специализированных совещаниях и деловых встречах, семинарах и конференциях, посвященных вопросам привлечения инвестиций;

формирование перечня объектов инвестирования и перспективных земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов;

4) улучшение качества и стабильности энергообеспечения - мероприятие:

реализация программы энергосбережения г. Ялты (строительство индивидуальных источников теплоснабжения, реконструкция котельных).

2.3.2. Ожидаемые результаты:

привлечение инвестиций на сумму 3456,0 тыс. долл. США, поступления в бюджеты всех уровней составят около 2160,0 тыс. грн.;

улучшение качества и стабильности теплоснабжения;

экономия бюджетных средств в размере свыше 9,5 млн. грн. в год за счет реализации программы энергосбережения г. Ялты.

Глава 13. Цели и основные задачи социально-экономического развития Бахчисарайского района на 2012 год

1. Основная цель развития Бахчисарайского района на 2012 год - обеспечение условий для стабильного экономического роста, направленного на улучшение уровня жизни населения района.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование санаторно-курортного и туристского сектора.

2.1.1. Основные задачи:

1) туристический менеджмент и маркетинг региона - мероприятия:

разработка новой рекламной (маркетинговой) стратегии, в т. ч. проведение маркетинговых исследований по сельскому и зеленому туризму;

разработка операционного плана развития туризма;

создание административной туристической сети;

разработка на веб-сайте Бахчисарайской районной государственной администрации в Автономной Республике Крым раздела "Туризм Бахчисарая";

разработка официального бренда, бренд-бука города и района;

обучение специалистов в области туризма;

2) поддержка и содействие реализации инвестиционных проектов - мероприятия:

подготовка инвестиционных площадок;

содействие в реализации инвестиционных проектов в районе;

развитие международного сотрудничества, в т. ч. привлечение иностранных компаний (фондов) для реализации инвестиционных проектов на территории Бахчисарайского района;

проектирование и строительство гостиничных комплексов, близко расположенных к объектам посещения туристами;

содействие проекту "Строительство горнолыжного курорта и канатной дороги на плато Ай-Петри";

3) создание новых туристических продуктов - мероприятие:

создание новых продуктов сельского, зеленого и экологического туризма;

4) сохранение и рациональное использование объектов культурного наследия - мероприятия:

восстановление исторической части города Бахчисарая;

проведение работы по включению Ханского дворца в список Всемирного наследия ЮНЕСКО;

создание нового экскурсионного туристического продукта "Юсуповский дворец" путем реставрации и музеефикации бывшей усадьбы Ф. Юсупова в с. Соколиное.

2.1.2. Ожидаемые результаты

увеличение количества организованных отдыхающих на 10 %;

рост объема предоставляемых услуг на 3,3 %;

реализация инвестиционных проектов на предприятиях: ООО "Греус" ЧП "Крымская роза", "Крымский вино-коньячный завод "Бахчисарай";

увеличение инвестиций в основной капитал на15,0 %;

рост экспорта товаров и услуг на 6,9 %; импорта товаров и услуг на 4 %;

привлечение прямых иностранных инвестиций (120,0 % по отношению к уровню 2011 года).

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) повышение уровня использования земель сельскохозяйственного назначения, интенсивности производства продукции сельского хозяйства - мероприятия:

создание условий для введения в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения;

внедрение интенсивных технологий производства в отраслях растениеводства и животноводства;

содействие в обучении и повышении квалификации кадров;

2) создание контролируемой сельскохозяйственными товаропроизводителями системы реализации произведенной ими продукции - мероприятие:

создание "кластера" предприятий малого и среднего бизнеса (фермерских и личных хозяйств) в сфере производства, хранения, переработки и реализации сельхозпродукции;

3) развитие сельскохозяйственной обслуживающей кооперации - мероприятие:

создание сети сельских неприбыльных обслуживающих кооперативов мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

рост валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств (в сопоставимых ценах) на 13,5 % по отношению к уровню 2011 года;

рациональное использование земель.

2.3. Приоритет 3: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.3.1. Основные задачи:

1) реконструкция и модернизация отраслевой структуры промышленности - мероприятия:

реализация проектов по энергосбережению на энергоемких предприятиях;

развитие промышленной зоны "Бахчисарай";

разработка проектно-сметной документации для реализации проектов стратегических промышленных объектов;

2) повышение конкурентоспособности предприятий отрасли - мероприятия:

расширение рынков сбыта, освоение и продвижение новой продукции;

участие предприятий в украинских и международных выставках, ярмарках;

реализация мероприятий промышленных предприятий района по недопущению убыточности.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

увеличение инвестиций в основной капитал на 15,0 %;

рост объема реализованной промышленной продукции (товаров и услуг) в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза) на 4,0 %.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основная задача:

1) улучшение качества транспортной развязки района - мероприятия:

проведение реконструкции дорог местного значения и дорог общего пользования;

подготовка проектной документации на строительство объездной дороги на Чуфут-Кале (разгрузка дороги по ул. Ленина, г. Бахчисарай).

2.4.2. Ожидаемые результаты:

улучшение транспортного обеспечения новых туристических потоков, осуществление беспрепятственного доступа туристов к новым объектам показа;

обеспечение безопасного дорожного движения.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) развитие инженерной инфраструктуры - мероприятия:

разработка проектов реконструкции и строительства водопроводных и канализационных сетей;

определение экономически эффективных проектов обеспечения населения чистой питьевой водой;

оформление землеотводов для строительства водопроводных и канализационных сетей;

привлечение инвестора для выполнения проекта по утилизации ТБО в г. Бахчисарае;

2) развитие международного сотрудничества, в т. ч. привлечение компаний (фондов) для реализации инновационных проектов на территории Бахчисарайского района - мероприятия:

проведение систематических встреч "власть-бизнес-общественность";

реализация инфраструктурных проектов, финансируемых международными организациями;

3) стабилизация рынка труда и рост доходов населения - мероприятие:

расширение доступности продуктивной занятости;

4) повышение качества предоставляемых социальных услуг населению - мероприятия:

открытие дополнительных групп в дошкольных учебных заведениях сельской местности;

капитальный ремонт кровли Вилинской общеобразовательной школы I - III ступеней N 1 Бахчисарайского района;

реконструкция детского сада N 5 в г. Бахчисарае;

капитальный ремонт детского сада в с. Скалистом Бахчисарайского района;

ремонт фасадов Дома культуры с. Табачного Бахчисарайского района;

строительство дошкольного учебного заведения в г. Бахчисарае;

реконструкция Почтовской детской музыкальной школы в Центр культуры;

развитие физической культуры и спорта;

5) устойчивое территориальное планирование - мероприятия:

корректировка Генерального плана г. Бахчисарая;

создание районного и городского Единого кадастра и схемы планировки Бахчисарайского района;

создание экологической сети Бахчисарайского района.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

повышение качества предоставляемых услуг населению в социальной сфере;

повышение качества предоставляемых услуг в области жилищно-коммунального хозяйства;

рост среднемесячной заработной платы на 16,0 %;

создание новых 1,8 тыс. рабочих мест.

Глава 14. Цели и основные задачи социально-экономического развития Белогорского района на 2012 год

1. Основная цель развития Белогорского района на 2012 год - обеспечение условий для стабильного экономического роста, направленного на повышение уровня жизни населения.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование туристического сектора экономики.

2.1.1. Основные задачи:

1) обеспечение планомерности перспективного развития рекреационного комплекса и инфраструктуры рекреационных территорий - мероприятие:

разработка схемы планировки Белогорского района;

2) сохранение объектов культурного наследия - мероприятия:

паспортизация, упорядочение учетной документации и заключение охранных договоров на памятники историко-культурного наследия;

принятие на баланс исполкомами городских, поселковых, сельских советов объектов культурного наследия;

проведение текущих ремонтов памятников истории, приведение в надлежащее состояние территорий, прилегающих к объектам культурного наследия;

3) создание имиджа Белогорского района как туристически привлекательного объекта - мероприятие:

участие в туристических выставках, размещение информации в печатных изданиях и на веб-сайтах, реклама объектов рекреационной сферы, привлечение туристов;

4) уменьшение доли тенизации услуг, предоставляемых в рекреационной сфере - мероприятие:

создание базы данных объектов туристической сферы, проведение мониторинговых обследований;

5) содействие развитию сельского, зеленого, этнографического, охотничьего, исторического, религиозного и прочих видов туризма - мероприятия:

содействие созданию на территории Белогорского района новых объектов рекреационной сферы - археологического парка "Ак-Кая" и сафари-парка "Тайган";

проведение семинаров, координационных рабочих совещаний с представителями туристической отрасли Белогорского района;

6) снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона, обеспечение бесперебойного водоснабжения, строительство и реконструкция водно-канализационных сетей и очистных сооружений - мероприятие:

обеспечение населения пгт Зуя, сел Зыбино, Хлебного, Яблочного, Белая Скала, Чернополье, Балки, Черемисовка, Головановка, Крымская Роза качественной питьевой водой;

7) увеличение доли нетрадиционных источников возобновляемой энергии (ветровой, солнечной, геотермальной и др.) и альтернативных видов топлива - мероприятия:

установка 2 ветроэлектростанций мощностью 200 Мвт;

внедрение в учреждениях образования в период отопительного сезона альтернативных видов топлива - пеллетов;

8) реализация инвестиционных проектов по энергосбережению, развитию и реконструкции систем теплоснабжения - мероприятие:

восстановление теплоснабжения пгт Зуя и строительство котельной и сетей теплоснабжения в с. Крымская Роза.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

повышение эффективности использования рекреационного потенциала территории Белогорского района;

повышение доходов районного бюджета;

урегулирование вопросов качества предоставления услуг;

повышение конкурентоспособности туристического комплекса Белогорского района.

2.2. Приоритет 2: формирование аграрного сектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

восстановление внутренних мелиоративных систем (замена трубопровода) на площади 200 га предприятием "Колфум-инвест";

обеспечение в соответствии с технологией своевременного ухода за посевами озимых под урожай 2012 года и проведение сева яровых в оптимальные сроки;

проведение сева озимых культур на зерно под урожай 2012 года семенами высоких репродукций на площади 19,2 тыс. га;

обеспечение соблюдения норм внесения минеральных удобрений на 1 га посевных площадей (не более 150 кг д. в. азотных удобрений);

обновление машинно-тракторного парка ЧСП "За мир";

проведение анализа использования земель для выявления свободных и используемых недостаточно эффективно с целью привлечения инвесторов;

2) устойчивое и сбалансированное развитие животноводства - мероприятия:

содействие в выделении дотации на закупку, прирост и сохранение коров молочного и мясного направления, овцематок и ярок старше года, а также за реализованную шерсть;

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, преимущественно крупного рогатого скота и овец, с целью увеличения производства молока и мяса;

реконструкция молочно-товарной фермы ФХ "Шабалин", приобретение доильной аппаратуры и холодильных установок, увеличение дойного стада на 30 голов;

3) развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры в сельской местности - мероприятия:

проектирование и строительство холодильных мощностей - разработка проекта "Колфум-инвест" ЛТД;

создание оптового сбытового рынка в пгт Зуя;

развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

развитие системы подготовки и переподготовки кадров для сельского хозяйства, профессионально-технического образования (льготное обучение в аграрных ВУЗах);

проведение конференций, семинаров с участием научных организаций, руководителей и специалистов аграрного сектора;

содействие в привлечении международной технической помощи.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

увеличение орошаемых земель на 200 га;

увеличение производства овощей в открытом грунте;

сбор 44,2 тыс. т зерна с урожайностью не менее 23,0 ц/га;

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, преимущественно крупного рогатого скота и овец, с целью увеличения производства молока и мяса;

создание благоприятных условий для переработки, транспортировки, реализации и дальнейшего хранения сельскохозяйственной продукции.

2.3. Приоритет 3: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.3.1. Основные задачи:

1) расширение внутренних рынков - мероприятия:

осуществление мониторинга спроса на продукцию экономически активных промышленных предприятий района;

содействие приобретению и использованию в промышленности современного оборудования и передовых научно-технических достижений, необходимых для оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности промышленной продукции района;

распространение лизинговых схем кредитования промышленных предприятий, что позволит ускорить обновление основных фондов промышленности;

2) привлечение инвестиций - мероприятие:

содействие интеграции банковского и промышленного капитала путем создания институтов совместного инвестирования, что позволит расширить возможности предприятий по обновлению производственного комплекса и технологической базы промышленности района.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

оптимизация производственных процессов;

создание и сохранение рабочих мест;

увеличение поступлений налогов и сборов в бюджет.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основные задачи:

1) создание современной системы автодорог общего пользования - мероприятия:

проведение текущих, капитальных ремонтов и противооползневых мероприятий;

развитие сети сельских автомобильных дорог;

обеспечение безопасности дорожного движения на опасных участках дорог;

оптимизация и модернизация существующих стоянок (парковок) с учетом торговых мест и других мест массового посещения;

2) развитие пассажирского транспорта общего пользования - мероприятие:

оптимизация сети автобусных маршрутов, открытие новых автобусных маршрутов, обеспечивающих полный охват всех населенных пунктов района;

3) реализация Концепции "Развитие региональных авиационных перевозок в Автономной Республике Крым" - мероприятие:

содействие созданию вертолетных площадок на территории Белогорского района.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

создание предпосылок для улучшения взаимосвязей с соседними регионами, улучшение сопроводительной инфраструктуры, повышение эффективности транспортной системы;

повышение качества транспортного обслуживания местных жителей, туристов и путешествующих лиц, развитие транспортных коридоров для пассажиропотоков, увеличение привлекательности Белогорского района как туристического и рекреационного центра;

развитие местной и индивидуальной легкомоторной авиации, создание новых рабочих мест, а также дополнительных возможностей для развития туризма.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) создание благоприятных условий для реализации трудового и предпринимательского потенциала населения - мероприятия:

предоставление населению района всех видов адресной помощи, льгот, субсидий, компенсаций, социальных услуг, предусмотренных действующим законодательством;

активизация работы по легализации трудовых отношений;

2) модернизация образовательной системы - мероприятия:

проведение капитальных ремонтов дошкольных учебных заведений;

проведение капитального ремонта дошкольного учебного заведения в с. Русаковка;

ввод в эксплуатацию дошкольного учебного заведения N 1 г. Белогорска;

подготовка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы дошкольного учебного заведения с. Лечебного;

открытие 5 дополнительных групп в функционирующих дошкольных учебных заведениях с. Зеленогорского, с. Крымская Роза, с. Цветочного, с. Земляничного, с. Чернополье;

организация питания воспитанников дошкольных учебных заведений;

приобретение оборудования, инвентаря, игрового оборудования, установка учебных компьютерных комплексов в дошкольных учебных заведениях;

4) развитие общего среднего образования - мероприятия:

проведение капитальных ремонтов спортзалов Вишенской, Зуйской N 1, Криничненской общеобразовательных школ I - III ступеней, актового зала Зуйской общеобразовательной школы I - III ступеней N 1; капитальный ремонт здания Зеленогорской общеобразовательной школы I - III ступеней;

ввод в эксплуатацию нового здания общеобразовательной школы N 2;

разработка и принятие районной программы "Школьное питание" на 2012 - 2015 годы, организация горячего питания в Анновской и Тургеневской общеобразовательных школах;

5) развитие внешкольного образования - мероприятия:

развитие сети филиалов центра детского и юношеского творчества и детско-юношеских спортивных школ в селах;

укрепление материально-технической базы внешкольных учебных заведений;

6) создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечение равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам - мероприятия:

бесплатное лечение онкологических больных;

обеспечение профилактики заболеваний;

проведение капитального ремонта амбулаторий общей практики семейной медицины с. Богатого;

капитальный ремонт системы централизованной подачи кислорода;

приобретение рентгеновского аппарата;

приобретение современного медицинского оборудования для родильного отделения и приемного покоя;

7) улучшение окружающей природной среды - мероприятие:

создание полигона для хранения, захоронения и утилизации мусора, ТБО;

8) развитие и сохранение существующей сети учреждений культуры и искусства - мероприятия:

проведение капитального ремонта кровли Зуйского поселкового дома культуры;

капитальный ремонт 5 сельских домов культуры;

9) модернизация библиотечной сети - мероприятия:

приобретение оргтехники для библиотек поселковых и сельских советов, подключение их к единой районной электронной системе и электронной системе Автономной Республики Крым;

модернизация библиотечной сети, ее информатизация;

10) развитие фестивального движения - мероприятие:

проведение Международного национально-фольклорного фестиваля "Ак-Кая - Белая Скала", проведение 5 фестивалей национальных культур;

11) создание эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Автономной Республике Крым - мероприятие:

изготовление 5 культурно-этнографических павильонов, приобретение оборудования и создание на базе КЭЦ коллективов художественной самодеятельности.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

создание благоприятных условий для реализации трудового и предпринимательского потенциала населения, повышение уровня доходов населения, создание рабочих мест и пополнение бюджета;

развитие направления инвестирования в воспроизводство и развитие человеческого потенциала региона, снижение рисков наступления бедности;

создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечение равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам;

развитие и сохранение существующей сети учреждений культуры и искусства;

реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений, консолидации и развития украинской нации, обеспечения прав национальных меньшинств и прав граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания;

предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, эффективное использование производственного и трудового потенциала предприятий жилищно-коммунального хозяйства;

стабильное насыщение потребительского рынка продуктами питания и товарами народного потребления отечественного производства, обеспечение качества и безопасности товаров, стабилизация ценовой ситуации, увеличение объемов розничного и внешнеторгового оборота.

Глава 15. Цели и основные задачи социально-экономического развития Джанкойского района на 2012 год

1 Основная цель развития Джанкойского района на 2012 год - реализация государственной политики, направленной на развитие реального сектора экономики, на повышение социальных стандартов населения района.

В 2012 году главные усилия будут направлены на создание условий для привлечения инвестиционных ресурсов, способствующих увеличению объемов производства конкурентоспособной продукции, создание благоприятной среды для улучшения жизненного уровня, культурного и духовного развития населения района.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: формирование агросектора XXI века.

2.1.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

внедрение системных мер по экологизации, интенсификации и рациональному использованию земельных ресурсов, задействованных в сельскохозяйственном производстве;

увеличение и восстановление площади 3000 га орошаемых земель к 2013 - 2014 годам, повышение эффективности использования воды путем реконструкции и модернизации мелиоративных сооружений и дождевальной техники;

улучшение культуры земледелия за счет совершенствования способов обработки почвы, применения научно обоснованной системы севооборотов, соблюдение оптимальной структуры посевных площадей, использование научно обоснованных объемов химических и биологических средств защиты растений;

развитие селекции и семеноводства, что позволит получать адаптированные сорта сельскохозяйственных культур;

модернизация материально-технического обеспечения сельского хозяйства, инвестирование средств в обновление основных фондов;

2) развитие отрасли растениеводства, овощеводства, виноградарства, выращивание плодов и ягод - мероприятия:

повышение агротехнического уровня ухода за существующими плодовыми насаждениями для увеличения продуктивности садов;

3) устойчивое и сбалансированное развитие животноводства - мероприятия:

производство кормов, сбалансированных по питательности и кормовой ценности;

сохранение имеющегося поголовья и разведение высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных;

4) привлечение инвестиционных ресурсов в экономику района - мероприятия:

привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс района;

проведение работ по реконструкции и модернизации помещений для содержания животных, закупка технологического оборудования;

газификация сельских населенных пунктов.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

повышение урожайности и увеличение производства сельскохозяйственной продукции на площади 3000 га восстановленного орошения;

внесение корректировок в картограммы полей севооборотов сельхозпредприятий района;

применение в сельхозпредприятиях эколого- и энергосберегающих технологий;

внедрение перспективных, высокоурожайных, комплексно устойчивых к вредителям и болезням сельхозкультур;

модернизация материально-технического обеспечения сельского хозяйства; улучшение материально-технического обеспечения в сельскохозяйственном производстве, повышение культуры земледелия, выполнение полевых работ в установленные агротехнические сроки;

развитие сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов;

повышение урожайности сельхозкультур;

производство зерна в объеме 144000 т;

производство плодов и ягод в объеме 3700 т;

создание дополнительных рабочих мест;

закупка 50 голов племенных коров на сумму 800,0 тыс. грн., приобретение технологического оборудования на сумму 431,0 тыс. грн.;

повышение продуктивности маточного поголовья до 5000 кг на корову;

интенсивный рост и развитие молодняка бройлеров;

производство мяса составит 55850 т;

реконструкция помещения для содержания 200 коров.

2.2. Приоритет 2: привлечение инвестиций в экономику района.

2.2.1. Основные задачи:

1) создание условий для эффективного привлечения инвестиций - мероприятия:

повышение инвестиционной привлекательности возможных объектов инвестирования;

создание качественного инвестиционного продукта;

повышение активности субъектов, заинтересованных в привлечении инвестиций;

2) развитие инвестиционной деятельности - мероприятия:

создание электронного реестра инвестиционных (инновационных) предложений (проектов) и площадок;

продвижение и сопровождение идеи создания логистического центра.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

привлечение потенциальных инвесторов;

возможность реализации инвестиционных проектов и предложений;

повышение инвестиционного имиджа Джанкойского района;

создание новых рабочих мест.

2.3. Приоритет 3: создание среды, благоприятной для жизни.

2.3.1. Основные задачи:

1) создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения - мероприятия:

усиление мотивации экономически активного населения к трудоустройству в легальной сфере экономической деятельности;

содействие занятости населения и обеспечению экономики района квалифицированными кадрами;

противодействие использованию нелегальных схем выплат заработной платы;

2) содействие интеграции в общество отдельных категорий граждан - мероприятия:

создание благоприятных условий жизнедеятельности лиц с ограниченными физическими возможностями;

обеспечение предоставления реабилитационных услуг инвалидам и детям-инвалидам;

обеспечение инвалидов средствами реабилитации;

создание условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям, общественному транспорту и свободного перемещения в населенных пунктах на территории советов;

3) содействие социальной адаптации и реинтеграции лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства - мероприятие:

оказание материальной и правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, лицам без определенного места жительства;

4) содействие занятости лиц с ограниченными возможностями;

5) содействие развитию бизнес-среды в районе - мероприятия:

реализация государственной регуляторной политики;

поддержка развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства, индивидуальной трудовой деятельности и самозанятости населения;

повышение мотивации экономически активного населения к получению образования и повышению профессиональной квалификации;

реализация мер, предусмотренных общегосударственной политикой дерегуляции, обеспечение принципа "единого окна" во взаимоотношениях предпринимателей с органами власти;

6) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных граждан - мероприятия:

проведение системной работы по замене категорийных видов социальной помощи домохозяйствам на адресные выплаты отдельным (беднейшим) категориям населения;

формирование территориальных центров и отделений социальной помощи на дому (для одиноких людей преклонного возраста, инвалидов, не способных к самообслуживанию, и т. п.);

7) реализация права детей-сирот, детей, лишенных родительского попечения, на семейное воспитание - мероприятия:

обеспечение приоритетного права детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на воспитание в семье;

осуществление контроля условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения;

8) профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, социального неблагополучия детей, защита их прав и интересов - мероприятия:

предупреждение детской беспризорности и безнадзорности;

профилактика правонарушений среди детей и подростков;

соблюдение законодательства о труде детей на предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности; мониторинг вовлечения детей в наихудшие формы труда;

9) повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса - мероприятия:

внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс;

сохранение сети общеобразовательных, дошкольных и внешкольных учебных заведений;

внедрение пилотного проекта "Курс школа" в учебных заведениях Джанкойского района;

обеспечение системной работы школьных сайтов в рамках портала "Крымское образование";

улучшение учебно-материальной базы предметных кабинетов в общеобразовательных учебных заведениях, групповых комнат в дошкольных учебных заведениях района;

способствование сохранению и улучшению здоровья школьников;

совершенствование управленческой деятельности;

10) улучшение материально-технической базы учебных заведений в районе - мероприятия:

реконструкция зданий Азовского учебно-воспитательного комплекса "Общеобразовательная школа I - III ступеней - гимназия" и Светловской общеобразовательной школы I - III ступеней;

реконструкция котельных с переводом на газ в Яркополенской и Победненской общеобразовательных школах I - III ступеней;

капитальный ремонт мягкой кровли в Роскошненской общеобразовательной школе I - III ступеней;

установка 8 электрических счетчиков прямого включения;

текущий ремонт котельных, теплосетей и систем отопления в Изумрудновской, Заветленинской, Лобановской общеобразовательных школах I - III ступеней;

приобретение и установка емкостей для запаса воды в 14 школах района;

приобретение дополнительных автотранспортных средств для организации подвоза учащихся к месту обучения и домой;

приобретение и ремонт технологического оборудования школьных столовых;

оборудование пандусами всех учебных заведений;

11) улучшение здоровья населения, обеспечение равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам - мероприятия:

широкое развитие сети амбулаторий общей практики - семейной медицины, в которых должно осуществляться до 80 % всей медицинской помощи населению;

разграничение уровней оказания медицинской помощи;

организация управления потоками пациентов и их медицинскими маршрутами;

реализация права свободного выбора врача пациентами;

12) повышение качества предоставления медицинской помощи, совершенствование диагностической службы - мероприятия:

обеспечение частичного бесплатного гарантированного уровня диагностических обследований населения;

улучшение материально-технической и лечебно-диагностической базы;

повышение профессионального уровня специалистов, качества оказания медицинской помощи;

обеспечение соблюдения стандартов и протоколов лечения;

выполнение мероприятий региональных медицинских программ, особенно программ по лечению социально значимых заболеваний: туберкулеза, онкологии, ВИЧ-инфекции;

13) развитие массового спорта и спорта высших достижений; популяризация здорового образа жизни - мероприятия:

популяризация здорового образа жизни;

организация занятий физической культурой и спортом во всех сферах общественной жизни;

развитие спорта высших достижений;

развитие детско-юношеского спорта, в т. ч. для лиц с ограниченными физическими возможностями;

развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;

14) восстановление и поддержание благоприятного гидрологического режима водных объектов и предотвращение вредного воздействия воды - мероприятия:

выполнение организационных мероприятий по освоению и эксплуатации территорий, подверженных влиянию вредных воздействий паводков и подтоплений;

осуществление комплексных мер по модернизации технического состояния, обновлению и увеличению мощностей систем водоснабжения и водоотведения с использованием энергосберегающего оборудования;

охрана источников питьевого водоснабжения;

15) создание и накопление материальных резервов для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и ликвидации их последствий - мероприятие:

формирование материальных резервов для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

16) сохранение и популяризация материального и нематериального наследия в Джанкойском районе, обеспечение широкого доступа к его достоянию, поддержка и развитие творческих инициатив для самовыражения различных категорий населения - мероприятия:

осуществление комплекса мер по паспортизации и реставрации памятников историко-культурного наследия;

модернизация библиотечной сети на основе ее информатизации;

сохранение музейных и библиотечных фондов, развитие и модернизация общественных музеев и библиотек;

развитие фестивального и конкурсного движения в регионе;

создание эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих на территории района;

поддержка творческой молодежи в сфере театрального и музыкального искусства;

создание благоприятных условий для развития народного творчества и художественной самодеятельности;

17) улучшение материально-технической базы учреждений культуры - мероприятия:

проведение ремонтов помещений в учреждениях культуры района;

расширение эксплуатационных площадей для создания новых экспозиций в национально-культурных центрах, детских музыкальных школах, Домах культуры и библиотеках;

18) создание условий для функционирования социально благополучной семьи и демографического развития - мероприятия:

формирование позитивного имиджа семьи, популяризация семейного образа жизни;

подготовка молодежи к семейной жизни;

профилактика асоциальных проявлений в семье;

19) реализация права каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития - мероприятия:

поддержка творческих инициатив детей;

создание эффективной системы оздоровления и отдыха детей района;

20) обретение молодежью уверенности в завтрашнем дне; социальное становление молодежи; создание благоприятных социальных условий для всестороннего и гармоничного становления и развития личности - мероприятия:

содействие занятости молодежи, профессиональная ориентация, трудоустройство;

обеспечение молодежи жильем;

содействие развитию и реализации творческих способностей молодежи, духовному, интеллектуальному и эстетическому развитию молодого поколения;

содействие общественной и политической активности молодежи;

21) обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин - мероприятия:

формирование гендерной культуры населения, устранение гендерных стереотипов в обществе;

22) создание необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры в местах компактного проживания представителей ранее депортированных народов, выделение жилья, земельных участков под индивидуальную застройку - мероприятия:

обеспечение жильем депортированных граждан;

обеспечение земельными участками под индивидуальную застройку;

возмещение расходов по возвращению репатриантов;

23) создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития депортированных - мероприятие:

содействие укреплению материально-технической базы самодеятельных творческих коллективов, развитию национальных традиций и культур депортированных;

24) осуществление демонополизации системы управления и обслуживания жилищного фонда - мероприятия:

создание рынка жилищно-коммунальных услуг;

распространение практики создания ОСМД как неприбыльных организаций для осуществления функций управления и содержания жилищного комплекса;

25) техническое переоснащение жилищно-коммунального хозяйства - мероприятия:

газоснабжение сел Выпасного, Пахаревка, Колоски, Столбового, Ермаково, Медведевка, Предмостного, Тургенево Джанкойского района;

строительство подводящих газопроводов среднего давления к селам Мелководному и Соленое Озеро Джанкойского района;

газификация сел Зернового, Рубиновка, Советского Джанкойского района;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов для потребностей технического переоснащения предприятий жилищно-коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры;

поэтапное оснащение всех потребителей жилищно-коммунальных услуг приборами учета расходования воды и энергии;

26) увеличение объема продажи потребительских товаров, повышение конкурентоспособности продукции крымских товаропроизводителей - мероприятия:

увеличение объемов розничного товарооборота на предприятиях торговли и ресторанного хозяйства;

содействие насыщению внутреннего рынка товарами народного потребления;

обеспечение стабильной ценовой ситуации на потребительском рынке;

расширение торгово-экономического сотрудничества с другими регионами;

27) увеличение объемов реализации услуг, предоставление услуг в соответствии со стандартами качества и современными требованиями - мероприятия:

содействие расширению сферы предоставляемых услуг;

продолжение технической модернизации, обновление объектов транспортного комплекса;

28) защита прав и интересов потребителей - мероприятие:

оказание содействия гражданам-потребителям в реализации своих законных прав и интересов на территории Джанкойского района;

29) создание эффективной системы управления территорией - мероприятия:

организация работы районного форума по определению дееспособных территориальных громад в рамках реализации совместного проекта ПРИК ПРООН и МРГ;

создание районного ресурсного центра по развитию и социальной мобилизации территориальных громад и организаций самоуправления населения.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

стабилизация численности работающих: количество безработного населения останется на уровне 2011 года (на 1 сентября 2011 года - 689 человек) и составит 650 человек, уровень безработицы составит 1,5 %;

увеличение социальных стандартов: минимальной заработной платы - на 12,9 % (до 1134,0 грн.);

увеличение должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки для определения должностных окладов работников бюджетной сферы - на 13,5 % (с 704,0 грн. до 839,0 грн.);

среднемесячная заработная плата в целом по видам экономической деятельности в районе составит 1690,0 грн., темп роста по отношению к 2011 году - 112,7 %;

увеличение платежей в бюджеты всех уровней и государственные фонды;

создание 1 приемной семьи;

увеличение количества детей, определенных в семейные формы воспитания, до 75 %;

сокращение количества детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, на 3 %;

снижение уровня социального сиротства на 5 %;

сокращение количества беспризорных и безнадзорных детей на 75 %;

снижение количества детей, совершивших противоправные действия, на 5 %;

увеличение числа граждан, привлеченных к физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе (до 3 тыс. человек);

расширение охвата детей, в т. ч. школьников, занятиями в сети детско-юношеских спортивных школ (до 5 %);

увеличение количества детей, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха, не менее чем на 70 % в год;

охват оздоровлением и отдыхом не менее 50 % детей, требующих особого социального внимания и поддержки;

увеличение количества активной молодежи до 10 %;

предполагаемый ввод в эксплуатацию 10 одноквартирных жилых домов в с. Тимофеевка (для 10 семей);

передача ведомственного жилья в коммунальную собственность - 3,608 тыс. м2;

передача ведомственных общежитий в коммунальную собственность - 0,38 тыс. м2;

удельный вес жилищного фонда, в котором в 2012 году будут созданы ОСМД, - 31,4 %;

удельный вес жилья, переданного в управление негосударственным предприятиям в 2012 году, - 10 %;

создание благоприятных и комфортных условий для жизни населения (8,5 % населения);

оснащенность 70 % жилых домов приборами учета воды;

прогнозный показатель объема розничной торговли в 2012 году составит 132,0 млн. грн.;

прогнозный показатель объема реализации услуг в 2012 году составит 7,0 млн. грн.

Глава 16. Цели и основные задачи социально-экономического развития Кировского района на 2012 год

1. Основная цель развития Кировского района на 2012 год - повышение уровня жизни населения района на базе дальнейшего развития экономики.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: Реформирование санаторно-курортного и туристского сектора.

2.1.1. Основные задачи: формирование позитивного имиджа Кировского района как туристического региона - мероприятия:

организация рекламы объектов сельского, зеленого, историко-археологического и этнографического туризма, проведение конференций, семинаров;

разработка проекта, создание туристического кластера в с. Кринички (создание усадеб сельского и зеленого туризма с оказанием услуг по проживанию, питанию, организации экскурсий и отдыха на природе, сувенирной лавки);

пополнение новой информацией инвестиционного портала Автономной Республики Крым и сайта Кировского района о проекте "Этнографическая деревня "Крымский мир", поиск инвесторов для начала его реализации;

проведение региональных имиджевых мероприятий, развитие фестивального туризма: проведение Международного фестиваля традиций и искусств востока "Минареты Солхата", республиканского фестиваля славянской культуры "Яркое Поле", рок-фестиваля "Крымский драйв";

развитие историко-археологического туризма;

реклама и организация экскурсий по объектам национально-культурного значения г. Старый Крым и его окрестностям, посещение уникальных памятников истории и архитектуры средневековья (мечетей Хана Узбека, султана Бейбарса, Куршун-Джами, армянского монастыря Сурб Хач, монетного двора XVIII века, средневековой церкви, Екатерининского фонтана, Екатерининской мили, источника Святого Пантелеймона, Дома-музея истории, культуры и быта крымских татар).

2.1.2. Ожидаемые результаты:

создание позитивного имиджа Кировского района как туристического региона, популяризация достопримечательностей района;

обеспечение занятости населения (создание новых рабочих мест);

вложение инвестиций в туристический бизнес частными предпринимателями, развитие малого предпринимательства;

развитие народных промыслов и ремесел, сохранение культурных ценностей района.

2.2. Приоритет 2: Формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

координация работы по оптимизации структуры посевных площадей землепользователями и арендаторами, земельное районирование возделывания сельскохозяйственных культур с учетом почвенных и природно-климатических условий района, освоение научно-обоснованных, эколого-экономических севооборотов и упорядочение сельскохозяйственных угодий;

улучшение культуры земледелия за счет совершенствования способов обработки почвы, применения научно обоснованной системы севооборотов, соблюдения оптимальной структуры посевных площадей, использования научно обоснованных объемов химических и биологических средств защиты растений;

развитие селекции и семеноводства, что позволит получить адаптированные сорта сельскохозяйственных культур;

техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий района;

2) развитие отрасли растениеводства со специализацией выращивания зерновых культур, дальнейшим развитием овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства, эфиромасличного производства как отраслей специализации растениеводства Автономной Республики Крым - мероприятия:

увеличение посевных площадей озимых зерновых культур до 28,1 тыс. га за счет аренды земельных паев;

увеличение производства высококачественного зерна пшеницы на основе размещения зерновых культур по чистым парам на площади 7,3 тыс. га (на 100 га больше, чем в 2011 году);

реализация комплекса мероприятий по сохранению плодородия и рациональному использованию почв путем внесения минеральных удобрений до 33,4 кг действующего вещества на 1 га пашни;

выращивание зерновых культур по интенсивным технологиям на площади 9,3 тыс. га (увеличение на 100 га по отношению к 2011 году);

внедрение новых сортов и гибридов на площади 4,5 тыс. га (увеличение на 100 га по отношению к 2011 году);

закладка виноградников на площади 130 га с установкой капельного орошения и шпалеры: ЧАО "Старокрымский" - 100 га; ООО "Талисман К" - 30 га;

уход за молодыми виноградниками на площади 710 га (ЧАО "Старокрымский" - 410 га; ООО "Талисман К" - 300 га); садами на площади 87 га (ООО "Талисман К" - 10,5 га, ЧСП "Старокрымский" - 21,5 га; Агроцех N 66 ДП "Агро-Ильич-Крым" ОАО "Мариупольский металлургический комбинат" - 55 га);

3) устойчивое и сбалансированное развитие животноводства - мероприятия:

организация полноценного кормления всех видов сельскохозяйственных животных путем расширения посевов кормовых культур, обеспечения кормовой базы животноводства, увеличение производства сбалансированных кормов по питательности и кормовой ценности; производство закладки кормов не менее 31 кормовых единиц на 1 условную голову;

восстановление и развитие молочного скотоводства: провести реконструкцию и техническое переоснащение животноводческого комплекса в ФХ "СовЛуг" - строительство коровника на 200 голов;

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, главным образом овец, что позволит увеличить производство мяса.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

увеличение производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в ценах 2005 года) на 1,1 % по отношению к 2011 году;

получение вала зерновых культур не менее 104,5 тыс. т (в весе после доработки) - 100 % по отношению к 2011 году;

увеличение урожайности зерновых культур на 0,3 % по отношению к 2011 году;

увеличение производства овощей и ягод на 2,8 % по отношению к 2011 году;

увеличение валовой продукции в растениеводстве на 1,1 % по отношению к 2011 году;

увеличение поголовья овцематок и ярок старше года на 2 % по отношению к 2011 году;

увеличение производства шерсти на 2 % по отношению к 2011 году;

увеличение производства валовой продукции животноводства во всех категориях хозяйств (в ценах 2005 года) на 1,2 % по отношению к 2011 году;

увеличение переработки винограда технических сортов на 3 % по отношению к 2011 году;

создание 29 новых рабочих мест.

2.3. Приоритет 3: привлечение инвестиций.

2.3.1. Основная задача:

1) вложение собственных средств субъектов хозяйствования и средств инвесторов в развитие экономики района - мероприятия:

реализация действующих и новых инвестиционных проектов:

создание на базе фермерского хозяйства "Салхат" агрокомплекса "Салхат" по выращиванию и переработке элитных столовых и технических сортов винограда, фруктов, овощей, производству вина европейских брендов, сухофруктов, пектина, комбикормов и мясомолочной продукции с собственным терминалом длительного хранения продукции и автопарком, объем финансирования - 48,5 млн. грн.;

ЧАО "Старокрымский" - технология выращивания винограда на действующем капельном орошении, механизированная обрезка, уборка и измельчение виноградной лозы, строительство капельного орошения на молодых виноградниках, развитие первичного виноделия, объем финансирования - 10,4 млн. грн.;

ФХ "СовЛуг" - строительство модуля по переработке молока с увеличением дойного стада до 200 голов, объем финансирования - 2,0 млн. грн.;

ООО "Талисман К" - выращивание виноградника и уход за молодыми насаждениями, объем финансирования - 3,0 млн. грн.;

ЧСП "Старокрымский" - обработка почвы по новым технологиям, объем финансирования - 220,0 тыс. грн.;

Агроцех N 66 ДП "Агро-Ильич-Крым" ОАО "Мариупольский металлургический комбинат" - почвообрабатывающая техника по новым технологиям, объем финансирования - 780,0 тыс. грн.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

создание 35 новых рабочих мест;

увеличение по сравнению с 2011 годом:

на 3 % - объемов переработки винограда технических сортов;

на 3 % - производства спирта коньячного, спирта-сырца, виноматериалов;

на 2 % - поступлений налогов и сборов в местные бюджеты и Пенсионный фонд Украины.

2.4. Приоритет 4: развитие и модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры района.

2.4.1. Основные задачи:

1) повышение уровня и качества оказания жилищно-коммунальных услуг - мероприятия:

развитие новых форм экономических отношений между производителями и потребителями услуг, направленных на повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства по предоставлению качественных услуг и снижению их себестоимости;

создание благоприятных условий по образованию объединений собственников жилья с целью совместной эксплуатации жилищного фонда;

решение вопроса качественного водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах района, в первую очередь:

строительство водовода Кринички-Абрикосовка Кировского района - 3651,7 тыс. грн.;

реконструкция моста (трубчатого переезда) к плотине Старокрымского водохранилища - 873,6 тыс. грн.;

строительство новой системы водоснабжения в г. Старый Крым;

строительство канализационно-очистных сооружений для 6 населенных пунктов района: пгт Кировское, с. Абрикосовка, с. Золотое Поле, с. Льговское, с. Первомайское, с. Яркое Поле;

благоустройство населенных пунктов (в т. ч. решение вопроса сбора и утилизации ТБО);

решение проблемы газификации населенных пунктов района, в т. ч. в первую очередь:

строительство газопровода-отвода с. Шубино - с. Токарево;

строительство газопровода-отвода с. Партизаны - с. Журавки-с. Красносельское;

изготовление проектно-сметной документации на подводящий газопровод с. Владиславовка;

строительство газопровода-отвода и газификация сел Приветненского, Абрикосовского, Журавского, Золотополенского, Льговского сельских советов.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

должное обеспечение водоснабжением населенных пунктов;

газификация индивидуальных жилых домов и других объектов района;

создание базовой инженерной инфраструктуры для повышения инвестиционной привлекательности региона;

ликвидация критического износа основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения, улучшение качества услуг;

обеспечение экологически безопасного захоронения и утилизации отходов, ликвидация и предотвращение образования стихийных свалок, снижение негативного воздействия отходов на окружающую природную среду.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) улучшение предоставления образовательных услуг - мероприятия:

качество и содержание учебного процесса поднять до уровня современных требований с учетом национального состава населения района;

внедрять инновационные модели развития образования, в т. ч. образования на родном языке;

укрепить кадровый состав высококвалифицированными специалистами;

провести техническое переоснащение школ;

восстановить сеть дошкольных (в с. Новопокровка, с. Синицыно) и внешкольных учебных заведений и создать в них условия для обучения на родных языках;

капитальный ремонт детского сада "Аленушка" в с. Синицино Кировского района - 1475,0 тыс. грн.;

капитальный ремонт ограждения территории детского сада "Аленушка" на ул. Курякова, 17/1 в с. Синицыно Кировского района Автономной Республики Крым - 222,7 тыс. грн.;

реконструкция кровли детского сада на ул. Мичурина, 78 в с. Льговское - 1056,5 тыс. грн.;

вложение собственных средств и средств инвесторов в развитие учреждений образования района, реализация новых инвестиционных проектов;

изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Новопокровской общеобразовательной школы I - III ступеней (объем инвестиций - 98,0 тыс. грн. из районного бюджета);

ремонт дошкольного учебного заведения "Журавушка" с. Журавки (объем инвестиций - 147,3 тыс. грн., из бюджета Автономной Республики Крым и местного бюджета - 50,0 тыс. грн.);

капитальный ремонт фасада здания дошкольного учебного заведения с. Яркое Поле со строительством детских площадок и ограждения (объем инвестиций - 656,99 тыс. грн. из бюджета Автономной Республики Крым, местного бюджета и привлеченных средств);

ремонт и обустройство ограждения территории Кировской общеобразовательной школы I - III ступеней N 1 (объем инвестиций - 62,0 тыс. грн. привлеченных средств);

2) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных граждан и детей - мероприятия:

предоставление государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, инвалидам с детства и детям-инвалидам;

предоставление населению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа;

совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений в детской и молодежной среде;

обеспечение своевременного выявления детей, родители которых уклоняются от выполнения родительских обязанностей;

выявление на ранней стадии семей, не занимающихся воспитанием детей;

организация и проведение районных рейдов по выявлению детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах;

профилактика социального неблагополучия детей, защита их прав и интересов;

3) создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечения равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам - мероприятия:

развитие сети амбулаторий семейной медицины, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений района;

подготовка медицинских кадров для работы в амбулаториях общей практики семейной медицины;

строительство, реконструкция и проведение капитальных ремонтов в лечебно-профилактических учреждениях.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

за счет внедрения интерактивных и информационных технологий будет существенно улучшено качество обучения;

увеличится охват детей и подростков школьного возраста внешкольным образованием, что снизит уровень правонарушений среди учащихся;

охват детей дошкольным обучением в районе увеличится на 3 %;

создание условий для получения дошкольного и общего среднего образования для 373 учащихся Кировской общеобразовательной школы I - III ступеней N 1, 156 учащихся Новопокровской общеобразовательной школы I - III ступеней, 150 воспитанников дошкольного учебного заведения с. Яркое Поле, 116 воспитанников дошкольного учебного заведения "Журавушка" с. Журавки;

ожидаемый обхват населения по назначению государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, инвалидам с детства и детям-инвалидам в 2012 году составит 5065 получателей, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого топлива и сжиженного газа - 645 получателей;

сокращение количества детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, на 50 %;

снижение остроты проблемы социального сиротства, путем увеличения количества социальных услуг, приводящих к положительному результату;

сохранение тенденции роста числа детей, устроенных в семейные формы воспитания (устройство под опеку (попечительство), создание приемных семей);

100 % оздоровление детей льготных категорий;

укомплектование первичного звена здравоохранения медицинскими кадрами;

функционирование лечебных учреждений семейного типа;

улучшение качества и доступности медицинской помощи;

эффективное использование ресурсов отрасли здравоохранения.

Глава 17. Цели и основные задачи социально-экономического развития Красногвардейского района на 2012 год

1. Основная цель развития района на 2012 год - создание условий для устойчивого роста отраслей экономики на основе инновационно-инвестиционной модели и качественного развития сфер, ориентированных на человека, развитие гуманитарной сферы и обеспечение экологической безопасности, повышение уровня жизни населения района.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование туристского сектора.

2.1.1. Основная задача:

1) увеличение роли рекреационной сферы в структуре хозяйственного комплекса района - мероприятия:

расширение спектра предоставляемых услуг.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение количества и разнообразия культурных программ, видов развлечений для туристов;

проведение "фестиваля" тюльпанов на территории Янтарненского сельского совета;

популяризация района как туристического, привлечение туристов.

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

внедрение системных мер по экологизации и рациональному использованию земельных ресурсов;

улучшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства;

2) развитие овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства - мероприятия:

развитие овощеводства;

расширение выращивания южных плодовых культур;

3) устойчивое и сбалансированное развитие животноводства - мероприятие:

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных до 36,5 тыс. голов.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

повышение плодородия почв;

увеличение валового сбора зерновых культур на 10 - 15 %;

увеличение урожайности зерновых культур на 5 - 10 ц/га;

обновление машинно-тракторного парка;

увеличение производства овощей и картофеля на площади 3 тыс. га;

посадка молодого сада на площади 30 га с системой капельного орошения.

2.3. Приоритет 3: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.3.1. Основная задача:

1) стабилизация и восстановление объемов промышленного производства - мероприятия:

стабилизация и восстановление объемов производства промышленной продукции, преодоление последствий экономического кризиса, расширение номенклатуры выпускаемой продукции;

улучшение качества производимой продукции и увеличение ее конкурентоспособности.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

создание новых рабочих мест; трудоустройство 950 человек;

увеличение объема производимой продукции на 1,2 %.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основные задачи:

1) техническая и технологическая модернизация объектов автомобильного транспортного комплекса района - мероприятие:

повышение качества обслуживания пассажиров автомобильным транспортом;

2) развитие и совершенствование автодорожной сети - мероприятие:

улучшение состояния сети автомобильных дорог;

3) развитие современных телекоммуникационных услуг связи - мероприятие:

улучшение качества и расширение зоны покрытия мобильной связи.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

повышение пропускной способности автодороги;

снижение уровня аварийности на дорогах во время гололедицы;

улучшение материально-технической базы предприятия, снижение уровня аварийности;

увеличение объемов перевозки пассажиров на 5 %.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) развитие системы дошкольного образования - мероприятие:

расширение сети дошкольных учебных заведений на базе Зерновской, Котельниковской, Климовской общеобразовательных школ I - III ступеней, Карповской общеобразовательной школы;

2) создание нормальных условий для учебного процесса - мероприятия:

ремонт сетей водопровода в Зерновской, Котельниковской, Климовской общеобразовательных школах I - III ступеней, Карповской общеобразовательной школе;

строительство автономной котельной в Карповской общеобразовательной школе;

реализация права детей на качественный отдых и оздоровление;

капитальный ремонт детского сада в с. Красная поляна, дошкольного учебного заведения "Горошек" в с. Полтавка (замена окон, утепление фасадов);

капитальный ремонт объекта "Устройство системы электроотопления детского сада "Солнышко" пгт Красногвардейское Красногвардейского района Автономной Республики Крым путем внедрения комплекса "Теплон" с теплоаккумуляцией";

реконструкция системы отопления и устройство электроотопления в помещении дошкольного учебного заведения "Сад-ясли "Сказка" по адресу: ул. 50 лет Октября, с. Мускатное Красногвардейского района Автономной Республики Крым;

3) обеспечение достойного уровня жизни социально незащищенных слоев населения - мероприятия:

предоставление дополнительной адресной помощи 4 инвалидам (5,5 тыс. грн.);

предоставление льгот инвалидам 1 группы и неработающим, нетрудоспособным инвалидам 2 группы (независимо от причин инвалидности), инвалидам с нарушением органов слуха и по зрению (независимо от группы), детям-инвалидам до 18 лет, не находящимся на полном государственном обеспечении, с учетом одного из членов семьи, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом, с 25 % скидкой по оплате за коммунальные услуги;

4) повышение качества предоставления медицинской помощи населению - мероприятие:

капитальный ремонт 9 и текущий ремонт 4 ФАПов.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

уменьшение очередности в дошкольные учебные заведения на 160 детей;

создание условий для обеспечения воспитательного процесса во внешкольных учебных заведениях, обеспечение выполнения санитарно-гигиенических правил и норм в школах;

предоставление социальной помощи незащищенным категориям граждан;

обновление материальной базы учреждений здравоохранения.

Глава 18. Цели и основные задачи социально-экономического развития Красноперекопского района на 2012 год

1. Основные цели развития Красноперекопского района на 2012 год - обеспечение условий для стабильного устойчивого экономического роста, достижение устойчивого роста уровня и качества жизни, социальной защищенности жителей района, возрождение социальной сферы и улучшение инфраструктуры сел, обеспечение экологической безопасности района.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: формирование агросектора XXI века.

2.1.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

увеличение площади орошаемых земель за счет восстановления орошаемых земель, повышение эффективности использования воды путем реконструкции и модернизации мелиоративных сооружений;

улучшение культуры земледелия за счет совершенствования способов обработки почвы, применения научно обоснованной системы севооборотов, соблюдения оптимальной структуры посевных площадей, использования научно обоснованных объемов химических и биологических средств защиты растений, что позволит сберечь и улучшить плодородие почв, увеличить урожайность сельскохозяйственных культур;

стимулирование развития экологически чистых сельскохозяйственных технологий с целью сохранения и восстановления природного плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения;

развитие селекции и семеноводства, что позволит получить адаптированные сорта сельскохозяйственных культур;

улучшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства за счет обновления парка сельскохозяйственной техники;

2) устойчивое и сбалансированное развитие животноводства - мероприятия:

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, главным образом крупного рогатого скота, свиней и овец, что позволит увеличить производство мяса и молока, диверсифицировать ассортимент мясной продукции;

реконструкция существующих и создание новых животноводческих ферм для улучшения материально-технической базы животноводства;

3) развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры в сельской местности - мероприятия:

развитие складского и холодильного хозяйств с целью уменьшения потерь сельскохозяйственной продукции во время ее хранения;

развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать увеличению доли готовой продукции и продукции с высокой степенью переработки в производстве агропромышленного комплекса района;

создание сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, что улучшит возможности сельских товаропроизводителей по сбыту своей продукции;

техническое переоснащение предприятий.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение объемов производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2005 года) в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 3 %;

повышение эффективности и увеличение объемов производства продукции растениеводства (производство зерна на 9,3 % выше показателя 2011 года, картофеля и овощей - соответственно на 3,1 % выше показателя 2011 года, фруктов и винограда - на уровне 2011 года);

повышение эффективности производства основных видов продукции животноводства и стабилизация поголовья скота и птицы;

рост объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности на 5 %;

обеспечение конкурентоспособности аграрного производства на внутреннем и внешних рынках;

гарантирование продовольственной безопасности государства, развитие организованного внутреннего и внешнего аграрных рынков.

2.2. Приоритет 2: развитие транспортного потенциала.

2.2.1. Основные задачи:

1) развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры в сельской местности;

2) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предохранение от разрушения автомобильных дорог общего пользования за счет осуществления текущих, капитальных ремонтов и противооползневых мероприятий (ремонт асфальтобетового покрытия улиц сел района, всего на сумму 5790,0 тыс. грн.);

3) оптимизация сети автобусных маршрутов, организация мониторинга обеспечения автобусным сообщением отдаленных населенных пунктов, открытие новых автобусных маршрутов с учетом проведенного мониторинга, обеспечение полного охвата всех населенных пунктов республики автобусным сообщением;

4) развитие местных автоперевозок.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предохранение от разрушения автомобильных дорог общего пользования;

обеспечение автобусным сообщением отдаленных населенных пунктов;

повышение безопасности перевозок.

2.3. Приоритет 3: создание среды, благоприятной для жизни.

2.3.1. Основные задачи:

1) социальная защита - мероприятия:

обеспечение достойного уровня жизни социально-незащищенных слоев населения;

предоставление адресной социальной помощи;

2) регулирование рынка труда и рост денежных доходов населения - мероприятие:

создание условий для устойчивого роста доходов населения путем обеспечения роста продуктивной занятости, детенизации экономики и легализации трудовых отношений через взаимодействие органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с профсоюзами и надзорными органами;

3) жилищно-коммунальное хозяйство - мероприятия:

развитие социальной инфраструктуры в сельской местности;

улучшение окружающей природной среды;

газификация с. Источного Красноперекопского района;

реконструкция сетей водоснабжения с. Новопавловка;

строительство полигона для размещения ТБО для потребностей Красноперекопского района;

4) политика в сфере оборота потребительских товаров и услуг - мероприятие:

стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке, в т. ч. на социально значимые продовольственные товары;

5) образование - мероприятия:

улучшение обеспечения учебно-воспитательного процесса;

капитальный ремонт спортивного зала детско-юношеской спортивной школы в с. Совхозное, ул. Зеленая, 5-Б;

повышение престижа труда учителя;

создание условий для функционирования социально благополучной семьи и демографического развития;

защита прав детей;

создание благоприятных социальных условий для развития физической культуры и спорта, ведения здорового образа жизни;

6) здравоохранение - мероприятие:

сохранение существующей сети учреждений здравоохранения района;

7) культура и духовность - мероприятия:

сохранение существующей сети учреждений культуры района; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры района;

капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Магазинка;

организация досуга населения, развитие любительского, художественного творчества, библиотечно-информационного обслуживания населения;

сохранение и развитие национальных культур;

сохранение и пропаганда культурного наследия, обустройство и содержание памятников и мест захоронения;

подготовка квалифицированных кадров и повышение профессионального мастерства культработников района;

8) обеспечение межнационального согласия - мероприятия:

обеспечение в Красноперекопском районе межнационального согласия и конституционных прав представителей различных этнических групп на развитие национальной, культурной, языковой самобытности;

комплексное решение вопросов обустройства и социально-культурной адаптации депортированных граждан;

9) создание условий для повышения конкурентоспособности региона, обеспечение его сбалансированного развития.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

поддержка малообеспеченных граждан района, инвалидов, оказавшихся в затруднительном финансовом положении;

улучшение жизнеобеспечения инвалидов и предоставление материальной помощи на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

повышение доходов населения района, что будет способствовать расширению возможностей формирования внутреннего потребительского спроса, снижению уровня социальной напряженности;

увеличение охвата сельского населения централизованным водоснабжением, снижение затрат на энергопотребление при водоснабжении сел: улучшение условий проживания в сельской местности;

улучшение экологической обстановки на территории района; современное обращение с бытовыми отходами, ликвидация несанкционированных свалок;

создание условий для получения качественного общего образования; формирование привлекательности профессии учителя;

сохранение зданий и помещений, в которых расположены учреждения здравоохранения, создание условий для полноценного их функционирования;

укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений первичного звена;

удовлетворение культурно-досуговых, библиотечно-информационных потребностей населения;

улучшение условий труда работников культуры, повышение техники безопасности;

сохранение зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, создание условий для полноценного их функционирования;

реализация мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию депортированных граждан;

создание единой системы учета, регистрации, хранения и предоставления градостроительной информации для разработки градостроительных проектов и управления процессами территориального развития населенных пунктов и районов Автономной Республики Крым.

Глава 19. Цели и основные задачи социально-экономического развития Ленинского района на 2012 год

1. Основные цели развития Ленинского района в 2012 году - повышение уровня благосостояния и улучшения качества жизни населения района путем сохранения производственного потенциала и дальнейшего развития всех отраслей экономики, роста эффективности производства (в т. ч. энергоэффективности и производительности труда), инновационной направленности, привлечения инвестиций, развития инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования развития предпринимательской деятельности.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование санаторно-курортного и туристического сектора.

2.1.1. Основные задачи:

1) развитие инфраструктуры курортов, содержание и обустройство парков, пляжей и общекурортных заведений - мероприятие:

повышение эффективности использования, воспроизводства и охраны имеющихся в регионе рекреационных и природных лечебных ресурсов;

2) развитие инфраструктуры курортов: содержание и обустройство парков и общекурортных заведений в Ленинском районе;

3) создание и популяризация положительного имиджа Ленинского района как национального круглогодичного курортного и туристического региона - мероприятия:

организация участия в выставочных мероприятиях с целью популяризации курортных возможностей;

проведение региональных имиджевых мероприятий (ежегодная международная экологическая конференция "Экология и человек" и фестиваль бардовской песни на базе пансионата с лечением "Крымское Приазовье");

обеспечение участия района в специализированных туристических выставках, ярмарках, биржах, фестивалях и других международных мероприятиях ("Крым. Курорты. Туризм", "MITT", "VITT", Международный инвестиционный форум "Будущее Крыма").

2.1.2. Ожидаемые результаты:

популяризация возможностей района как курортного региона;

увеличение количества отдохнувших граждан в Ленинском районе;

увеличение объема санаторно-курортных услуг;

увеличение количества обустроенных объектов.

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) развитие отраслей сельского хозяйства (растениеводство, виноградарство и животноводство) - мероприятия:

улучшение культуры земледелия, развитие селекции и семеноводства;

увеличение площади орошаемых земель, повышение эффективности использования воды путем реконструкции и модернизации мелиоративных сооружений;

реконструкция существующих и создание новых животноводческих ферм для улучшения материально-технической базы животноводства, увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

2) формирование и развитие инфраструктуры аграрного рынка, развитие сельских территорий;

3) содействие производителям и иным хозяйствующим субъектам в подготовке технико-экономических обоснований, бизнес-планов и других документов по организации производства с полным циклом переработки;

4) развитие складского и холодильного хозяйства с целью уменьшения потерь сельхозпродукции во время ее хранения, организация подборки, сортировки, упаковки, мелкой фасовки.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

увеличение валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств на 1,7 %;

увеличение урожайности зерновых культур, повышение плодородия почв;

увеличение производства мяса.

2.3. Приоритет 3: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.3.1. Основные задачи:

1) стабилизация и восстановление объемов промышленного производства - мероприятия:

освоение и выпуск новых видов продукции;

внедрение новых энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов предприятиями ООО "Алеф-Виналь-Крым", ООО "Газконтиненталь", Восточно-Крымское нефтегазодобывающее управление ГАО "Черноморнефтегаз", ДП "Крымгеология" и др.;

2) содействие привлечению инвестиций в промышленность района - мероприятия:

строительство цементного завода - ООО "Альтцем";

развитие ветроэнергетики в районе путем возобновления деятельности ГП "Восточно-Крымская ВЭС", дальнейшей работы Пресноводненской ВЭС, начала строительства новых ветроэлектростанций мощностью 100 МВт предприятием ООО "Конкорд Групп - Казантипская ВЭС";

дальнейшая реализация проекта - Щелкинский индустриальный парк.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

увеличение объема реализованной промышленной продукции на 5 %;

рост объема инвестиций в основной капитал на 3,5 %.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основные задачи:

1) приоритетное развитие современного автобусного сообщения, техническая и технологическая модернизация объектов транспортного комплекса - мероприятия:

оптимизация сети автобусных маршрутов, обеспечение полного охвата всех населенных пунктов Ленинского района автобусным сообщением;

организация мониторинга обеспечения автобусным сообщением отдаленных населенных пунктов, открытие новых автобусных маршрутов с учетом проведенного мониторинга;

увеличение пропускной способности предприятий транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров;

2) развитие сети сельских автомобильных дорог и обеспечение подъездами с твердым покрытием всех сельских населенных пунктов;

3) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог;

4) проведение капитального ремонта автомобильных дорог.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

оптимизация маршрутов;

обеспечение автомобильным сообщением отдаленных населенных пунктов;

выполнение работ по ремонту автодорог;

повышение безопасности дорожного движения;

улучшение эксплуатационного состояния дорог.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) повышение уровня жизни и благосостояния населения района - мероприятия:

увеличение реальных денежных доходов населения за счет стабильного роста заработной платы, пенсий, других социальных выплат;

снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест и повышения уровня трудоустройства;

2) обеспечение социальной защиты льготной категории граждан - мероприятия:

улучшение обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан пожилого возраста путем обеспечения стабильной работы Ленинского территориального центра социально-бытовой реабилитации для пенсионеров и инвалидов;

усиление адресности в предоставлении льгот, компенсаций и социальных гарантий;

обеспечение своевременного и в полном объеме предоставления населению льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

3) улучшение здоровья населения, повышение культуры и духовности, обеспечение доступа к получению образования;

4) дальнейшее развитие амбулаторий общей практики семейной медицины, укомплектование их медицинским оборудованием; проведение реконструкции существующих зданий и сооружений отрасли здравоохранения с учетом современных требований - мероприятие:

реконструкция кровли на зданиях скорой помощи, поликлиники, лаборатории в г. Щелкино;

5) проведение культурно-творческих мероприятий, сохранение сети учреждений культуры и укрепление их материально-технической базы;

6) оптимизация сети и укрупнение учебных заведений района, повышение профессионального мастерства педагогических работников, обеспечение условий для реализации личностного потенциала детей и молодежи района;

7) создание благоприятных условий жизни населения:

обеспечение потребностей населения района качественными жилищно-коммунальными услугами;

продолжение газификации населенных пунктов района;

строительство газопровода высокого давления к с. Останино;

строительство газопровода высокого давления в с. Красногорка;

улучшение состояния систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения района;

реконструкция подводящего водовода к с. Челядиново;

водовод В-1 системы водоснабжения Ленинского района (от БФС до НС-3);

строительство новых и реконструкция действующих автомобильных дорог.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

рост уровня среднемесячной заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, на 12 %;

создание новых рабочих мест во всех сферах экономики района;

обеспечение населения всеми видами социальной помощи;

охват качественным медицинским обслуживанием жителей сельской местности;

создание ОСМД.

2.6. Приоритет 6: создание агросектора XXI века.

2.6.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия, что позволит увеличить производство сельскохозяйственной продукции - мероприятия:

увеличение площади орошаемых земель, восстановление орошаемых земель, которые на протяжении определенного времени не обрабатывались, повышение эффективности использования воды путем реконструкции и модернизации мелиоративных сооружений;

улучшение культуры земледелия за счет совершенствования способов обработки почвы, применения научно обоснованной системы севооборотов, соблюдения оптимальной структуры посевных площадей, использования научно обоснованных объемов химических и биологических средств защиты растений, что позволит сберечь и улучшить плодородие почв, увеличить урожайность сельскохозяйственных культур;

борьба с водной и ветровой эрозией почв, что позволит не допустить деградации почв сельскохозяйственных угодий и сохранить их плодородие;

проведение рекультивации земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых;

развитие селекции и семеноводства, что позволит получить адаптированные сорта сельскохозяйственных культур;

улучшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства путем создания условий для обновления парка сельскохозяйственной техники, инвестирование средств в обновление основных фондов;

расширение подготовки кадров технических и технологических специальностей, что позволит обеспечить сельхозпроизводство работниками необходимой квалификации;

2) устойчивое и сбалансированное развитие животноводства - мероприятия:

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, главным образом крупного рогатого скота и овец, что позволит увеличить производство мяса и молока, диверсифицировать ассортимент мясной продукции;

реконструкция существующих и создание новых животноводческих ферм для улучшения материально-технической базы животноводства;

разведение птицы мясных пород с целью диверсификации ассортимента продукции птицеводства;

обеспечение воспроизводства высокоэффективных пород путем создания племенных репродукторов сельскохозяйственных животных (СПК "Инициатива", ООО "Крымская нива", ЧП "Кунчек");

расширение посевов кормовых культур, увеличение площадей пастбищ с искусственным орошением для обеспечения кормовой базы животноводства, увеличение производства сбалансированных кормов по питательности и кормовой ценности;

создание пунктов ветеринарного обслуживания в каждом населенном пункте;

3) развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры в сельской местности - мероприятия:

развитие складского и холодильного хозяйств с целью уменьшения потерь сельскохозяйственной продукции во время ее хранения;

улучшение возможностей транспортировки сельскохозяйственной продукции от производителя к перерабатывающим предприятиям, потребителям, а также за пределы региона;

развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать увеличению доли готовой продукции и продукции с высокой степенью переработки в производстве аграрного сектора экономики района;

создание оптового рынка сельскохозяйственной продукции, что улучшит возможности сельских товаропроизводителей по сбыту своей продукции;

развитие сети государственных и негосударственных учреждений для консультирования инвесторов относительно возможностей эффективного вложения капитала в аграрный сектор экономики Ленинского района;

привлечение внебюджетных источников к финансированию аграрного сектора, осуществление микрокредитования сельскохозяйственного производства.

2.6.2. Ожидаемые результаты:

увеличение объемов валовой продукции на 3 %;

получение урожая зерновых, зернобобовых культур высокого качества в весе после доработки 170,0 тыс. т;

получение 2,5 тыс. т семян подсолнечника;

увеличение объемов мясной продукции в живом весе на 9 %, производства молока - на 7,5 %, яиц - на 4,9 %, шерсти - на 1,5 %;

доступность для жителей района в приобретении продуктов питания по ценам ниже рыночных на 10 - 15 %.

2.7. Приоритет 7: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.7.1. Основные задачи:

1) создание условий для модернизации существующих индустриальных производств региона, что позволит оптимизировать производственные процессы и повысить конкурентоспособность промышленной продукции - мероприятия:

повышение инновационной активности промышленных предприятий, реализация проектов системного внедрения инноваций с целью снижения энерго- и ресурсоемкости промышленного производства;

распространение лизинговых схем кредитования промышленных предприятий, что позволит ускорить обновление основных фондов промышленности;

введение механизмов государственного и смешанного финансирования энерго- и ресурсосберегающих инвестиционных проектов в промышленном комплексе;

содействие приобретению и использованию в промышленности современного оборудования и передовых научно-технических достижений, необходимых для оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности промышленной продукции региона;

развитие импортозамещающих производств с учетом природно-климатических особенностей района, которые будут способствовать более полному использованию имеющегося сырьевого и производственного потенциала региона;

2) развитие высокотехнологичного сектора промышленности района как основы для реализации научно-технологического потенциала промышленности - мероприятия:

содействие притоку иностранных инвестиций в промышленный сектор района для обеспечения финансирования высокотехнологических производств, которые требуют значительных расходов;

внедрение механизма страхования рисков, связанных с реализацией инновационных проектов, которые окажут позитивное воздействие на инвестирование этих проектов;

поддержка предприятий промышленности, которые осуществляют свою деятельность в высокотехнологичной индустрии, в проведении зарубежных презентаций, выставок, круглых столов с целью продвижения их продукции на международные рынки;

осуществление мониторинга спроса на высокотехнологичную продукцию, предоставление информационно-консультативной, правовой помощи и поиск потенциальных партнеров для заключения договоров по ее реализации;

создание Щелкинского индустриального парка, который объединит информационно-аналитическую, инжиниринговую, производственную и инвестиционную деятельность, будет способствовать производству высококачественной продукции и созданию эффективных сетей ее сбыта;

предоставление промышленным предприятиям правовой и методической помощи в получении правовой защиты на интеллектуальные разработки, полученные при выполнении научных и научно-технических работ;

3) развитие внешнеэкономических связей промышленных предприятий, научно-технологической и производственной кооперации предприятий региона с зарубежными предприятиями - мероприятия:

предоставление помощи предприятиям промышленности в поиске контактов по налаживанию научных и производственно-кооперационных связей с ведущими международными корпорациями;

налаживание научно-технологической и производственной кооперации отечественных промышленных предприятий с иностранными партнерами для проведения совместных исследований, коммерциализации созданных результатов по приоритетным направлениям инновационной деятельности региона и производства промышленной продукции с использованием созданных разработок;

разработка отраслевых и региональных международных инвестиционных проектов и обеспечение их представления за границей в странах - потенциальных инвесторах конкретных отраслей промышленности, что позволит увеличить приток капитала в перспективные направления развития региона;

4) рационализация энергообеспечения района на принципах оптимального использования местных энергетических ресурсов - мероприятия:

повышение уровня энергообеспечения региона собственными ресурсами путем развития использования возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной, геотермальной, энергии из биомассы и т. п.) и альтернативных видов топлива (биоэтанола, биогаза, дизельного биотоплива, твердого биотоплива и т. п.);

освоение топливно-энергетических ресурсов шельфовой зоны Черного и Азовского морей с учетом приоритетности сохранения рекреационного потенциала побережья;

внедрение энергосберегающих технологий в производственном и коммунальном секторах экономики района;

утверждение схем теплообеспечения населенных пунктов с учетом оптимального соединения централизованных, децентрализованных и автономных систем, внедрение энергосберегающих технологий в теплообеспечение с использованием возобновляемых и альтернативных видов топлива.

2.7.2. Ожидаемые результаты:

увеличение объема промышленных товаров на 3 %;

снижение затрат на транспортировку электроэнергии.

2.8. Приоритет 8: развитие транспортного потенциала.

2.8.1. Основные задачи:

1) развитие автотранспортного комплекса, создание современной системы автодорог общего пользования путем коренной реконструкции существующих и возведения новых объектов - мероприятия:

развитие новых автомобильных дорог общего пользования по приоритетным направлениям;

улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предохранение от разрушения автомобильных дорог общего пользования за счет осуществления текущих, капитальных ремонтов и противооползневых мероприятий;

развитие сети сельских автомобильных дорог и обеспечение подъездами с твердым покрытием всех сельских населенных пунктов;

использование во время строительства и ремонта автомобильных дорог дорожно-строительных материалов высокого качества и новых технологий, повышение требований к их характеристикам;

повышение безопасности движения, комфортности и экономичности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения на опасных участках дорог;

2) обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования с целью повышения качества транспортного обслуживания местных жителей - мероприятия:

осуществление технико-технологической модернизации всех видов транспорта с привлечением к этому процессу, кроме государственных средств, ресурсов частного сектора на принципах государственно-частного партнерства, иностранных инвестиций, кредитных средств;

приоритетное развитие современного автобусного сообщения, оптимизация сети автобусных маршрутов;

организация мониторинга обеспечения автобусным сообщением отдаленных населенных пунктов, открытие новых автобусных маршрутов с учетом проведенного мониторинга;

обеспечение полного охвата всех населенных пунктов района автобусным сообщением.

2.9. Приоритет 9: создание среды, благоприятной для жизни.

2.9.1. Основные задачи:

1) создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения, формирование активной бизнес-среды - мероприятия:

поддержка развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства, индивидуальной трудовой деятельности и самозанятости населения;

создание благоприятной институционально-правовой среды, ориентированной на поддержку мотивации экономически активного населения к трудоустройству в легальной сфере экономической деятельности;

формирование системы переквалификации работников на основе использования результатов прогнозирования конъюнктурных изменений ситуации на рынке труда, а также стратегических ориентиров структурных изменений в экономике региона;

повышение мотивации экономически активного населения к получению образования и повышению профессиональной квалификации;

повышение уровня оплаты труда работников, занятых в экономике Ленинского района во всех видах экономической деятельности, уменьшение доли работников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц;

противодействие использованию "серых" (частично легальных) и "черных" (без легального начисления) схем выплат заработной платы;

полноценный переход к принципам "единого окна" во взаимоотношениях предпринимателей с местными органами власти;

обеспечение конкурентной продажи земельных участков и прав на них;

приоритетное развитие в сельских регионах предпринимательских инициатив, направленных на развитие составляющих зеленого туризма, новых форм организации аграрного бизнеса;

создание благоприятных условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность безработных и лиц с ограниченными возможностями путем предоставления соответствующей организационной, консультативной и правовой поддержки;

2) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных с целью достижения максимального положительного эффекта для качества их жизни в условиях ограниченности бюджетных ресурсов - мероприятия:

создание единого для района реестра семей (домохозяйств), нуждающихся в социальной защите и социальной помощи, введение постоянно действующей системы мониторинга данных о доходах семей;

проведение системной работы по замене категорийных видов социальной помощи домохозяйствам на адресные выплаты отдельным (беднейшим) категориям населения;

формирование отделений социальной помощи на дому (для одиноких людей преклонного возраста, инвалидов, не способных к самообслуживанию и т. п.);

активизация социальной работы на местных уровнях по реализации мер государственной политики в отношении детей, молодежи, женщин, семей;

восстановление деятельности временно перепрофилированных учреждений социальной сферы (а в случае необходимости - создание новых);

упрощение процедуры землеотвода для объектов сферы услуг, действующих в приоритетных (социальных) направлениях сферы обслуживания населения;

3) модернизация образовательной системы как ведущее направление инвестирования в воспроизводство и развитие человеческого потенциала региона, повышение качества "человеческого капитала" и снижение рисков наступления бедности - мероприятия:

обеспечение свободного доступа молодежи, лиц трудоспособного возраста к качественному профессионально-техническому и высшему образованию, системе повышения квалификации;

оптимизация сети и укрупнение учебных заведений региона;

обновление учебных программ учебных заведений в соответствии с европейскими стандартами и с учетом перспектив развития рынка труда;

совершенствование механизма формирования государственного заказа на подготовку специалистов, повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) в соответствии с потребностями экономики и конъюнктурными изменениями на рынке труда;

совершенствование механизма трудоустройства выпускников, гарантированное обеспечение им первого рабочего места;

создание эффективной системы последипломного образования, что предполагает мотивацию граждан к беспрерывному профессиональному и личностному усовершенствованию;

4) создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечения равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам путем реорганизации и внедрения современных медицинских и организационных технологий в деятельности системы здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни - мероприятия:

широкое развитие сети амбулаторий семейной медицины/медицины общей практики, в которых должно осуществляться до 80 % всей медицинской помощи населению;

создание механизма распределения подушного норматива на принципах медицинской и экономической целесообразности, экономической мотивации для населения к сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний;

формирование портфеля медицинских услуг, переход на договорную форму отношений между органами власти и медицинскими учреждениями по закупке услуг с предварительной оплатой работ;

формирование прогрессивной системы оплаты труда медработников, переход к оплате труда с учетом количества и качества выполненной работы;

реализация права выбора семейного врача пациентами, переход на контрактную форму отношений между врачами первичной медицинской помощи и населением, где оговариваются права и обязанности каждой из сторон;

межсекторальная интеграция и координация работы системы здравоохранения со смежными отраслями, имеющими отношение к здоровью населения и профилактике заболеваний;

демократизация системы здравоохранения с возможностью предоставления общественности местными органами власти информации об использовании бюджета здравоохранения, организация диалога с населением по его планированию и рациональному распределению;

рациональное использование сети санаторно-курортных учреждений с созданием специализированных центров санаторно-курортного лечения, реабилитации;

создание условий для ведения здорового образа жизни, привлечения широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развития спорта высших достижений;

5) улучшение окружающей природной среды как неотъемлемой составляющей обеспечения комфортных условий для жизни жителей и гостей района - мероприятия:

осуществление комплексных мер по модернизации технического состояния, обновлению и увеличению мощностей систем водоснабжения и водоотведения предприятий водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов Ленинского района;

создание полигонов для хранения, захоронения и утилизации мусора, ТБО на базе использования современных инновационных технологий, строительство завода по переработке бытовых отходов;

осуществление системных мер по контролю за загрязнением воздуха, соблюдением экологических норм выбросов СО2, реализация комплексных мер по снижению уровня загрязнения атмосферы в населенных пунктах и рекреационных зонах;

осуществление комплексных мероприятий по защите населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий от вредного воздействия вод;

достижение соблюдения требований экологической безопасности, обязательного соблюдения экологических стандартов, нормативов и лимитов использования природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и повседневной бытовой деятельности;

6) создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития: сохранения историко-культурной среды региона, развития сферы культуры и искусства, духовного формирования нации и удовлетворения культурных потребностей населения - мероприятия:

развитие и сохранение существующей сети учреждений культуры и искусства путем прямого бюджетного финансирования государственных учреждений;

повышение уровня престижности и востребованности профессий специалистов учреждений культуры, внедрение системы дополнительного материального и морального стимулирования труда работников сферы культуры (за счет бюджета Автономной Республики Крым и местных бюджетов);

модернизация библиотечной сети на основе ее информатизации и формирования единой электронной библиотеки Ленинского района;

осуществление комплекса мер по паспортизации и реставрации памятников историко-культурного наследия, привлечению ресурсов частных инвесторов к их восстановлению на принципах государственно-частного партнерства;

государственная поддержка развития фестивального и конкурсного движения, создание комплексных объектов социально-культурного характера, интеграция составляющих самобытности региона в систему туристического бизнеса;

создание эффективной системы просвещения и информирования населения о культуре, обычаях, конфессиональных особенностях этнических групп, проживающих в Ленинском районе;

создание условий для функционирования социально благополучной семьи и улучшения демографической ситуации в регионе;

обеспечение реализации прав детей и молодежи на безопасное, всестороннее и гармоничное становление и развитие личности;

7) развитие жилищно-коммунальной сферы и улучшение обеспечения населения Ленинского района жильем - мероприятия:

обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением, их газификация;

повышение транспортной доступности сельских населенных пунктов, особенно малых и отдаленных;

распространение практики создания ОСМД как неприбыльных организаций для осуществления функций управления и содержания жилищного комплекса;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов для потребностей технического переоснащения предприятий жилищно-коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры;

поэтапное оснащение всех потребителей жилищно-коммунальных услуг приборами учета расходования воды и энергии;

реализация инвестиционных проектов по энергосбережению, развитию и реконструкции систем теплоснабжения;

поощрение развития индивидуального жилищного строительства с использованием гарантий и льгот, установленных законодательством для сельских застройщиков;

создание необходимой социальной и коммунальной инфраструктуры в местах компактного проживания представителей ранее депортированных народов, выделение жилья, земельных участков под индивидуальную застройку;

8) стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке, в т. ч. на социально-значимые продовольственные товары, обеспечение контроля над качеством товаров и услуг с целью защиты прав потребителей - мероприятия:

осуществление постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги с целью недопущения их бесконтрольного роста, привлечение к процессу мониторинга представителей общественности, негосударственных организаций;

взаимодействие местных органов власти и субъектов хозяйственной деятельности в вопросе недопущения монополизации местных рынков сбыта, применения и распространения на территории района методов недобросовестной конкуренции;

поддержка модернизации структуры розничной торговли путем ее качественного обновления за счет усовершенствования условий торговли, обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований и стандартов обслуживания населения;

предоставление всесторонней комплексной консультационной и практической помощи потребителям в защите и восстановлении их прав, в т. ч. в подготовке судебных исков;

налаживание социального диалога между центральными и местными органами исполнительной власти и общественными, профсоюзными объединениями, организациями работодателей с целью обеспечения ценовой и территориальной доступности товаров и услуг для всех категорий потребителей.

2.10. Приоритет 10: создание эффективной системы управления территорией.

2.10.1. Основные задачи:

1) разработка проекта формирования дееспособной территориальной громады;

2) создание паспорта ресурсного потенциала района.

2.10.2. Ожидаемый результат:

устранение диспропорций в развитии региона.

Глава 20. Цели и основные задачи социально-экономического развития Нижнегорского района на 2012 год

1. Основная цель развития региона на 2012 год - реализация государственной политики, направленной на выполнение социальных гарантий, достижение устойчивого роста уровня жизни населения района.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: формирование агросектора XXI века.

2.1.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

усовершенствование системы ведения земледелия;

проведение агролесотехнических мероприятий;

увеличение площади и восстановление орошаемых земель;

удешевление стоимости электроэнергии на подачу воды для полива сельхозкультур;

реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных систем;

улучшение материально-технического обеспечения ФХ "Флора", ФХ "Сиваш", ЧП "Дон", ФХ "Агролидер", ООО "Юг-рис", ПАО "Весна", ПАО "Победа", СПК "Таврия", ФХ "Деметра", ФХ "Мария" путем создания условий для обновления технического парка;

приобретение 25 единиц новой сельхозтехники;

2) развитие производственной, рыночной, транспортной инфраструктуры в сельской местности - мероприятия:

содействие развитию обслуживающих кооперативов;

обеспечение использования международной технической помощи (ПРИК ПРООН, LINK);

улучшение материально-технической базы сельскохозяйственного обслуживающего кооператива "Рынок с. Садовое";

содействие развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, увеличение доли готовой продукции в производстве аграрного сектора экономики;

модернизация технического оборудования перерабатывающих предприятий;

усовершенствование линии розлива (дополнительный розлив) по детскому питанию на предприятии ООО ВВВ "Скеля";

проведение районных ярмарок и участие в международных выставках-ярмарках;

улучшение материально-технической базы СХ обслуживающий кооператив "Рынок с. Садовое", строительство холодильника, овощехранилища, лаборатории;

модернизация технического оборудования перерабатывающих предприятий, усовершенствование линии по детскому питанию в ООО ВВВ "Скеля", повышение качества продукции, увеличение ассортимента.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение использования орошаемых площадей на 1900 га;

обеспечение производства зерновых культур в объеме 151,0 тыс. т и рост производства на 0,5 %.;

обеспечение производства масличных культур в объеме 7,1 тыс. т и рост производства на 0,5 %;

создание 15 новых рабочих мест в полеводстве.

2.2. Приоритет 2: создание среды, благоприятной для жизни.

2.2.1. Основные задачи:

1) улучшение окружающей природной среды - мероприятия:

улучшение эпидемической обстановки в райцентре за счет его дополнительной санитарной очистки;

строительство полигона ТБО в пгт Нижнегорский;

2) развитие социальной инфраструктуры в сельской местности - мероприятия:

обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением;

реконструкция системы водоснабжения улиц в пгт Нижнегорский; замена башни Рожновского на ул.Фонтанной в пгт Нижнегорский;

строительство газопровода высокого давления и ГРС с. Акимовка и с. Садового Нижнегорского района; строительство сетей газоснабжения сел Новогригорьевка, Коренного, Владиславовка, Буревестник Нижнегорского района - межпоселковый газопровод;

3) развитие сферы культуры и искусства, духовного формирования нации и удовлетворение культурных потребностей населения - мероприятия:

создание возможностей для проведения досуга детей;

проведение работ по текущему ремонту внутренних помещений Нижнегорского районного дома культуры;

улучшение условий обучения детей;

проведение работ по текущему ремонту детской библиотеки пгт Нижнегорский;

4) создание условий для улучшения здоровья населения - мероприятие:

проведение ремонта отделений Центральной районной больницы, сельских врачебных амбулаторий, ФАПов;

5) модернизация общеобразовательной системы - мероприятия в сельских регионах:

улучшение обеспечения учебно-воспитательного процесса;

строительство, реконструкция и капитальные ремонты учебных заведений;

капитальный ремонт дошкольного учебного заведения с. Михайловка Нижнегорского района;

реконструкция здания детского сада "Родничок" на ул. Школьной, 2б в с. Желябовка Нижнегорского района;

модернизация материально-технической базы учебных заведений;

оборудование учебных заведений пандусами;

6) развитие массового спорта и спорта высших достижений; популяризация здорового образа жизни - мероприятия:

развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы;

создание спортивно-оздоровительного центра "Спорт для всех" на базе стадиона "Мелиоратор";

создание Дворца спорта на базе бывшего кинотеатра "Украина";

7) оптимизация системы социальной защиты малообеспеченных граждан - мероприятия:

обеспечение прав и достойного уровня жизни социально незащищенных категорий граждан;

реализация мероприятий Программы "Забота" на 2012 год;

8) повышение уровня жизни населения - мероприятия:

снижение уровня бедности, ликвидация задолженности по выплате заработной платы на предприятиях всех форм собственности;

выполнение мероприятий Программы занятости населения Нижнегорского района;

9) обеспечение контроля за качеством товаров и услуг с целью защиты прав потребителей на региональном рынке - мероприятия:

насыщение внутреннего рынка продукцией местных производителей;

проведение ярмарок и расширенных продаж сельскохозяйственной продукции с привлечением непосредственных производителей, выделение мест на рынках крымским производителям сельхозпродукции.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

улучшение санитарной очистки и эпидемической обстановки в райцентре;

улучшение водообеспечения сельского населения; перевод на газовое отопление индивидуальных домов, школ, детсадов, клубов, ФАПов, многоквартирного жилого фонда прилегающих сел, улучшение бытовых условий сельских жителей;

создание благоприятных условий для проведения досуга детей, молодежи, всего населения;

доступность оказания медицинской помощи населению, отремонтированные объекты здравоохранения;

создание условий для получения качественного общего среднего образования; соблюдение санитарно-гигиенических норм; сохранение здоровья учащихся;

повышение уровня социального, материально-бытового, медицинского и культурного обслуживания более 10 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, МВД, инвалидов войны и др.;

создание новых рабочих мест, стабилизация рынка труда и снижение численности безработного населения.

Глава 21. Цели и основные задачи социально-экономического развития Первомайского района на 2012 год

1. Основная цель развития Первомайского района на 2012 год - создание условий для устойчивого регионального развития, привлечения инвестиций, повышения уровня жизни населения района.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: формирование агросектора XXI века.

2.1.1. Основные задачи:

1) усовершенствование системы ведения земледелия - мероприятия:

проведение гипсования солонцовых земель на площади 1000 га в СПК "Грузия";

обновление и реконструкция внутрихозяйственных мелиоративных систем на территории Гришинского сельского совета ООО "Лендком Крым";

содействие в частичной компенсации сельхозтоваропроизводителям района стоимости приобретаемой сельхозтехники;

2) повышение уровня конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции - мероприятие:

подготовка проектно-сметной документации по созданию межхозяйственной лаборатории управления качеством сельскохозяйственной продукции;

3) развитие складского и холодильного хозяйств - мероприятия:

строительство и ввод в эксплуатацию овощехранилища вместимостью 100 т, приобретение холодильных установок в СОК "Джилек" при поддержке ПРИК ПРООН;

реконструкция овощехранилищ, приобретение холодильных установок: СПК "Грузия" (вместимость - 1000 т), ООО СПП "Агротехнология" (вместимость - 500 т), ООО "Темп" (вместимость - 100 т);

4) посадка и уход за многолетними насаждениями - мероприятие:

посадка сада ООО "Заря-Агро" на площади 18 га;

5) развитие отрасли животноводства - мероприятие:

строительство животноводческого комплекса по молочному скотоводству ООО "Лендком Крым" на 1000 голов.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

рост объема валовой продукции сельского хозяйства на 9 %;

рост объема производства мясомолочной продукции на 5 %;

создание 54 новых рабочих мест;

приобретение 2 зерноуборочных комбайнов, 11 единиц машинотракторной техники;

увеличение полива орошаемых земель на площади 530 га;

рост урожайности на орошаемых землях: зерновых культур - на 15 - 20 %, технических - на 15 - 20 %, овощей - на 20 - 30 %;

увеличение объемов хранения сельхозпродукции на 1700 т.

2.2. Приоритет 2: создание среды, благоприятной для жизни.

2.2.1. Основные задачи:

1) улучшение социального обслуживания населения - мероприятия:

принятие и реализация Программы "Забота" (районной, поселковой, сельских);

открытие отделений социально-бытовой адаптации в с. Гришино, с. Войково;

завершение ремонта здания территориального центра в пгт Первомайское;

строительство подводящего газопровода и газификация мини-котельной для отопления здания территориального центра на ул. Новой, 9 в пгт Первомайское Первомайского района Автономной Республики Крым;

строительство 10 пандусов к учреждениям района;

укрепление материально-технической базы отделения социально-бытовой адаптации для детей-инвалидов "Березка" пгт Первомайское;

легализация заработной платы, создание новых рабочих мест;

2) создание условий для получения равного доступа к качественному конкурентоспособному образованию - мероприятия:

проведение капитальных ремонтов помещений Войковской общеобразовательной школы I - III ступеней, кровли Черновской общеобразовательной школы I - III ступеней, детского сада с. Гришино;

строительство мини-котельной для отопления Калининской общеобразовательной школы I - III ступеней и детского сада;

открытие групп дошкольного обучения на базе Абрикосовской общеобразовательной школы I - III ступеней, Октябрьской общеобразовательной школы I - III ступеней;

проведение ремонтов помещений для открытия групп дошкольного обучения на базе Стахановской общеобразовательной школы I - III ступеней, Черновской общеобразовательной школы I - III ступеней, Гвардейской общеобразовательной школы I - III ступеней;

3) оказание качественной и доступной медицинской помощи населению района - мероприятия:

привлечение специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях;

открытие опорного пункта в амбулатории общей практики семейной медицины с. Войково и приобретение 1 единицы санитарного транспорта;

реконструкция хозяйственного корпуса центральной районной больницы (прачечного отделения и пищеблока, патологоанатомического отделения);

проведение капитальных ремонтов сельских врачебных амбулаторий с. Кормового, с. Стахановка, фельдшерско-акушерских пунктов в с. Алексеевка и с. Абрикосово;

приобретение санитарного транспорта для Центральной районной больницы и амбулатории общей практики семейной медицины в с. Гришино;

4) создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного развития - мероприятие:

проведение капитальных ремонтов Стахановского, Гвардейского, Островского, Черновского, Крестьяновского домов культуры;

5) развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства - мероприятия:

строительство газопровода высокого давления к с. Гришино, с. Крестьяновка и с. Новая Деревня;

строительство объекта "Водоснабжение Восточного массива пгт Первомайское";

реконструкция системы водоснабжения с. Октябрьского, 3-й пусковой комплекс;

реализация проекта "Система водоподготовки на скважине N 3346 пгт Первомайское";

строительство канализационных насосных станций центральной районной больницы и жилого массива на ул. Гагарина пгт Первомайское;

строительство очистных сооружений в пгт Первомайское;

оснащение технологическими приборами учета воды скважин, жилых домов;

6) повышение качества торгового обслуживания населения - мероприятия:

контроль ценовой ситуации на продовольственные товары;

проведение сельскохозяйственных ярмарок и расширенных продаж;

открытие 4 новых объектов торговли в сельской местности (в селах Войково, Калинино, Островском, Крестьяновка).

2.2.2. Ожидаемые результаты:

расширение охвата обслуживания пожилых людей и инвалидов в отделениях территориального центра на 650 человек;

строительство 10 пандусов к учреждениям района;

создание 428 рабочих мест;

рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в экономике, на 18,6 %;

увеличение охвата детей дошкольным образованием на 100 детей;

охват оздоровлением - 57 % детей;

оказание экстренной и неотложной медпомощи 8315 жителям 12 сел района;

улучшение качества оказания медицинских услуг 5651 жителям 9 сел района;

создание условий для организации досуга 7700 жителей 5 сельских советов района;

газификация 1020 домовладений, а также социальных объектов 3 сел района;

стабильное обеспечение питьевой водой 6100 жителей;

повышение качества услуг водоотведения для 1300 жителей и районной больницы;

оснащение технологическими приборами учета воды 100 % скважин района и 70 % многоквартирных жилых домов;

рост объема оборота розничной торговли на 11,2 % в сопоставимых ценах;

рост объема реализованных услуг на 11,3 % в сопоставимых ценах.

2.3.1. Приоритет 3: создание условий для привлечения инвестиций, реализация инвестиционных проектов, работа с международными фондами.

2.3.2. Основные задачи:

1) использование местных энергетических ресурсов - мероприятия:

реализация проекта по строительству Первомайской ВЭС мощностью 400 МВт;

2) создание условий для привлечения инвестиций - мероприятия:

подготовка инвестиционных продуктов типа "браундфилд", "гринфилд";

разработка схемы планировки территории Первомайского района;

внесение изменений в генеральные планы пгт Первомайское, с. Правда, с. Гришино, с. Калинино;

3) работа по проектам международной технической помощи - мероприятия:

привлечение средств Украинского Фонда Социальных Инвестиций в размере 4,6 млн. грн. на реализацию 7 проектов;

привлечение средств Проекта МРГ "Местное развитие, ориентированное на громаду" в размере 320,0 тыс. грн. на реализацию 4 микропроектов;

реализация проектов при сотрудничестве с ПРИК ПРООН;

реализация 3 проектов-победителей Всекрымского конкурса проектов и программ местного самоуправления 2011 года и подготовка новых проектов на конкурс 2012 года.

2.3.3. Ожидаемые результаты:

темп роста объема иностранных инвестиций - 100,8 % по отношению к объему 2011 года;

привлечение 5,0 млн. грн. средств международной технической помощи.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основные задачи:

1) обеспечение развития пассажирского транспорта общего пользования - мероприятие:

оптимизация сети автобусных пассажирских маршрутов района, открытие новых с учетом проведенного мониторинга;

2) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дорог - мероприятие:

проведение капитальных ремонтов дорожного покрытия ул. Советской, ул. Ленина, уличного проезда между ул. Ленина и ул. Советской в пгт Первомайское; ул. Перекопской в с. Правда; ул. XXIV съезда в с. Крестьяновка; ул. Мира в с. Войково; ул. Юбилейной в с. Октябрьское.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

охват пригородным автобусным сообщением 100 % сельских населенных пунктов;

устройство 22 тыс. м2 асфальтного дорожного покрытия в населенных пунктах.

Глава 22. Цели и основные задачи социально-экономического развития Раздольненского района на 2012 год

1. Основные цели развития Раздольненского района на 2012 год - повышение уровня жизни населения района, создание условий для устойчивого экономического развития региона.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование санаторно-курортного и туристического сектора.

2.1.1. Основные задачи:

1) развитие пляжной инфраструктуры - мероприятия:

реконструкция и благоустройство прибрежных зон с. Стерегущего, с. Портового;

благоустройство зоны рекреации "Бакальская коса";

2) развитие инфраструктуры курортов - мероприятия:

оценка перспективы использования природных ресурсов;

подготовка предложений в концепцию развития Западного Крыма;

разработка генерального плана застройки Славновского сельского совета;

поддержка аграрно-туристического кластера "Бакальская коса";

установка границ населенных пунктов;

проведение инвентаризации земель;

проведение нормативной денежной оценки населенных пунктов;

3) создание и популяризация положительного имиджа района - мероприятия:

продвижение инвестиционных проектов на форумах, выставках, ярмарках, фестивалях с целью популяризации рекреационных возможностей;

изготовление и приобретение полиграфической рекламно-информационной и сувенирной продукции;

проведение региональных имиджевых мероприятий;

4) развитие новых сегментов рынка рекреационных услуг - мероприятия:

развитие сельского зеленого туризма в Славновском и Чернышевском сельских советах;

определение перечня объектов, которые могут быть использованы для создания молодежных гостиниц.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение продолжительности курортного сезона, рост поступлений в бюджет на 10 %;

развитие рекреационного и туристического комплекса, усовершенствование инфраструктуры - повышение уровня комфортности курортных учреждений, расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг;

увеличение объемов реализации всех видов услуг на предприятиях санаторно-курортного комплекса на 10 %;

утверждение генеральных планов застройки населенных пунктов;

рациональное и экологически безопасное использование природных ресурсов;

реализации инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма;

участие в региональной ярмарке "Новое лицо древнего курорта. Западный Крым" в г. Евпатории;

участие в Международной ярмарке "Крым. Курорты. Туризм - 2012" в г. Ялте;

увеличение экономической роли сельского зеленого туризма в рекреационном комплексе района, развитие различных видов туризма и экскурсионной деятельности.

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) развитие отрасли растениеводства - мероприятия:

координация работы по оптимизации структуры посевных площадей землепользователями и арендаторами, земельное районирование возделывания сельскохозяйственных культур с учетом почвенных и природно-климатических условий района, освоение научно-обоснованных, эколого-экономических севооборотов и упорядочение сельскохозяйственных угодий;

сохранение и улучшение плодородия почв сельскохозяйственного назначения, внедрение систематического контроля над состоянием почв, содержанием и уровнем концентрации тяжелых металлов, объемами минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, которые используются в сельскохозяйственном производстве;

увеличение площади орошаемых земель, восстановление орошаемых земель, которые на протяжении определенного времени не обрабатывались, повышение эффективности использования воды путем реконструкции и модернизации мелиоративных сооружений;

развитие селекции и семеноводства, что позволит получить адаптированные сорта сельскохозяйственных культур;

2) развитие садоводства и виноградарства - мероприятия:

увеличение площади садов;

увеличение площади виноградников;

3) развитие отрасли овощеводства - мероприятия:

увеличение посевных площадей овоще-бахчевых культур;

расширение ассортимента производимой овощной продукции;

увеличение площадей овощных культур на капельном орошении;

4) развитие отрасли животноводства - мероприятия:

восстановление и развитие молочного скотоводства путем внедрения передовых технологий круглогодичного однотипного кормления коров полнорационными кормосмесями (монокормом);

создание обслуживающих кооперативов и сервисных центров по ветеринарному обслуживанию животных в каждой сельской громаде;

выделение земельных участков для создания окультуренных общественных пастбищ;

развитие свиноводства как скороспелой отрасли животноводства, использование комбикормов собственного приготовления в сочетании с белково-минерально-витаминными добавками (БМВД) для балансирования рационов;

развитие птицеводства, привлечение инвестиций и запуск простаивающей птицефабрики "Агротем";

увеличение поголовья овец, максимальное использование средств, выделяемых из Государственного бюджета Украины на развитие животноводства;

5) развитие пищевой и перерабатывающей промышленности - мероприятия:

развитие и восстановление молокоперерабатывающей отрасли;

освоение новых технологических процессов и увеличение ассортимента выпускаемых изделий;

внедрение энергосберегающего оборудования, техники и технологий;

участие в государственных и республиканских выставочных мероприятиях;

формирование и развитие инфраструктуры аграрного рынка;

6) повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора района - мероприятия:

формирование базы инвестиционных проектов развития аграрного сектора района;

подготовка информации об инвестиционных проектах в сфере развития агропромышленного комплекса для размещения ее в базе данных проектов предприятия "Агентство регионального развития";

популяризация инвестиционных проектов (предложений) среди населения;

содействие в привлечении международной финансовой и технической помощи органам местного самоуправления и сельскохозяйственным предприятиям.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

внесение фосфогипса на площади 400 га;

дополнительное восстановление 1000 га орошаемых земель;

обеспечение производства зерна не менее 140 тыс. т;

посадка 5 га садов;

рост производства фруктов до 1,0 тыс. т, что в 1,5 раза больше объема производства фруктов в 2011 году;

закладка 5 га виноградников;

посев овоще-бахчевых культур на площади не менее 1800 га,

рост производства овоще-бахчевой продукции до 18 тыс. т, что на 2 тыс. т превышает уровень 2011 года,

увеличение рентабельности овощной продукции на 10 - 15 % за счет снижения затрат на полив;

расширение ассортимента производимой овощной продукции в соответствующих объемах: лук - 45 % от валового сбора овощей, морковь - 10 %, свекла - 10 %, капуста - 10 %, томаты - 10 %, огурцы - 10 %, прочие овощи - 5 %;

получение в среднем от коровы не менее 4200 кг молока в год при снижении на 5 % затрат кормов и на 3 % себестоимости молока;

доведение объемов искусственного осеменения коров и телок в личных подсобных хозяйствах до 25 % от имеющегося поголовья;

рост производства молока во всех категориях хозяйств до 19,5 тыс. т;

рост производства яиц сельхозпредприятиями района до 8,3 млн. штук и мяса птицы - до 300 т;

рост производства шерсти до 213 т;

объем реализованной промышленной продукции - в сумме 33000,0 тыс. грн., или 103,1 % по отношению к 2011 году.

2.3. Приоритет 3: создание среды, благоприятной для жизни.

2.3.1. Основные задачи:

1) реализация социальных договоров, заключенных с избирателями - мероприятия:

устранение аварийности насосной станции второго подъема водоснабжения поселка Раздольное;

реконструкция сетей водоснабжения и скважин с. Нива Раздольненского района;

капитальный ремонт насосной станции 3-го подъема воды с. Сенокосного Раздольненского района;

капремонт дорожного покрытия улиц Калинина, Гоголя, 30 лет Победы, Червонной в пгт Раздольное;

капитальный ремонт водоснабжения ул. Антона Кима в пгт Раздольное;

2) создание эффективного рынка труда, обеспечивающего рост реальных доходов населения - мероприятия:

увеличение количества самозанятого населения путем регистрации и организации предпринимательской деятельности, развитие рынка труда;

проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации безработных;

легализация трудовых отношений;

повышение профессиональной конкурентоспособности работников;

выполнение в полном объеме социальных программ;

3) развитие здравоохранения, гуманитарной, духовной сферы и обеспечение межнационального согласия - мероприятия:

реорганизация оказания скорой медицинской помощи: открытие опорных пунктов в амбулатории общей практики семейной медицины с. Березовка, с. Ручьи;

реконструкция хозяйственного корпуса (прачечного отделения, пищеблока и автоклавной) Раздольненской центральной районной больницы;

капитальные ремонты сельской врачебной амбулатории с. Славное, ФАПов в селах Зимино, Котовское, Кумово, Нива;

приобретение санитарного транспорта для Раздольненской центральной районной больницы, участковой больницы пос. Новоселовское и амбулатории общей практики семейной медицины с. Славного, с. Березовка, с. Ручьи;

4) развитие отрасли образования - мероприятия:

реконструкция и капитальный ремонт учебных заведений;

модернизация материально-технической базы учебных заведений;

обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и домой;

5) культура и духовность - мероприятия:

создание оптимальной модели библиотечного обслуживания граждан, обеспечение полноценного комплектования фондов библиотек района;

создание благоприятных условий для развития фестивального движения;

подготовка новой учетно-паспортной документации на памятники культурного наследия местного значения;

капитальный ремонт кровли Новоселовского дома культуры, капитальный ремонт Зиминского, Кумовского, Кукушкинского, Славянского, Ковыльновского, Березовского, Ручьевского домов культур, Нивовского клуба;

6) физическая культура и спорт - мероприятие:

создание современной спортивной социальной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;

7) обеспечение межнационального согласия - мероприятия:

строительство 15 одноквартирных жилых домов в пгт Раздольное;

выделение земельных участков репатриантам для строительства индивидуального жилья;

укрепление межнационального согласия и создание условий для сохранения этнополитической стабильности;

8) охрана и рациональное использование природной среды - мероприятия:

сохранение экологического равновесия в региональном ландшафтном парке "Бакальская коса" и природном заповеднике "Лебяжьи острова";

снижение сбросов загрязненных сточных вод в Каркинитский залив;

улучшение санитарного состояния населенных пунктов, ликвидация и предотвращение образования стихийных свалок, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

максимальное сохранение действующих рабочих мест и обеспечение роста численности занятого населения, создание 455 новых рабочих мест;

привлечение 420 человек к общественным работам;

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 295 человек;

привлечение 6 врачей-интернов с целью подготовки для работы в лечебно-профилактических учреждениях района;

оказание экстренной и неотложной медпомощи сельскому населению - 13 сел с населением 7584 человека;

качественное оказание неотложной помощи и предоставление медицинских услуг для населения Славновского и Славянского сельских советов: в 6 селах 4001 человек;

функционирование социальной аптеки по адресу пгт Раздольное, ул. Ленина, 15;

капитальный ремонт спортивного зала Кукушкинской и Новоселовской общеобразовательных школ I - III ступеней;

капитальный ремонт кровли Орловской общеобразовательной школы I - III ступеней;

завершение реконструкции отопления Орловской общеобразовательной школы I - III ступеней;

капитальный ремонт детских садов сел Славного, Котовка;

обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и домой;

обновление библиотечного фонда;

увеличение числа граждан, привлеченных к физкультурно-оздоровительной работе, до 20 % от общей численности населения;

охват школьников занятиями в сети внешкольных спортивных учреждений.

Глава 23. Цели и основные задачи социально-экономического развития Сакского района на 2012 год

1. Основная цель развития Сакского района на 2012 год - обеспечение стабильного роста во всех сферах экономики, направленного на улучшение уровня жизни жителей региона.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование санаторно-курортного и туристического комплекса.

2.1.1. Основные задачи:

1) формирование качественного, конкурентоспособного туристического продукта, соответствующего мировым стандартам качества, - мероприятия:

введение в практику управления международной экологической сертификации туристических заведений на морском побережье;

создание системы туристско-информационных центров;

обеспечение развития пляжной инфраструктуры;

создание инфраструктуры развлечений и центров досуга детей и молодежи;

активизация использования культурного, этнического, ландшафтного, бальнеологического и других потенциалов района;

развитие специализированных видов туризма и зимних видов отдыха в горных, предгорных и степных районах;

создание и популяризация положительного имиджа района как национального круглогодичного курортного и туристического центра;

придание прибрежным территориям района (Штормовскому, Молочненскому и Фрунзенскому сельским советам) статуса курортных территорий государственного и местного значения;

осуществление стратегического планирования развития прибрежных территорий, разработка схемы функционального зонирования прибрежной полосы с определением территорий, пригодных для разных видов хозяйственной деятельности;

улучшение материального обеспечения и организации работы служб быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации в прибрежных защитных полосах морей.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

улучшение качества услуг, предоставляемых на пляжных территориях;

обеспечение технически исправного состояния источников противопожарного водоснабжения на предприятиях курортно-оздоровительной отрасли;

увеличение на 30 % налоговых поступлений от курортно-туристической отрасли в сводный бюджет района;

увеличение количества отдыхающих на 14 %.

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

внедрение системных мер по экологизации, интенсификации и рациональному использованию земельных, водных, лесных ресурсов, задействованных в сельскохозяйственном производстве;

реконструкция и модернизация мелиоративных сооружений;

закупка 95 т элитных и высокопродуктивных семян;

покупка 7 единиц сельхозтехники;

2) развитие овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства, эфиромасличного производства как отраслей специализации растениеводства - мероприятия:

повышение агротехнического уровня ухода за существующими плодовыми насаждениями, что позволит увеличить продуктивность садов, виноградников;

расширение выращивания южных культур: персика, абрикоса, миндаля, ореха грецкого, груши, кизила и др.;

обеспечение аграрных хозяйств (в т. ч. индивидуальных) государственной поддержкой в приобретении качественных семян овощных культур, обеспечении современной сельскохозяйственной техникой, удобрениями и агрохимикатами для их выращивания;

ликвидация изреженности виноградных насаждений, повышение уровня агротехники, увеличение площадей орошения с помощью использования капельных систем, что позволит увеличить урожайность виноградников;

3) устойчивое и сбалансированное развитие животноводства - мероприятия:

расширение посевов кормовых культур, увеличение площадей пастбищ с искусственным орошением для обеспечения кормовой базы животноводства, увеличение производства сбалансированных кормов по питательности и кормовой ценности;

увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, главным образом крупного рогатого скота и овец;

реконструкция существующих и создание новых животноводческих ферм ООО "Набис";

обеспечение воспроизводства высокоэффективных пород путем создания племенных репродукторов сельскохозяйственных животных;

введение бюджетной поддержки строительства и реконструкции молочных ферм с целью приоритетного развития молочного направления скотоводства, развитие специфических видов молочного скотоводства (козы, овцы и т. п.);

разведение скота и птицы мясных пород с целью диверсификации ассортимента продукции животноводства;

4) развитие социальной инфраструктуры в сельской местности - мероприятия:

обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением;

газификация сельских населенных пунктов;

обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоотведением;

реализация инвестиционных проектов по обустройству коллективных установок доочистки воды для питьевых нужд социальных объектов района;

удешевление затрат по подаче питьевой воды для сельского населения.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

увеличение валового сбора овощей на 150 т;

сохранение 10,3 тыс. га орошаемых земель;

повышение плодородия почв за счет внесения минеральных удобрений на площади 50,9 тыс. га;

стимулирование комбайновых экипажей (18 ед.) для достижения наибольших результатов в уборке ранних зерновых культур;

внедрение почвозащитной, энергосберегающей технологии обработки почвы "No-till" на площади 5 тыс. га;

залужение междурядий виноградника на площади 100 га;

посадка 5 га ягодника;

увеличение производства картофеля на 90 т, овощей - на 160 т;

покупка 11 ед. техники для проведения работ на виноградниках;

посадка 155 га виноградников;

создание 20 постоянных рабочих мест на сельхозпредприятиях;

увеличение посевов однолетних и многолетних трав на 100 га;

увеличение валового сбора зеленой массы однолетних и многолетних трав на 800 т;

увеличение производства мяса в сельскохозяйственных предприятиях на 30 т;

увеличение производства молока на 40 т;

увеличение поголовья овец на 540 голов;

увеличение поголовья свиней на 500 голов;

покупка населением 10 доильных установок;

увеличение объемов выращивания и реализации племенного молодняка (100 голов);

обеспечение централизованным водоснабжением сельского населения (12,3 тыс. человек);

строительство КОС в с. Зерновом с применением новых технологий, производительностью 200 м3 в сутки;

обеспечение чистой питьевой водой школ и больницы района;

укомплектование первичного звена здравоохранения медицинскими кадрами.

2.3. Приоритет 3: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.3.1. Основная задача:

рационализация энергообеспечения на принципах оптимального использования местных энергетических ресурсов - мероприятие:

повышение уровня энергообеспечения региона собственными ресурсами путем реконструкции и увеличения мощности действующих и строительства новых объектов традиционной энергетики, а также развития использования возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной, геотермальной и т. п.).

2.3.2. Ожидаемые результаты:

восстановление отопления за счет термальных вод в Зерновском сельском совете;

обеспечение роста объемов промышленного производства в сопоставимых ценах на 4 %,

создание 40 новых рабочих мест.

2.4. Приоритет 4: развитие транспортного потенциала.

2.4.1. Основные задачи:

1) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предохранение от разрушения автомобильных дорог общего пользования за счет осуществления текущих, капитальных ремонтов и противооползневых мероприятий;

2) оптимизация пассажирских стоянок;

3) обеспечение доступности связи в сельской местности;

4) развитие малой авиации в районе.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

благоустройство сел района и пополнение местных бюджетов;

увеличение количества пользователей почтовой и мобильной связи;

создание условий для привлечения туристов.

2.5. Приоритет 5: создание среды, благоприятной для жизни.

2.5.1. Основные задачи:

1) повышение реальных доходов населения - мероприятия:

обеспечение стабильной динамики роста номинальной и реальной заработной платы;

обеспечение роста наличных доходов населения республики, финансирования государственных социальных гарантий в сфере доходов населения, стабилизация инфляционных процессов;

2) улучшение ситуации на рынке труда района - мероприятия:

расширение сферы приложения труда за счет создания новых рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и в организациях всех форм собственности, а также самостоятельной занятости населения, развития предпринимательства;

содействие скорейшему возвращению к трудовой деятельности работников, которые потеряли работу;

3) социальная защита населения - мероприятия:

улучшение материального положения семей с детьми, создание благоприятных условий комплексного развития детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

организация комплексного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, связанного с предоставлением различных бытовых услуг; формирование территориальных центров и отделений социальной помощи на дому;

улучшение системы предоставления социальных и медицинских услуг пожилым гражданам и инвалидам;

создание единого для республики реестра семей (домохозяйств), нуждающихся в социальной защите и социальной помощи, введение постоянно действующей системы мониторинга данных о доходах семей;

4) жилищно-коммунальное хозяйство - мероприятия:

осуществление демонополизации системы управления и обслуживания жилищного фонда, создание рынка жилищно-коммунальных услуг; распространение практики создания ОСМД как неприбыльных организаций для осуществления функций управления и содержания жилищного комплекса;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиционных ресурсов для потребностей технического переоснащения предприятий жилищно-коммунального хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры;

капитальный ремонт 24 жилых домов с внедрением энергосберегающих технологий (кровли, фасада и т. п.);

создание расчетных центров с автоматизированными системами начислений и учета оплаты потребителями жилищно-коммунальных услуг и энергоносителей;

строительство мусороперерабатывающего комплекса на территории Кольцовского сельского совета и строительство полигона ТБО в с. Елизаветово;

приобретение автотранспорта для сбора и вывоза ТБО из населенных пунктов района;

поэтапное оснащение всех потребителей жилищно-коммунальных услуг приборами учета расходования воды и энергии;

строительство новых объектов в 2012 году: первого пускового комплекса (с. Рунное) "Газификация сел Наумовка, Рунное, Громовка Сакского района", "Газификация с. Воробьево Сакского района", строительство межпоселкового газопровода к селам Валентиново, Степному, переход газопровода среднего давления через железную дорогу в с. Ярком, реконструкция системы водоснабжения с. Глинка Сакского района, строительства водовода с. Столбовое-с. Кольцевое, с. Столбовое-с. Огневое и завершение реконструкции системы водоснабжения с. Зернового, с. Виноградово, завершение реконструкции канализационных очистных сооружений с. Крымского, с. Зернового, с. Лесновка;

реконструкция разделительных дамб оз. Сасык-Сиваш "Основная и Караимская", в т. ч. ПИР - 242,5 тыс. грн.;

реконструкция канализационных очистных сооружений с. Крымское Сакского района;

5) политика в сфере оборота потребительских товаров и услуг - мероприятия:

формирование структуры розничной торговли, ее качественное обновление за счет внедрения современных стандартов торгового и бытового обслуживания населения;

насыщение внутреннего рынка продукцией отечественных и местных товаропроизводителей;

осуществление постоянного мониторинга цен на потребительские товары и услуги с целью недопущения их бесконтрольного роста;

обеспечение контроля качества и безопасности пищевых продуктов отечественного и импортного производства;

организация взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти с общественными, профсоюзными объединениями, организациями работодателей;

6) образование и здравоохранение - мероприятия:

формирование эффективной системы образования на государственном, русском и крымскотатарском языках, а также на языках национальных меньшинств;

расширение сети дошкольных образовательных учреждений;

рост числа молодых специалистов в образовательных учреждениях;

реконструкция детского сада на 150 мест на ул. Суворовской, 32 в с. Суворовском Сакского района;

внедрение современных компьютерных технологий обучения (100 % оснащение школ современным компьютерным оборудованием, увеличение числа образовательных учреждений, имеющих свои регулярные обновляемые сайты в сети Интернет, до 100 %); предоставление возможности 100 % учащихся пользоваться при обучении новыми информационными технологиями;

совершенствование механизмов оценки, контроля и управления качеством образования;

улучшение материально-технической базы, оснащение школ современным учебным оборудованием, использование современных информационных технологий и методов обучения;

обеспечение учебных заведений учебной литературой, введение учебников на электронных носителях;

совершенствование новых механизмов оплаты труда в системе образования, реализация стимулирующих принципов оплаты за качество и результаты работы, финансовая самостоятельность учреждений образования;

увеличение охвата детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, семейными формами устройства;

обеспечение своевременного выявления детей, родители которых уклоняются от выполнения родительских обязанностей, путем проведения выездов;

защита жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения;

пропаганда семейных ценностей, привлечение детей к участию в праздничных мероприятиях;

7) улучшение окружающей природной среды - мероприятие:

реализация инвестиционных проектов по реконструкции централизованных систем водоснабжения с использованием энергосберегающего оборудования;

8) регуляторная политика и развитие предпринимательства - мероприятия:

ускоренная реализация мер, предусмотренных общегосударственной политикой дерегуляции, полноценный переход к принципам "единого окна" во взаимоотношениях предпринимателей с местными органами власти и разрешительными структурами;

поддержка развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства, индивидуальной трудовой деятельности и самозанятости населения.

2.5.2. Ожидаемые результаты:

номинальная среднемесячная заработная плата составит 2100,0 грн., темп роста - 118,6 %;

стабилизация экономической ситуации, замедление темпов сокращения рабочей силы и высвобождения работников, что будет способствовать снижению числа граждан, утративших работу или работающих в режиме неполного рабочего дня (недели);

улучшение материального положения семей с детьми, создание благоприятных условий для комплексного развития детей;

улучшение социального обслуживания и расширения круга обслуживаемых лиц до 394 человек;

социальная адаптация в общественную жизнь и увеличение количества обслуживаемых до 490 граждан;

расширение круга обслуживаемых и увеличения видов услуг до 55;

усиление адресности в предоставлении социальной помощи (количество получателей - 2000);

оказание материальной помощи по потере кормильца (18 получателей);

предоставление льгот инвалидам всех категорий (1945 человек);

поэтапное оснащение всех потребителей жилищно-коммунальных услуг приборами учета расходования воды и энергии;

удельный вес жилищного фонда, в котором созданы ОСМД, увеличится до 31,4 %;

удельный вес жилья, переданного в управление негосударственным предприятиям, (50 %) - 193 тыс. м2;

приобретение жилья 7 семьям, проживающим в аварийном доме по адресу: пгт Новофедоровка, ул. Школьная, д. 18, S = 0,4 тыс. м2;

оснащение приборами учета воды многоквартирного жилого фонда (51 %);

увеличение объемов розничного товарооборота предприятий в сопоставимых ценах на 10 %;

стабилизация ситуации на рынке социально значимых товаров, поддержка местных производителей, обеспечение населения качественной продукцией по доступным ценам, расширение ассортимента;

снижение зависимости продовольственного рынка от продукции, ввозимой из других регионов Украины;

оплата за пользование Интернетом 34 школ в течение года;

привлечение 90 учителей к обучению в межкурсовой период;

строительство, реконструкция и капитальный ремонт дошкольных учебных заведений;

приобретение учебной литературы;

увеличение до 80 % охвата детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, семейными формами устройства;

участие 120 спортсменов в официальных чемпионатах Автономной Республики Крым, Украины, Европы, мира;

обеспечение питьевой водой территориальной громады Штормовского сельсовета - 2,5 тыс. человек (в летний период численность населения увеличивается в 4 раза);

увеличение количества малых предприятий на 10 тыс. человек наличного населения до 32 единиц;

увеличение количества физических лиц-предпринимателей до 3,3 тыс. человек;

увеличение удельного веса поступлений от субъектов малого предпринимательства в доходную часть сводного бюджета района до 44 %;

увеличение удельного веса продукции (работ, услуг), реализованной малыми предприятиями, в общем объеме реализации продукции до 50 %.

Глава 24. Цели и основные задачи социально-экономического развития Симферопольского района на 2012 год

1. Основная цель развития Симферопольского района в 2012 год - обеспечение условий для стабильного экономического роста, направленного на повышение уровня жизни населения.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: развитие аграрного сектора экономики.

2.1.1. Основная задача:

1) реализация комплекса мероприятий по охране плодородия и рациональному использованию почв путем совершенствования структуры посевных площадей - мероприятия:

расширение посевов пропашных зерновых и кормовых культур;

расширение посевов озимого рапса как фитосанитара полей до 2,2 тыс. га;

расширение посевов многолетних трав в структуре посевных площадей до 4 тыс. га;

проведение гипсования солонцеватых почв на площади 67,4 га;

увеличение производства высококачественного зерна мягких сортов пшеницы (удельный вес высококачественного зерна не ниже 4 класса довести до 80 %);

продолжение реконструкции тепличных комбинатов в СООО "Крымтеплица", ОАО "Советская Украина", внедрение компьютерных технологий наблюдений за состоянием растений и подачей физиологического раствора;

совершенствование структуры плодовых насаждений по породному и сортовому составу; внедрение ресурсосберегающих и экологощадящих технологий; внедрение интегрированной системы плодовых культур от вредителей и болезней, рационально сочетая химические и биологические средства защиты;

закладка новых виноградников безвирусными и морозостойкими сортами на площади 70 га, повсеместная замена нерентабельных и нерайонированных сортов на перспективные сорта;

улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочного направления, повышение продуктивности за счет прилития крови голштинской и англерской пород и увеличение объемов искусственного осеменения маточного поголовья коров в личных подсобных хозяйствах населения;

укрепление материально-технической базы, укомплектование молочных ферм новыми машинами и оборудованием, создание доильных залов за счет выделения беспроцентных кредитов на их приобретение с последующим возмещением в течение трех лет;

совершенствование генетического потенциала яйценоской птицы путем использования отечественных и зарубежных пород и кроссов;

улучшение генетического потенциала свиней за счет применения межпородного скрещивания и увеличения объемов искусственного осеменения маточного поголовья в хозяйствах всех форм собственности.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение производства зерна на 2,3 % по отношению к уровню 2011 года, что составит 126 тыс. т;

увеличение производства масличных культур на 1,9 % по отношению к уровню 2011 года, что составит 5,4 тыс. т;

увеличение производства овощей на 3,8 % больше уровня 2011 года, что составит 57,2 тыс. т;

увеличение производства фруктов на 1,3 % больше уровня 2011 года, что составит 15,4 тыс. т;

увеличение производства винограда на 3,1 % больше уровня 2011 года, что составит 6,7 тыс. т;

увеличение поголовья коров на 2 % по отношению к 2011 году, что составит 5,6 тыс. голов;

увеличение производства яиц на 3 % по отношению к 2011 году, что составит 365,7 тыс. штук;

увеличение численности поголовья свиней на 5,3 % по отношению к уровню 2011 года, что составит 38 тыс. голов.

2.2. Приоритет 2: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.2.1. Основные задачи:

1) модернизация и реконструкция существующих производственных мощностей с привлечением инвестиций, технического перевооружения и ввод их в эксплуатацию на предприятиях ООО "Велес-Крым", ООО "СБА ЛТД", ООО "МПК "Скворцово", ЧП Побежук С. В., ЮФНУБиП Украины "КАТУ", ООО "Антей";

2) повышение эффективности производства за счет внедрения энергосберегающих технологий, прогрессивного оборудования, создания замкнутых горизонтально и вертикально интегрированных комплексов, включающих в себя предприятия, производящие сырье, осуществляющие глубокую переработку до готовой продукции;

3) ориентация производства на потребности и запросы потребителей на всех предприятиях пищевой промышленности;

4) повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, соответствующей международным стандартам, в рамках сотрудничества Украины с ВТО и ЕС; расширение рынка сбыта в Украине и в странах СНГ; расширение собственной фирменной торговли.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

получение дополнительной продукции на сумму 90,0 тыс. грн.;

возможность длительного хранения местной сельхозпродукции;

возможность приобретения сельхозпродукции по ценам производителей.

2.3. Приоритет 3: развитие санаторно-курортного комплекса и зеленого туризма.

2.3.1. Основные задачи:

1) привлечение иностранных и отечественных инвесторов в развитие туристической сферы;

2) проведение модернизации и реконструкции сезонных баз отдыха с высокой степенью морального и физического износа, строительство берегоукрепительных сооружений; улучшение комфортабельности номерного фонда и благоустройство территорий санаторно-курортных учреждений;

3) строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений в пгт Николаевка;

4) организация рекламы объектов сельского зеленого туризма с целью повышения заинтересованности в развитии зеленого туризма.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

увеличение количества отдыхающих на 4 %;

дополнительные поступления от туристического сбора;

легализация доходов теневого сектора.

2.4. Приоритет 4: создание среды, благоприятной для жизни.

2.4.1. Основные задачи:

1) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций - мероприятия:

выявление новых инвестиционных площадок (проектов), составление реестра привлекательных земельных участков для инвестирования в границах населенных пунктов и за их границами с целью привлечения инвесторов в район;

участие в выставочных мероприятиях, в инвестиционных форумах, проводимых в Автономной Республике Крым, с представлением инвестиционных проектов (предложений);

сотрудничество по всем вопросам инвестиционной деятельности и оказание поддержки отечественному и зарубежному бизнесу во всех отраслях экономики района;

изготовление презентационных буклетов и другой наглядной информации о конкурентных преимуществах района, которые создают предпосылки для партнерства с субъектами хозяйствования района;

привлечение средств Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым и средств инвесторов для решения социально значимых проектов (газификация населенных пунктов района, капитальные ремонты систем водоснабжения и водоотведения сел района, приобретение новой техники и оборудования);

привлечение внебюджетных источников на укрепление материально-технической базы и развитие объектов сферы образования, здравоохранения и культуры (проекты ПРИК ПРООН, ЕС и ПРООН и др.);

упрощение процедуры регистрации субъектов предпринимательской деятельности и выдачи документов разрешительного характера;

создание отраслевых советов предпринимателей;

повышение качества жизни граждан района путем привлечения широких слоев населения в предпринимательскую деятельность;

обеспечение дальнейшей работы координационного совета по вопросам развития предпринимательства в районе;

2) обеспечение социальных гарантий и улучшение уровня жизни населения - мероприятия:

преодоление бедности, обеспечение социальной защиты и роста доходов населения:

реализация районной Программы занятости населения Симферопольского района на 2012 год, повышение занятости населения и развитие рынка труда;

повышение благосостояния населения путем обеспечения роста его доходов;

обеспечение своевременной оплаты труда;

обеспечение в полном объеме социальных гарантий, определенных государством;

3) развитие и модернизация инфраструктуры района (газификация, коммунальное хозяйство, торговля, сфера услуг) - мероприятия:

продолжение работ по газификации населенных пунктов района с подключением жилых домов и учреждений социально-культурной сферы;

газификация жилых домов в пос. Школьное Симферопольского района;

продолжение работ по строительству сетей теплоснабжения в селах района;

продолжение работ по строительству сетей водоснабжения в селах района;

проведение капитального ремонта подводящего водовода в селах района;

проведение капитального ремонта очистных сооружений в селах района;

реконструкция водопроводных сетей по ул. Урожайной, ул. Первомайской с. Константиновка Симферопольского района;

реконструкция сетей водоснабжения и благоустройство скважин N 46-20 и N 46-22 с. Урожайное Симферопольского района;

капитальный ремонт системы водоснабжения с. Широкого Симферопольского района;

капитальный ремонт канализационного коллектора с. Каштанового Симферопольского района;

обустройство поселков компактного проживания депортированных граждан;

насыщение потребительского рынка отечественными товарами, увеличение объемов их производства и продажи, открытие фирменных магазинов и отделов, проведение ярмарок;

обеспечение безопасного обращения с ТБО путем реализации районной программы "Программа обращения с отходами на территории Симферопольского района до 2015 года";

4) обеспечение потребностей населения в образовательных услугах, сохранение качественного уровня деятельности учреждений культуры, возрождение и развитие народно-прикладного искусства - мероприятия:

обеспечение школ Симферопольского района достаточным количеством учебной и специальной методической литературы, компьютерной техники;

реализация государственных и региональных программ образования;

проведение капитального ремонта помещений ФАПов и амбулаторий;

капитальный ремонт учреждений культуры;

проведение в районе фестивалей и праздников культуры всех народностей;

сохранение спортивно-технической базы в районе, обновление и реконструкция спортивных сооружений.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

привлечение инвестиций в основной капитал на сумму 213,4 млн. грн.;

рост количества малых предприятий с 880 до 895 единиц, увеличение количества физических лиц-предпринимателей с 8,5 до 9,1 тыс. человек;

увеличение удельного веса налоговых поступлений от субъектов хозяйствования с 16,7 % до 17,5 %;

рост объемов розничного оборота на 0,2 % и оказанных услуг - на 7,6 %.

рост заработной платы работников, занятых в отраслях экономики, на 10 %;

создание 2390 новых рабочих мест;

улучшение питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов;

минимизация вредного влияния отходов на окружающую природную среду и здоровье человека;

расширение диагностической помощи в амбулаториях и больницах, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений;

повышение качества учебно-воспитательного процесса в школах района и укрепление их материально-технической базы;

привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.

Глава 25. Цели и основные задачи социально-экономического развития Советского района на 2012 год

1. Основная цель развития Советского района на 2012 год - создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на основе развития Советского района как экологически чистой территории, обеспеченного высоким уровнем инвестиций в многоотраслевую экономику.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: формирование агросектора XXI века.

2.1.1. Основные задачи:

1) повышение продуктивности земледелия - мероприятия:

восстановление внутрихозяйственных мелиоративных систем;

осуществление контроля за соблюдением норм внесения минеральных удобрений в почву;

обновление материально-технической базы сельхозпроизводителей;

развитие селекции и семеноводства;

2) развитие традиционных отраслей - овощеводства, выращивания плодов и ягод, виноградарства - мероприятия:

посадка сада семечкового и косточкового на капельном орошении всего на площади 92 га;

посадка виноградников на капельном орошении на общей площади 40 га;

3) устойчивое развитие животноводства - мероприятие:

создание молочно-товарной фермы на 200 голов в с. Днепровка;

4) развитие складского и холодильного хозяйства с целью уменьшения потерь сельскохозяйственной продукции во время ее хранения - мероприятия:

изготовление проектно-сметной документации на строительство элеватора на 30 тыс. т с установкой линии по переработке масличных культур и линии крупорушения (рис, кукуруза, просо и др.);

реконструкция складов, овощехранилищ с холодильными установками;

5) создание сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции - мероприятие:

создание оптового сельскохозяйственного рынка в пгт Советский;

6) обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением, их газификация - мероприятия:

газификация семи населенных пунктов (сел Заветного, Дмитровка, Октябрьского, Присивашье, Шахтино, Красногвардейского, пгт Советский);

строительство подводящего газопровода к с. Раздольному Советского района;

реконструкция сетей водоснабжения в семи населенных пунктах района (села Заветное, Дмитровка, Октябрьское, Присивашье, Шахтино, Красногвардейское, пгт Советский).

2.1.2. Ожидаемые результаты:

увеличение площади орошаемых земель на 50 га;

повышение плодородия почв на площади 18,5 тысяч га;

увеличение урожайности на 3 - 4 ц/га;

снижение себестоимости зерновых культур на 10 %;

увеличение площади многолетних насаждений на 132 га;

увеличение поголовья крупного рогатого скота на 200 голов;

повышение конкурентоспособности и качества продукции, создание 35 новых рабочих мест;

создание условий сельским товаропроизводителям для сбыта своей продукции;

газификация 3533 дворов и объектов социальной сферы;

строительство 33,796 км газопроводов;

обеспечение качественной питьевой водой 6018 жителей (7 сел и пгт Советский);

капитальный ремонт и реконструкция 50,844 км водопроводных сетей;

уменьшение потерь в водопроводных сетях на 13 %.

2.2. Приоритет 2: модернизация отраслевой структуры промышленности.

2.2.1. Основные задачи:

1) рационализация энергообеспечения на основе использования местных энергетических ресурсов - мероприятия:

развитие ветроэнергетики в районе путем строительства новой Сивашской ветроэлектростанции мощностью 350 МВт ООО "Конкорд-групп - Сивашская ВЭС" на территории Некрасовского, Урожайновского и Дмитровского сельских советов, Холмогорской ВЭС мощностью 200 МВТ на территории Красногвардейского сельского совета ООО "Соран".

2.2.2. Ожидаемые результаты:

наращивание энергетического потенциала района;

повышение социально-экономической и инвестиционной активности в районе;

создание 200 новых рабочих мест (на период строительства ВЭС);

увеличение поступления платежей в бюджет на сумму более 1,0 млн. грн. в год.

2.3. Приоритет 3: развитие транспортного потенциала.

2.3.1. Основные задачи:

1) развитие автотранспортного комплекса и создание современной системы дорог - мероприятия:

капитальный ремонт дорожного покрытия в 4 населенных пунктах;

2) расширение зоны покрытия и улучшение качества предоставления услуг мобильной и почтовой связи - мероприятия:

содействие операторам мобильной связи при установке базовых станций;

содействие в оптимизации работы почтовых отделений связи.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

создание современной системы дорог;

капитальный ремонт дорог в 4 населенных пунктах общей площадью 54,7 тыс. м2 (общая сметная стоимость - 26,4 млн. грн.);

снижение затрат на текущий ремонт дорожного покрытия на 2,9 %;

расширение зоны покрытия операторов, предоставление качественных услуг мобильной связи и предоставление качественных услуг почтовой связи;

2.4. Приоритет 4: создание среды, благоприятной для жизни.

2.4.1. Основные задачи:

1) создание условий для устойчивого роста доходов работающего населения - мероприятия:

противодействие использованию "серых" (частично легальных) и "черных" (без легального начисления) схем выплат заработной платы;

повышение мотивации экономически активного населения к получению образования и повышению профессиональной квалификации;

создание предпосылок для роста системы общественных работ временно незанятого населения;

2) социальная защита населения - мероприятия:

формирование территориальных центров и отделений социальной помощи на дому (для одиноких людей преклонного возраста, инвалидов, не способных к самообслуживанию и т. п.);

3) модернизация образовательной системы - мероприятия:

капитальные ремонты двух детских дошкольных учреждений в селах Пруды, Пушкино;

капитальные ремонты четырех общеобразовательных школ в селах Некрасово, Чапаевка, Пушкино, Краснофлотском;

оснащение специализированным оборудованием и инвентарем предметных кабинетов;

4) создание условий для улучшения здоровья населения, обеспечение равного и справедливого доступа к качественным медицинским услугам - мероприятия:

капитальный ремонт центральной районной больницы в пгт Советский Советского района;

капитальный ремонт в инфекционном отделении Советского районного территориального медицинского объединения в пгт Советский (25 коек);

5) улучшение окружающей природной среды - мероприятия:

строительство очистных сооружений для очистки бытовых и сточных вод пгт Советский Советского района;

проведение землеустроительных работ по инвентаризации земель в границах населенных пунктов и за их границами;

6) создание благоприятных организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития - мероприятия:

капитальный ремонт пяти учреждений культуры района в селах Дмитровка, Ровенки, Красногвардейском, Урожайном, Пушкино;

7) обеспечение контроля качества товаров и услуг с целью защиты прав потребителей на региональном рынке - мероприятия:

увеличение торговой сети в сельской местности на 15 единиц;

проведение ярмарок и распродаж сельскохозяйственной продукции крымскими товаропроизводителями;

организация товаропроизводителями выносной торговли (выдача разрешений на торговлю, предоставление мест для торговли) сельскохозяйственной продукцией;

создание двух рынков коммунальной формы собственности на территории Советского поселкового совета на 40 торговых мест;

содействие правовому образованию населения в вопросах защиты прав и интересов потребителей через публикации в печатных средствах массовой информации.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы на 23,8 %;

создание 555 новых рабочих мест;

улучшение жизнеобеспечения 610 инвалидов общего заболевания и предоставление 1330 жителям материальной помощи на приобретение твердого топлива;

увеличение процента охвата населения программой "Жилищные субсидии" до 7,8 %;

улучшение условий для качественного образования 1277 учащихся;

создание необходимых условий для дошкольного образования 397 детей;

обеспечение вторичной занятости молодежи, сокращение в сельской местности безработной молодежи не менее чем на 10 %;

улучшение качества медицинского обслуживания для 10 тыс. жителей;

обеспечение населения качественной продукцией по доступным ценам;

повышение качества торгового и бытового обслуживания населения, что обеспечит рост объема продаж с учетом физических лиц на 25,2 %, увеличение бытовых услуг на 15,0 %;

повышение качества предоставляемых услуг в сфере торговли и сети бытового обслуживания.

Глава 26. Цели и основные задачи социально-экономического развития Черноморского района на 2012 год

1. Основные цели развития Черноморского района на 2012 год - социально-экономического развитие района, стабильное повышение качества жизни населения, направленные на выполнение приоритетных задач, определенных Программой экономических реформ на 2010 - 2014 годы "Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство" (Програма), одобренной 2 июня 2010 года на заседании Комитета экономических реформ, созданного во исполнение Указа Президента Украины от 26 февраля 2010 года N 273/2010, Стратегией экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 22 декабря 2010 года N 121-6/10, Планом реализации первого этапа (2011 - 2013 годы) Стратегии экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011 - 2020 годы, утвержденным Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 апреля 2011 года N 329-6/11.

2. Приоритеты:

2.1. Приоритет 1: реформирование санаторно-курортного и туристического сектора.

2.1.1. Основные задачи:

1) формирование позитивного имиджа района как курортного и туристского региона, создание привлекательного инвестиционного климата - мероприятия:

осуществление рекламной деятельности о рекреационных ресурсах района, развитие международных и межрегиональных связей района;

представление приоритетных инвестиционных предложений по строительству и реконструкции объектов курортной и туристской сферы;

формирование перечня земельных участков по продаже через аукцион для рекреационного развития;

планомерное развитие рекреационного комплекса и инфраструктуры района согласно схеме планировки Черноморского района;

продление продолжительности курортного сезона путем проведения имиджевых мероприятий в апреле-мае и сентябре-октябре 2012 года;

2) создание инфраструктуры развлечений и досуга туристов, развитие специализированных объектов туристической инфраструктуры - мероприятия:

развитие активных видов туризма (дайвинга, кайтинга, винд-серфинга, пешеходного, велосипедного автомобильного и яхтенного туризма);

реконструкция и модернизация действующих, ввод в эксплуатацию новых объектов курортно-туристической отрасли, расширение сферы услуг;

развитие сети предприятий, которые предоставляют сопутствующие услуги: учреждений питания, сферы услуг, бытового обслуживания, товаров курортного и туристского назначения, сувенирной продукции и т. п., предоставление временных торговых мест в курортный сезон;

активизация работ по развитию "Сельского зеленого туризма" и созданию туристических кластеров;

создание музея под открытым небом на античном городище "Калос Лимен";

начало строительства дельфинария в прибрежно-парковой зоне с. Межводного;

проведение комплекса мероприятий по подготовке документации для строительства яхтенной марины в рамках Концепции "Развитие яхтенного туризма в Автономной Республике Крым" на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 февраля 2011 года N 242-6/11 (Постанова N 242-6/11);

разработка мероприятий по развитию малой авиации на территории Оленевского и Межводненского сельских советов.

2.1.2. Ожидаемые результаты:

создание новых рабочих мест - около 2,5 тыс.;

увеличение поступлений в местные бюджеты от курортно-туристической отрасли на 15 %;

расширение рамок курортного сезона;

создание новых туристических маршрутов и расширение перечня предоставляемых услуг;

эффективное использование рекреационных ресурсов.

2.2. Приоритет 2: формирование агросектора XXI века.

2.2.1. Основные задачи:

1) реализация комплекса мероприятий по охране плодородия и рациональному использованию почв - мероприятия:

защита почв от эрозии путем внедрения системы почвозащитной обработки почвы на площади 45 тыс. га;

расширение многолетних трав в структуре посевных площадей до 2,5 тыс. га (5,6 %), однолетних злакобобовых трав - до 2,6 тыс. га (5,8 %);

проведение гипсования солонцеватых почв на площади 0,05 тыс. га;

увеличение объемов внесения органических удобрений до уровня 10 т/га и минеральных удобрений - 45 - 50 кг д. в. на га и рациональное их использование;

увеличение производства высококачественного зерна мягких и твердых сортов пшеницы на основе эффективного использования сортовых ресурсов:

размещения по лучшим предшественникам - чистым, занятым парам и раноубираемым культурам на площади 29,5 тыс. га;

внедрения интегрированной системы защиты зерновых культур на площади 30,0 тыс. га;

проведение сортосмены и сортообновления;

приобретение элиты зерновых культур в объеме 80 т, проведение сева семенами 1,2 репродукций;

приобретение новой сельскохозяйственной техники на 7,8 млн. грн.;

2) развитие отрасли виноградарства - мероприятие:

подготовка к посадке новых насаждений с использованием сертифицированного посадочного материала на площади 100 га, посадка новых насаждений на площади 50 га с использованием ценных технических сортов;

3) развитие отрасли овцеводства, свиноводства - мероприятия:

улучшение генетического потенциала поголовья свиней, применение сбалансированного корма при выращивании свиней;

развитие мясошерстного овцеводства за счет гибридизации гиссарской породы с местной цигайской породой.

2.2.2. Ожидаемые результаты:

объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в ценах 2005 года всего - 110,9 млн. грн. (на 1,6 % больше, чем в 2010 году), в т. ч. в отрасли растениеводства - 60,6 млн. грн, в отрасли животноводства - 50,2 млн. грн.;

ожидаемый объем зернового производства (в весе после доработки) по всем категориям хозяйств - 79 тыс. т;

увеличение доходности сельхозпредприятий, повышение конкурентоспособности выращиваемого в районе зерна путем повышения производительности труда, снижения расходов на выращивание 1 ц зерна и повышения качества зерна;

увеличение численности поголовья свиней во всех категориях хозяйств до 7,2 тыс. голов, овец - 31,1 тыс. голов;

создание 13 новых рабочих мест в отрасли сельского хозяйства.

2.3. Приоритет 3: развитие транспортного потенциала.

2.3.1. Основные задачи:

1) улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, предохранение от разрушения автомобильных дорог общего пользования за счет осуществления капитальных ремонтов - мероприятия:

капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Полевой пгт Черноморское;

реконструкция ул. Луговой с подъездами пгт Черноморское;

капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Мира, ул. Буденного с. Межводного Черноморского района;

капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Ленина, ул. Елисеева с. Оленевка Черноморского района;

капитальный ремонт улично-дорожной сети ул. Набережной с. Окуневка Черноморского района.

2.3.2. Ожидаемые результаты:

сохранение от разрушения автомобильных дорог общего пользования;

повышение транспортного потенциала и конкурентоспособности маршрутов, проходящих по территории района;

обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению;

повышение безопасности и комфортности перевозки пассажиров и грузов.

2.4. Приоритет 4: создание среды, благоприятной для жизни.

2.4.1. Основные задачи:

1) улучшение обеспечения учебно-воспитательного процесса: обеспечение доступа к качественному образованию - мероприятия:

реконструкция части помещений Межводненской общеобразовательной школы I - III ступеней под детский сад на 3 группы в с. Межводном Черноморского района Автономной Республики Крым;

реконструкция части помещений Оленевской общеобразовательной школы I - III ступеней под детский сад на две группы в с. Оленевка Черноморского района Автономной Республики Крым;

2) газификация населенных пунктов района - мероприятия:

газоснабжение с. Хмелево Черноморского района Автономной Республики Крым - газопровод среднего давления;

газоснабжение с. Хмелево Черноморского района Автономной Республики Крым - газопровод низкого давления;

3) реконструкция сетей водоснабжения и канализации - мероприятия:

реконструкция сетей системы водоснабжения с. Знаменского Черноморского района;

реконструкция водопроводной сети с. Далекое - с. Северное Черноморского района;

4) обеспечение самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального хозяйства - мероприятие:

приведение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до уровня экономически обоснованных;

5) снижение остроты экологических проблем и обеспечение надлежащего экологического состояния региона - мероприятия:

разработка проектов землеустройства по организации и установлению границ объектов природно-заповедного фонда;

создание новых региональных ландшафтных парков и других объектов природно-заповедного фонда;

обезвреживание непригодной смеси пестицидов, находящейся на хранении в с. Красносельском Черноморского района, и тары из-под них;

создание национального природного парка "Чарівна гавань" площадью 10,9 тыс. га;

установление границ объектов природно-заповедного фонда.

2.4.2. Ожидаемые результаты:

создание благоприятных условий для эксплуатации жилищного фонда 31 ОСМД;

уменьшение до уровня эксплуатационной безопасности износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе, затрат и убытков при производстве жилищно-коммунальных услуг;

повышение привлекательности региона как курортного.

РАЗДЕЛ XI
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Глава 1. Кредиты

Денежно-кредитный рынок в Автономной Республике Крым более чем на 90 % представлен филиалами и отделениями банков других регионов (в объеме депозитных обязательств часть филиалов и отделений банков других регионов составляет 96 %, кредитного портфеля - 97 %). Это предопределяет его развитие в русле общих тенденций, которые присущи банковской системе.

В 2011 году в Автономной Республике Крым, как и по банковской системе в целом, имела место тенденция к снижению стоимости кредитов и незначительному росту стоимости депозитов в национальной валюте.

По сравнению с банковской системой Украины в регионе уровень ставок денежно-кредитного рынка традиционно выше. Это обусловлено рядом факторов: структурой привлекаемых средств; уровнем емкости рынка депозитов и состоянием рисков на кредитном рынке.

На протяжении 2009 - 2010 годов кредитование на корпоративном и розничном сегментах имело стагнационную направленность, за исключением четырех последних месяцев, в течение которых был отмечен рост кредитного портфеля субъектов хозяйствования.

На протяжении 2011 года на региональном рынке наблюдался рост кредитного портфеля, за исключением трех месяцев, когда кредитный портфель региональной сети уменьшился (в январе на 0,7 %, в августе на 4,4 % и в сентябре на 0,8 %). По итогам года кредитный портфель в целом увеличился на 26,8 % и по состоянию на 1 января 2012 года составил 11,7 млрд. грн.

Требования коммерческих банков по кредитам, предоставленным субъектам хозяйственной деятельности (остатки задолженности), за 2011 год составили 6,7 млрд. грн., то есть на 46,4 % выше уровня 2010 года.

В 2012 году можно ожидать дальнейшее поступательное оживление кредитования в корпоративном сегменте, что обеспечит рост показателя до 7,7 млрд. грн. Темп роста по отношению к 2011 году составит 114,8 %.

Сохранится тенденция роста долгосрочных кредитов. Так, удельный вес долгосрочных кредитов субъектов хозяйствования в 2012 году можно ожидать на уровне 72,8 % (в 2011 году - 72 %).

В дальнейшем ожидается стойкая тенденция к снижению темпов инфляции, возврату средств населения в банковскую систему и росту объемов кредитования предприятий реального сектора экономики.

При этом в условиях нестабильности на внешних банковских рынках денежно-кредитный рынок Автономной Республики Крым в 2012 году будет развиваться с учетом развития межбанковского и международного рынков банковских ресурсов.

Положительные тенденции в развитии денежно-кредитного рынка в конце 2010 года и в 2011 году дают основания для восстановления доверия к банковской системе со стороны населения, субъектов экономики и перехода в стадию дальнейшего развития.

Глава 2. Финансовый результат

По отчетным данным за 2010 год сальдо финансового результата от обычной деятельности до налогообложения по всем предприятиям и организациям Автономной Республики Крым составило 506,9 млн. грн. убытка.

Доля прибыльных предприятий в общем количестве предприятий Автономной Республики Крым составила 56,3 %, доля убыточных предприятий - 43,7 %.

Положительные тенденции первой половины 2011 года в сфере кредитования реального сектора экономики Автономной Республики Крым, снижение стоимости кредитных ресурсов и меры, предпринимаемые по сокращению убыточных и неплатежеспособных предприятий, способствовали увеличению финансовых результатов субъектов хозяйствования в 2011 году. Так, по результатам восьми месяцев 2011 года прибыль предприятий по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличилась на 34,8 %, в то время как убытки сократились почти на 9 %.

В 2011 году сальдо финансового результата от обычной деятельности до налогообложения по всем предприятиям и организациям Автономной Республики Крым ожидается на уровне 220,0 млн. грн. прибыли. Улучшение финансового результата ожидается за счет роста суммы прибыли в 2011 году на 21 % до 2790,0 млн. грн. и уменьшения убытков на 8,6 % до 2570,0 млн. грн.

Доля прибыльных предприятий в общем количестве предприятий Автономной Республики Крым составит 60 %, доля убыточных предприятий - 40 %.

На динамику финансовых результатов в течение 2011 года повлияет специфика Автономной Республики Крым как курортного региона, что было характерно и в предыдущие годы и является отличительной особенностью от регионов Украины, а также рост деловой активности промышленных предприятий автономии.

Формирование финансовых результатов субъектов хозяйствования автономии в 2012 году будет осуществляться в условиях стабилизации финансово-экономической ситуации в регионе и государстве в целом.

Так, в 2012 году сальдо финансового результата от обычной деятельности до налогообложения составит 410,0 млн. грн. прибыли (темп роста по отношению к 2011 году составит 186,4 %). Убытки по сравнению с 2011 годом незначительно сократятся (на 2,3 %) за счет адаптации хозяйственной деятельности к новым экономическим условиям и продолжающегося процесса восстановления кредитования реального сектора экономики.

Доля прибыльных предприятий увеличится на 2 п. п., до 62 %. Прогнозируется рост прибыли на 4,7 % (по сравнению с 2011 годом) до 2920,0 млн. грн.

С целью увеличения финансовых результатов деятельности предприятий Автономной Республики Крым, снижения количества убыточных субъектов хозяйствования и сумм убытков в 2011 году продолжил свою деятельность Комитет по обеспечению поступлений налогов, сборов и повышению эффективности работы предприятий (далее - Комитет). Проведены два заседания Комитета (15 февраля 2011 года, 26 октября 2011 года), в ходе которых были рассмотрены вопросы сокращения количества убыточных субъектов хозяйствования, исполнения местных бюджетов, основных резервов наполнения доходной части местных бюджетов, подготовки и результатов проведения курортного сезона 2011 года и пр.

С целью повышения эффективности деятельности Комитета внесены изменения в постановление Совета министров Автономной Республики Крым от 25 мая 2010 года N 191 "О создании Комитета по обеспечению поступлений налогов, сборов и повышению эффективности работы предприятий" в части дополнения основных задач Комитета вопросами погашения задолженности по выплате заработной платы, а также легализации заработной платы и занятости населения.

Органами исполнительной власти совместно с контролирующими органами будет продолжена комплексная работа с субъектами хозяйствования, направленная на снижение количества убыточных предприятий и кредиторской задолженности, стабилизацию их финансово-экономического состояния, получение дополнительной прибыли и увеличение базы налогообложения.

 

Приложение 1
к Программе экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год

Основные индикаторы выполнения Программы

Показатели

Единицы измерения

2010 г. (отчетные данные)

2011 г. (ожидаемые данные)

2012 г. (прогнозные данные)

2012 г. в % по отношению к 2011 г.

1

2

3

4

5

6

Модернизация санаторно-курортного и туристического сектора

Количество санаторно-курортных учреждений и туристических предприятий, имеющих собственную базу размещения

Ед.

656

751

1200

160,0

Объем реализации предприятиями санаторно-курортного и туристического комплексов всех видов услуг (в действующих ценах)

Млн. грн.

3900,0

4100,0

5200,0

126,8

Сбор платежей в бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса

Млн. грн.

320,6

370,0

444,0

120,0

Численность работающих в санаторно-курортных (оздоровительных) учреждениях и на туристических предприятиях

Тыс. человек

41

43

52

120,9

Количество отдыхающих - всего

Млн. человек

5,7

5,7

6

105,2

в т. ч.:

 

 

 

 

 

количество организованных отдыхающих на предприятиях рекреационного комплекса

Млн. человек

1,1

1,1

1,5

136,4

количество неорганизованных отдыхающих

Млн. человек

4,6

4,6

4,5

97,8

Формирование агросектора XXI века

Валовая продукция сельского хозяйства по всем категориям хозяйств в ценах 2005 года - всего

Млн. грн.

4239,1

4663,0

4710,0

101,0

Валовая продукция растениеводства по всем категориям хозяйств в ценах 2005 года - всего

Млн. грн.

2064,8

2380,0

2381,4

100,0

Площадь орошаемых земель

Тыс. га

138,4

149,7

164,7

110

Зерновые культуры (в весе после доработки)

Тыс. т

1400,6

1898

1900

100,1

Масличные культуры (в весе после доработки) - всего

Тыс. т

101,6

112,7

116,1

103

в т. ч. подсолнечник

Тыс. т

36,1

59,6

60

100,7

Картофель

Тыс. т

362,6

397,6

400,8

100,8

Овощи

Тыс. т

395

395

400,9

101,5

Плоды, ягоды

Тыс. т

101,2

90

110

122,2

Виноград

Тыс. т

90,4

95

105

110,5

Валовая продукция животноводства по всем категориям хозяйств в ценах 2005 года - всего

Млн. грн.

2174,3

2283,0

2328,6

102,0

Реализация скота и птицы:

 

 

 

 

 

в живом весе

Тыс. т

201,2

202,6

204,3

100,8

Молоко

Тыс. т

352,9

297,3

302,1

101,6

Яйцо

Млн. шт.

810,7

883,2

892

101

Шерсть в физическом весе

Т

1428

1252

1279

102,2

Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне

Тыс. т

15,2

11,7

13

111,1

Производство прудовой рыбы

Тыс. т

2,6

2,6

2,68

103,1

Модернизация отраслевой структуры промышленности

Объем реализованной промышленной продукции (товаров и услуг) в отпускных ценах предприятий (без НДС и акциза)

Млрд. грн.

14,9

17,5

19,1

109,1

Индекс промышленной продукции (в % по отношению к соответствующему периоду предыдущего года)

%

110,6

103,1

104

х

в т. ч.:

 

 

 

 

 

химическая и нефтехимическая промышленность

%

122,2

106

105

х

пищевая промышленность

%

99,2

99,3

100,6

х

машиностроение

%

137,2

110

105

х

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

%

110,1

100

103

х

производство прочей неметаллической минеральной продукции

%

103,1

103

103

х

Производство важнейших видов промышленной продукции

Электроэнергия

Млн. кВтч

765,1

789,7

911

115,4

Газ природный

Млн. м3

1050,5

1055

1155

109,5

Сода кальцинированная

Тыс. т

706,7

740

750

101,3

Двуокись титана

Тыс. т

105,7

105

108

102,9

Аммофос

Тыс. т

50,9

96

100

104,2

Электроинструменты

Тыс. шт.

298,5

305

310

101,6

Оборудование и аппараты для пайки или сварки, машины и аппараты для поверхностной термообработки

Тыс. шт.

11,6

11,7

12

102,6

Мука

Тыс. т

126,3

130,1

134

103

Мясо и субпродукты (1 кат.)

Тыс. т

78

78

78

100

Колбасные изделия

Тыс. т

19,8

20,4

21

103

Молоко обработанное жидкое

Тыс. т

9,4

6,5

6,5

100

Масло сливочное

Тыс. т

1,1

1,1

1,2

103

Творог свежий неферментированный и сыр кисломолочный

Тыс. т

1,3

1,3

1,3

100

Сыры жирные

Т

963

963

963

100

Продукты кисломолочные

Тыс. т

7,5

5,6

5,6

100

Масло растительное

Т

178

178

178

100

Хлебобулочные изделия

Тыс. т

56,4

57,5

57,5

100

Кондитерские изделия

Тыс. т

0,02

0,02

0,02

100

Макаронные изделия

Тыс. т

10,5

10

10

100

Консервы - всего

Тыс. т

1,436

1,51

1,51

100

в т. ч.:

 

 

 

 

 

соки фруктовые и овощные нектары

Тыс. т

1,3

1,4

1,4

100

овощи консервированные натуральные

Т

123

100

100

100

джемы, желе фруктовые

Т

13

5

5

100

Вино виноградное

Тыс. далл

7379,6

5500

5500

100

Водка, другие крепкие алкогольные напитки

Тыс. далл

4594,1

4000,0

4120,0

103

Коньяк

Тыс. дал

614,2

614,2

614,2

100

Развитие транспортного потенциала

Пассажирооборот (в % по отношению к предыдущему году),

%

107,3

105

104

х

в т. ч.:

 

 

 

 

 

автомобильным транспортом

%

113,1

104,2

104

х

железнодорожным транспортом

%

105

102

103,1

х

авиационным транспортом

%

50,9

120

103

х

морским транспортом

%

102,9

101,5

103,1

х

Грузооборот (в % по отношению к предыдущему году)

%

107,6

106

103

х

в т. ч.:

 

 

 

 

 

автомобильным транспортом

%

118,6

106,2

102,1

х

железнодорожным транспортом

%

109,9

105

103

х

авиационным транспортом

%

25,2

104

103

х

морским транспортом

%

37,1

150

102,5

х

Создание среды, благоприятной для жизни

Показатели уровня жизни и развития социальной сферы

Среднегодовая численность наличного населения

Тыс. человек

1964,4

1962,5

1960,5

99,9

Численность работающих в возрасте 15 - 70 лет, занятых экономической деятельностью (в среднем за год)

Тыс. человек

904,5

909,2

912,5

100,4

Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ (в среднем за год)

Тыс. человек

60,2

59

57

96,6

Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ (в % по отношению к экономически активному населению в возрасте 15 - 70 лет)

%

6,2

6,1

5,9

96,7

Численность занятых на новых рабочих местах

Тыс. человек

41,8

46,6

46,7

100,2

Наличный доход населения:

 

 

 

 

 

общая сумма

Млн. грн.

29922,0*

34050,0

38645,0

113,5

в расчете на 1 человека

Грн.

15232,1*

17360,0

19731,9

113,7

Номинальная среднемесячная заработная плата

Грн.

1991,0

2330,0

2750,0

118,0

Общий объем продажи потребительских товаров

Млн. грн.

22996,5

30500,0

36600,0

120,0

Темп роста объема продажи потребительских товаров (в сопоставимых ценах)

%

108,3

108,3

111,2

х

Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству

Млн. грн.

10117,6

13164,0

15797,0

120,0

Темп роста объема розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству, по отношению к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

%

108,3

108,3

111,2

х

Объем реализованных услуг в действующих ценах - всего

Млн. грн.

7581,99

8400,8

9704,2

115,5

в т. ч. на душу населения

Грн.

3861,5

4281,4

4946,7

115,5

Развитие строительной отрасли

Объем выполненных строительных работ в фактических ценах

Млн. грн.

1901,1

2091,2

2425,8

116

Темп роста объема выполненных строительных работ в сопоставимых ценах к предыдущему году

%

81,8

103

105

 

Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы за счет всех источников финансирования:

х

 

 

 

 

Жилые здания

Тыс. м2 общей площади

535,1

350,0

400,0

114,3

Общеобразовательные учебные заведения

Уч. мест

100

600

924

154

Сети водоснабжения

Км

19

42

73,6

175

Коллекторы и сети водоотведения

Км

1,1

3,5

9,8

в 2,8 р.

Тепловые сети

Км

2,1

2,9

3

103,4

Газовые сети

Км

210

300

350

117

Регуляторная политика и развитие предпринимательства

Количество экономически активных малых предприятий на 10 тыс. человек

Ед.

61

62

63

101,6

Численность физических лиц - предпринимателей

Тыс. человек

111

113

115

101,8

Среднегодовая численность наемных работников на малых предприятиях

Тыс. человек

79,3

81

82,5

101,9

Удельный вес продукции (работ, услуг), реализованной малыми предприятиями, в общем объеме производства

%

23,1

24

25

-

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий

Грн.

1099,91

1200,0

1400,0

116,7

Объем финансирования развития малого предпринимательства за счет средств бюджета АРК

Тыс. грн.

499,95

2340,0

2570,0

109,8

Бизнес-центры

Ед.

22

23

24

104,3

Бизнес-инкубаторы

Ед.

5

6

7

116,7

Региональные фонды поддержки предпринимательства

Ед.

6

6

8

133,3

Кредитные союзы

Ед.

42

45

48

106,7

Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность

Инвестиции в основной капитал

Млн. грн.

6780,9

14362,0

22717,5

158,2

в т. ч. за счет:

 

 

 

 

 

собственных средств предприятий и организаций

Млн. грн.

3192,3

6703,8

12737,3

в 1,9 р.

средств Госбюджета Украины

Млн. грн.

624,0

1100,0

1376,3

125,1

средств местных бюджетов

Млн. грн.

339,7

424,6

625,0

147,1

средств населения

Млн. грн.

1478,6

2056,4

3236,4

157,4

кредитов банков и других займов

Млн. грн.

409,8

1930,2

2250,0

116,6

средств иностранных инвесторов

Млн. грн.

362,1

1622,8

1810,5

111,6

других источников финансирования

Млн. грн.

374,4

524,2

682,0

130,0

Темп роста инвестиций в основной капитал (в % по отношению к предыдущему году)

%

117,2

200

145,5

 

Прямые иностранные инвестиции (на конец отчетного периода)

Млн. долл. США

815,6

1250,0

1412,3

113,0

Прямые иностранные инвестиции (на душу населения)

Долл. США

417,0

550,0

687,0

125,0

Экспорт товаров

Млн. долл. США

563,3

650,0

819,0

126,6

Импорт товаров

Млн. долл. США

327,3

990,0

846,0

85,5

Финансовые показатели

Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения

Млн. грн.

-506,9

220,0

410,0

186,4

в т. ч.:

 

 

 

 

 

прибыль

Млн. грн.

2306,1

2790,0

2920,0

104,7

убытки

Млн. грн.

2812,9

2570,0

2510,0

97,7

Удельный вес убыточных предприятий

%

43,7

40

38

х

Доходы сводного бюджета АРК - всего

Млн. грн.

7625,3

8777,7

9859,3

112,3

Расходы сводного бюджета АРК - всего

Млн. грн.

7572,1

9175,3

10028,2

109,3

Требования по кредитам, выданным коммерческими банками субъектам хозяйственной деятельности

Млн. грн.

4593,0

6724,2

7719,3

114,8

Удельный вес долгосрочных кредитов

%

70,3

72

72,8

х

 

Приложение 2
к Программе экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2012 год

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации Программы




 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали

 

 

Задачи

Мероприятия

Наименования целевых программ, в соответствии с которыми осуществляются мероприятия

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

Ожидаемые результаты

Общий объем финансирования (потребность в ассигнованиях), тыс. грн.

ВСЕГО

Госбюджет Украины

бюджет АРК

местные бюджеты

прочие средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I. РЕФОРМИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСОВ

Приоритет 1: разработка и внедрение научно обоснованной целостной системы регулирования, обеспечивающей реформирование и развитие санаторно-курортного и туристского сектора экономики АРК

1. Нормативно-правовое обеспечение реформирования санаторно-курортной сферы

1.1. Урегулирование деятельности собственников частных домовладений, предоставляющих услуги временного размещения (проживания)

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Обеспечение увеличения налоговых поступлений в сводный бюджет от туристической отрасли на 10 %

 

 

 

 

 

1.2. Разработка совместных программ, проектов нормативно-правовых документов и иных инициатив

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных документов (программ, нормативных актов, методических рекомендаций), ед. - 5

300,0

 

 

 

300,0

1.3. Разработка туристического кодекса с учетом передового опыта в сфере курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Туристический кодекс, ед. - 1

65,0

 

 

 

65,0

1.4. Изучение международного опыта налогообложения деятельности предприятий курортно-туристской сферы

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Государственная налоговая администрация в АРК

Количество изученных пакетов налогового законодательства курортно-туристской сферы зарубежных стран, ед. - 3

 

 

 

 

 

1.5. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство в части налогообложения деятельности санаторно-курортных и туристских предприятий

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных предложений, ед. - 2

65,0

 

 

 

65,0

2. Обеспечение комплексного освоения и развития курортных территорий

2.1. Оказание информационной и координационной поддержки местным органам власти в разработке и выполнении местных программ и стратегий развития курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по информации

Количество разработанных стратегий, программ, ед. - 1

30,0

 

 

 

30,0

2.2. Разработка пилотных комплексных планов развития курортов и туризма для городов АРК с населением менее 100000 человек

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных планов развития городов в сфере курортов и туризма, ед. - 5

800,0

 

 

 

800,0

2.3. Разработка грантовых проектов трансграничного и межрегионального сотрудничества в сфере курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных грантовых заявок (проектов), ед. - 3

145,0

 

95,0

50,0

 

2.4. Разработка технико-экономического обоснования использования плато горы Ай-Петри для развития зимних видов спорта с проведением климатологических и природоохранных исследований

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных ТЭО, ед. - 1

120,0

 

120,0

 

 

2.5. Разработка проекта финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере курортов и туризма за счет средств грантовых фондов

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество проектов, ед. - 1

65,0

 

 

 

65,0

2.6. Создание консультационного совета по вопросам развития курортов и туризма на территории АРК

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Создание консультационного совета, ед. - 1

154,0

 

 

 

154,0

3. Обеспечение сохранности и рационального использования имеющихся рекреационных ресурсов

3.1. Разработка проектных материалов по объявлению природных территорий АРК курортами государственного и местного значения

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество пакетов документов, ед. - 1

275,0

 

80,0

195,0

 

3.2. Создание перечня природных территорий курортов

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Перечень природных территорий курортов, ед. - 1

 

 

 

 

 

3.3. Разработка технико-экономического обоснования создания бюветов минеральных вод в курортных населенных пунктах

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Исполком Феодосийского горсовета

Количество разработанных ТЭО, ед. - 1

90,0

 

 

90,0

 

3.4. Проведение работ по определению медицинского профиля (специализации) курортов

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество профильных заключений, ед. - 1

80,0

 

80,0

 

 

3.5. Обеспечение проведения комплексных геологических бальнеологических работ с целью оценки природных лечебных ресурсов (в т. ч. гидроминеральных ресурсов)

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество заключений, ед. - 1

100,0

 

100,0

 

 

3.6. Проведение инвентаризации и паспортизации объектов туристических маршрутов, обобщение полученных учетных данных

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по охране культурного наследия, Министерство культуры АРК

Количество объектов, ед. - 50

95,0

 

95,0

 

 

3.7. Разработка и ведение реестра пляжей

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Перечень пляжей, ед. - 1

600,0

 

600,0

 

 

4. Повышение качества и конкурентоспособности услуг, предоставляемых предприятиями курортно-туристской сферы

4.1. Разработка методической документации по вопросам функционирования профильных ассоциаций в сфере курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных методических рекомендаций, ед. - 4

345,0

 

 

 

345,0

4.2. Участие в разработке и внедрении новых стандартов туристического, гостиничного и экскурсионного обслуживания, санаторно-курортного лечения и реабилитации, методик СПА-технологий

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных стандартов и методик, ед. - 10

580,0

 

80,0

 

500,0

5. Разработка методологических основ статистической отчетности в сфере курортов и туризма с учетом международной практики

5.1. Разработка и внедрение мероприятий по усовершенствованию методики отраслевого анализа согласно мировым стандартам

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных методик, шт. - 1

 

 

 

 

 

5.2. Проведение маркетинговых и социологических исследований в курортно-туристской сфере АРК

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество проведенных исследований, шт. - 3

500,0

 

200,0

 

300,0

5.3. Обеспечение работы автоматизированных систем подсчета туристов в местах въезда в Крым (на постах ГАИ Чонгар, Армянск, Каховка)

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество автоматизированных систем подсчета туристов, ед. - 3

55,0

 

55,0

 

 

Приоритет 2: разработка и внедрение современных моделей привлечения инвестиций, кредитных средств в модернизацию и реконструкцию санаторного комплекса

6. Мониторинг инвестиционной деятельности в курортно-туристической сфере АРК

6.1. Формирование и ведение перечня инвестиционных проектов, предложений и площадок в сфере курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Министерство экономического развития и торговли АРК

Перечень инвестиционных проектов, предложений, площадок, ед. - 1

 

 

 

 

 

7. Привлечение инвестиций в курортно-туристическую сферу экономики АРК

7.1. Содействие в реализации инвестиционных проектов в сфере курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Министерство экономического развития и торговли АРК, предприятие "Агентство регионального развития АРК"

Количество инвесторов, которым обеспечено содействие и сопровождение в организации инвестиционной деятельности, ед. - 9

 

 

 

 

 

7.2. Разработка комплексных программ привлечения кредитов всемирных финансовых учреждений в модернизацию санаторно-курортного комплекса на 10 лет

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, предприятие "Агентство регионального развития АРК"

Количество разработанных программ модернизации санаториев и пансионатов, ед. - 8

2000,0

 

 

 

2000,0

Приоритет 3: развитие инфраструктуры

8. Развитие инфраструктуры курортов, содержание и обустройство парков, пляжей, набережных

8.1. Благоустройство и оборудование пляжей для получения международного сертификата "Голубой флаг"

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество пляжей, получивших "голубой флаг", ед. - 8

1530,0

 

 

30,0

1500,0

8.2. Проведение работ по обследованию дна пляжных территорий общественного пользования, не имеющих пользователя, пляжных территорий за границами населенных пунктов

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество обследованных пляжных зон, ед. - 50

250,0

 

250,0

 

 

8.3. Разработка экологического, санитарного, инфраструктурного стандартов качества пляжных территорий. Осуществление внедрения стандартов качества пляжных территорий

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных стандартов, ед. - 2

50,0

 

50,0

 

 

8.4. Оборудование пляжной зоны сельских населенных пунктов АРК

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Органы местного самоуправления

Количество обустроенных пляжей, ед. - 5

1200,0

 

 

200,0

1000,0

9. Создание специализированной туристической инфраструктуры на туристических маршрутах

9.1. Создание инфраструктуры для развития экологического туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество маршрутов, ед. - 7

300,0

 

 

 

300,0

9.2. Создание пилотных объектов экскурсионного показа

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Создание новых объектов экскурсионного показа, ед. - 4

700,0

 

 

 

700,0

9.3. Развитие инфраструктуры в горно-лесной зоне: туристических троп, эколого-просветительских маршрутов, объектов показа, мест отдыха, туристических стоянок, конных, вело-, мото- и автомаршрутов

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Республиканский комитет АРК по лесному и охотничьему хозяйству, Министерство курортов и туризма АРК

Увеличение количества обслуженных туристов на 10 %

764,0

 

 

 

764,0

9.4. Изготовление и установка информационно-указательных знаков на туристических маршрутах

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество промаркированных участков маршрутов, ед. - 50

1800,0

 

 

 

1800,0

10. Развитие сети туристско-информационных центров в местах концентрации туристов

10.1. Создание и обеспечение работы комплексной туристической информационной сети Крыма (туристско-
информационные центры, интернет-сайты)

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по информации

Количество созданных ТИЦ/количество интернет-сайтов Министерства курортов и туризма АРК, ед. - 2/2

2786,0

 

200,0

30,0

2556,0

Приоритет 4: осуществление эффективной имиджевой и маркетинговой политики, направленной на популяризацию крымского курорта и увеличение продолжительности сезона

11. Организация целенаправленной рекламной кампании по популяризации Крыма как круглогодичного курорта

11.1. Проведение рекламных туров для представителей турбизнеса, промышленных предприятий и профсоюзов, средств массовой информации, врачей практического здравоохранения из Украины и зарубежья

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество компаний-участников, ед. - 400

1850,0

 

550,0

 

1300,0

11.2. Создание цикла программ о санаторно-курортном лечении в Крыму и размещение их на телеканалах Украины и России

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по информации, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество программ, шт. - 10

1450,0

 

200,0

250,0

1000,0

11.3. Издание информационных каталогов для пассажиров авиа- и железнодорожного сообщения

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по информации

Количество выпусков за год (шт.)/тираж одного выпуска (шт.) - 2/20000

1350,0

 

550,0

 

800,0

11.4. Изготовление и приобретение сувенирной продукции с логотипом АРК

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по информации

Количество сувенирной продукции, количество наименований (шт.)/ количество (шт.) - 3/1000

130,0

 

50,0

 

80,0

11.5. Создание базы информационных материалов в сфере курортов и туризма АРК и распространение в сети Интернет

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество онлайн-публикаций, ед. - 400

95,0

 

95,0

 

 

11.6. Проведение Дней Крыма в регионах Украины и зарубежья

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Увеличение количества отдыхающих на 150 тыс. человек

2050,0

 

600,0

250,0

120,0

11.7. Изготовление тематических наборов информационных материалов по видам туризма в Крыму для использования в выставочных мероприятиях

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по информации, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество рекламно-информационных изданий (ед.)/тираж одного издания (шт.) - 10/3000

1260,0

 

400,0

160,0

700,0

11.8. Издание периодического журнала для популяризации санаторно-курортного лечения в Крыму

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Республиканский комитет АРК по информации

Количество выпусков за год (ед.)/тираж одного выпуска (шт.) - 2/1000

900,0

 

300,0

 

600,0

11.9. Проведение региональных имиджевых мероприятий в сфере курортов и туризма (фестивали, конкурсы, праздничные мероприятия и др.)

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество региональных мероприятий, шт. - 18

1703,0

 

 

523,0

1180,0

11.10. Издание периодического статистического бюллетеня "Крым. Курорты. Туризм"

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество экземпляров, шт. - 1000

50,0

 

50,0

 

 

11.11. Содействие созданию в Украине, России и других странах ближнего зарубежья устойчивого круглогодичного рынка потребления услуг санаторно-курортного комплекса АРК для лечения и оздоровления работников предприятий и организаций

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Центр санаторно-курортных услуг "Курорт - Информ" (Москва)

Увеличение количества организованных отдыхающих данной категории на 5 %

500,0

 

 

100,0

400,0

11.12. Пропаганда охраны окружающей природной среды, издание полиграфической продукции на экологическую тематику

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Республиканский комитет АРК по охране окружающей природной среды

Количество проведенных акций по пропаганде охраны окружающей природной среды, шт. - 1

15,0

 

 

 

15,0

11.13. Популяризация курортно-рекреационного потенциала г.Евпатории

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполком Евпаторийского горсовета

Количество проведенных мероприятий, ед. - 5

150,0

 

50,0

100,0

 

11.14. Популяризация курортно-рекреационного потенциала г. Саки

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполком Сакского горсовета

Количество региональных мероприятий, шт. - 2

150,0

 

50,0

100,0

 

12. Продвижение Крыма как международного круглогодичного санаторно-курортного и туристского центра на специализированных выставках (ярмарках)

12.1. Организация и проведение международной туристической ярмарки "Украина - круглый год"

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество экспонентов, ед. - 320

1150,0

 

250,0

100,0

800,0

12.2. Проведение ежегодной международной специализированной ярмарки "Крым. Курорты. Туризм"

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество экспонентов, ед. - 420

1600,0

 

400,0

200,0

1000,0

12.3. Проведение региональных туристических ярмарок

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество региональных туристических ярмарок, шт. - 5

2630,0

 

30,0

600,0

2000,0

12.4. Обеспечение участия АРК в специализирован-ных туристических выставках, ярмарках, биржах, фестивалях и других международных предприятиях по популяризации рекреационных возможностей Крыма (в т. ч. пресс-конференции)

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, предприятие "Агентство регионального развития АРК", исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК

Количество международных выставок, шт. - 20

6250,0

 

950,0

300,0

5000,0

13. Диверсификация туристического продукта и развитие новых сегментов рынка рекреационных услуг

13.1. Разработка и продвижение пилотных "туристских пакетов"

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных туристических программ (пакетов), ед. - 3

1680,0

 

 

 

1680,0

13.2. Развитие и продвижение культурно-познавательного туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Увеличение количества обслуженных экскурсантов на 5 %

196,0

 

 

 

196,0

13.3. Разработка культурно-этнографических маршрутов с включением объектов показа: республиканских музеев, театров, концертных организаций

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество маршрутов, ед. - 3

100,0

 

100,0

 

 

13.4. Поддержка социального туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество проведенных мероприятий, шт. - 3

30,0

 

30,0

 

 

13.5. Проведение методических экскурсий по объектам культурного наследия для организаторов экскурсионной деятельности

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК, Министерство культуры АРК, Республиканский комитет АРК по охране культурного наследия

Количество экскурсий, ед. - 5

50,0

 

50,0

 

 

13.6. Реализация мероприятий по развитию сельского зеленого туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Увеличение количества отдыхающих данной категории на 5 %

100,0

 

80,0

 

20,0

13.7. Мероприятия по популяризации бальнеолечения (минеральные воды, морская вода и рапа)

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество проведенных мероприятий, ед. - 2

120,0

 

80,0

 

40,0

13.8. Мероприятия по популяризации грязелечения

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество проведенных мероприятий, ед. - 2

120,0

 

80,0

 

40,0

Приоритет 5: повышение уровня профессиональной подготовки в отрасли

14. Разработка комплексной системы образования в сфере курортов и туризма

14.1. Создание учебного центра в сфере курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество учебных центров, ед. - 1

2400,0

 

300,0

 

2100,0

14.2. Разработка квалификационных требований к новым профессиям

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество разработанных документов, ед. - 2

50,0

 

 

 

50,0

15. Обеспечение повышения квалификации работников курортно-туристической сферы

15.1. Организация и проведение международного научно-практического форума "Целебный Крым"

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество участников конгресса, человек - 100

230,0

 

80,0

 

150,0

15.2. Повышение квалификации специалистов сферы курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество специалистов отрасли, повысивших свою квалификацию, человек - 200

130,0

 

 

 

130,0

15.3. Проведение научно-практических конференций, семинаров, курсов повышения квалификации по вопросам курортов и туризма

Программа развития и реформирования рекреационного комплекса АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 21.12.2011 N 631-6/11 (Постанова N 631-6/11))

В течение года

Министерство курортов и туризма АРК

Количество мероприятий, ед. - 5

2000,0

 

200,0

 

1800,0

Всего по разделу I

46333,0

 

7530,0

3278,0

35525,0

II. ФОРМИРОВАНИЕ АГРОСЕКТОРА XXI ВЕКА

Приоритет 1: повышение продуктивности земледелия

1. Совершенствование территориального размещения выращивания сельскохозяйственных культур

1.1. Координация работы по оптимизации структуры посевных площадей землепользователями и арендаторами, земельному районированию возделывания сельскохозяйственных культур с учетом почвенных и природно-климатических условий регионов АРК, освоению научно-обоснованных, эколого-экономических севооборотов и упорядочение сельскохозяйственных угодий

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Республиканский комитет по земельным ресурсам АРК, Институт сельского хозяйства Крыма НААН Украины

Освоение научно-обоснованных, эколого-экономических севооборотов и упорядочение сельскохозяйственных угодий

10500,0

 

 

 

10500,0

2. Развитие селекции и семеноводства

2.1. Содействие в проведении ежегодного сортообновления и сортосмен зерновых культур путем получения частичной компенсации семян элиты и 1 репродукции

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК, Крымский институт агропромышленного развития

Увеличение урожайности зерновых культур на 3 - 4 ц/га 

2184,0

2184,0

 

 

 

3. Улучшение материально-технического обеспечения сельского хозяйства

3.1. Частичная компенсация стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Обновление машинно-тракторного парка на 60 комбайнов

6943,0

6943,0

 

 

 

3.2. Поддержка сельскохозяйственных неприбыльных обслуживающих кооперативов путем частичной компенсации затрат по приобретению сельскохозяйственной техники

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования - 19 шт.

2036,0

2036,0

 

 

 

3.3. Поощрение передовых работников сельского хозяйства добившихся наибольших результатов в работе

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

III квартал

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Стимулирование комбайновых экипажей для достижения наибольших результатов в уборке ранних зерновых культур

50,0

 

50,0

 

 

4. Восстановление орошаемых земель

4.1. Частичная компенсация стоимости электроэнергии на подачу воды для полива сельскохозяйственных культур

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Удешевление себестоимости 1 ц зерновых культур на 20,2 %, масличных - на 60,2 %, винограда - на 20,4 %

25887,9

25887,9

 

 

 

4.2. Компенсация затрат сельскохозяйственным предприятиям на капитальный ремонт внутрихозяйственных мелиоративных систем

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Увеличение урожайности на орошаемых землях зерновых культур на 15 - 20 %, масличных - на 20 %, винограда - на 30 %, увеличение площадей орошаемых земель на 8,8 тыс. га

51760,8

51760,8

 

 

 

4.3. Возмещение процентной ставки банковского кредита сельскохозяйственным предприятиям на восстановление и реконструкцию оросительных сетей

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Восстановление оросительных сетей и закупка дождевальной техники

3000,0

 

3000,0

 

 

5. Внедрение системных мер по рациональному использованию земельных и лесных ресурсов

5.1. Проведение гипсования солонцовых земель

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/1 (Постанова N 658-6/11)1)

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Республиканский комитет по земельным ресурсам АРК, райгосадминистрации в АРК

Увеличение урожайности зерновых культур на 3 - 4 ц/га, кормовых культур - на 40 ц/га

7000,0

7000,0

 

 

 

5.2. Осуществление мониторинговых наблюдений за уровнем содержания в почвах тяжелых металлов, пестицидов и агрохимикатов

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Республиканский комитет АРК по охране окружающей природной среды, Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Крымский республиканский государственный проектно-технологический центр охраны плодородия почв и качества продукции, сельхозпредприятия

Повышение качества продукции

100,0

 

 

 

100,0

Приоритет 2: развитие овощеводства

6. Развитие складского и холодильного хозяйств

6.1. Содействие в реализации строительства и ввода в эксплуатацию фруктохранилищ с холодильным оборудованием и возмещение затрат за счет средств 1 % сбора, кредитных ресурсов, оборотных средств сельхозпредприятий

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, сельскохозяйственные предприятия

Повышение конкурентоспособности, качества продукции, увеличение ассортимента

152000,0

152000,0

 

 

 

6.2. Возмещение процентной ставки банковского кредита на строительство, реконструкцию, ввод в эксплуатацию овощехранилищ, приобретение холодильных установок

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, сельскохозяйственные предприятия

Повышение конкурентоспособности, качества продукции, увеличение ассортимента

3600,0

 

3600,0

 

 

6.3. Приобретение, строительство и ввод в эксплуатацию технологических линий по очистке, сортировке (калибровке), упаковке сельскохозяйственной продукции

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, сельскохозяйственные предприятия

Повышение конкурентоспособности продукции

40300,0

 

 

 

40300,0

Приоритет 3: развитие садоводства, виноградарства и производства эфиромасличного сырья

7. Обеспечение оптимальной специализации плодоводства

7.1. Координация работы и контроль за посадкой не менее 300 га садов и уходом за молодыми насаждениями

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Посадка садов на площади не менее 300 га, увеличение производства фруктов после вступления в плодоношение

47088,0

42720,0

 

 

4368,0

8. Ликвидация изреженности виноградных насаждений

8.1. Содействие в получении компенсации за посадку и уход за молодыми насаждениями виноградников, использование капельного орошения за счет средств 1 % сбора

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Посадка виноградников - 900 - 1100 га

119177,0

110441,0

 

 

8736,0

8.2. Создание питомника по производству безвирусного посадочного материала на 0,1248 га

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Институт эфиромасличных и лекарственных растений НААН Украины, Крымский институт агропромышленного производства НААН Украины

Получение оздоровленного чистосортного посадочного материала до 45 тыс. шт.

2800,0

1400,0

1400,0

 

 

9. Повышение эффективности производства эфиромасличных культур

9.1. Создание учебно-научно-
производственного комплекса по выращиванию и переработке эфиромасличного сырья

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования "Крымский агротехнологический университет" НААН Украины, Институт эфиромасличных и лекарственных растений НААН Украины

Производство традиционной и новой продукции переработки эфиромасличного и лекарственного сырья, с объемом реализации не менее 9,0 млн. грн.

13600,0

13600,0

 

 

 

Приоритет 4: устойчивое и сбалансированное развитие животноводства

10. Реконструкция существующих и создание новых животноводческих ферм

10.1. Координация работы по восстановлению и созданию птицеводческих ферм, организация работы племенных заводов и племрепродукторов I и II порядка по обеспечению молодняком птицы сельхозпредприятий и населения

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Увеличение производства яиц ежегодно на 5,1 %

10150,0

 

 

 

10150,0

10.2. Проведение реконструкции существующих и создание новых производственных мощностей по выращиванию и откорму свиней, сохранение и наращивание породного генофонда свиней и использование новых высокопродуктивных специализированных пород, типов

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Увеличение производства свинины ежегодно до 53 тыс. т

5762,2

 

 

 

5762,2

11. Создание племенных репродукторов сельскохозяйственных животных

11.1. Координация работы по реализации мероприятий селекции в животноводстве

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Увеличение объемов выращивания и реализации племенного молодняка

3723,0

3723,0

 

 

 

12. Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных

12.1. Дотация на сохраненное поголовье коров молочного направления

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Сохранение и стабилизация коров молочного направления, увеличение продуктивности на 450 кг на 1 корову

6790,0

 

6790,0

 

 

12.2. Проведение работы по выделению дотации на частичное возмещение стоимости закупленных племенных коров и нетелей

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Сохранение маточного поголовья коров молочного направления и увеличение производства продукции

1995,0

1995,0

 

 

 

12.3. Проведение работы по получению дотации на частичное возмещение стоимости установки индивидуального доения коров

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Повышение качества молочной продукции на 1,5 - 6,3 %

495,0

495,0

 

 

 

12.4. Содействие в выделении дотации на прирост и сохранение овцематок и ярок старше года и за реализованную шерсть

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Увеличение поголовья овцематок и ярок старше года на 10 %, производства шерсти - на 2 %

14700,0

14700,0

 

 

 

12.5. Содействие в получении дотации на производство безопасного и качественного сырья (молока) для детского питания

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, райгосадминистрации в АРК

Создание сырьевой базы для производства продуктов детского питания

1875,0

1875,0

 

 

 

13. Модернизация рыбохозяйственного комплекса региона

13.1. Дальнейшее совершенствование комплексных безотходных технологий переработки рыбы, утилизации отходов промысла и переработки рыбы для получения продукции разнопланового назначения на ОАО "Керченский рыбокомбинат" и ОАО "Евпаторийский рыбозавод"

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, ОАО "Керченский рыбокомбинат" и ОАО "Евпаторийский рыбозавод"

Разработка новых технологий переработки рыбы и морепродуктов

70,0

 

 

 

70,0

13.2. Производство и реализация рыбопосадочного материала для искусственного разведения и выращивания рыбы ОАО СПХ "Красноперекопский рыбокомбинат", г. Красноперекопск, рыбколхозом им. Крымских партизан Раздольненского района

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, рыбоводные предприятия

Увеличение объемов вылова рыбы

900,0

 

 

 

900,0

13.3. Строительство в АРК государственного камбалового рыбовоспроизводственного комплекса общей мощностью 3 млн. мальков в год ГП "Крымский рыбопитомник", г. Красноперекопск

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, рыбоводные предприятия

Производство годовика пресноводных рыб и производство мальков камбалы-калкана, камбалы-глоса, пеленгаса - 1,5 млн. шт.

10000,0

10000,0

 

 

 

13.4. Окончание строительства Государственного предприятия "Крымский рыбопитомник" и предоставление ему хозяйственной самостоятельности, г. Красноперекопск

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, рыбоводные предприятия

Производство годовика пресноводных рыб и производство мальков камбалы-калкана, камбалы-глоса, пеленгаса - 1,5 млн. шт.

2500,0

2500,0

 

 

 

Приоритет 5: развитие рыночной инфраструктуры

14. Создание сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции

14.1. Разработка концепции по строительству оптового сельскохозяйственного рынка

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

в течение года в течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Сакская и Симферопольская райгосадминистрации

Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции

100,0

 

100,0

 

 

Приоритет 6: развитие социальной инфраструктуры в сельской местности

15. Обеспечение сельских населенных пунктов централизованным водоснабжением, их газификация, что улучшит бытовые условия населения сельской местности

15.1. Удешевление затрат по подаче питьевой воды для сельского населения

*

В течение года

Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК, органы местного самоуправления в АРК

Обеспечение питьевой водой сельского населения республики

4400,0

 

4400,0

 

 

Приоритет 7: модернизация пищевой и перерабатывающей промышленности

16. Развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции

16.1. Разработка проекта строительства республиканского элеватора замкнутого цикла

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Министерство экономического развития и торговли АРК, Симферопольская райгосадминистрация, КРП "Крымский зерновой элеватор"

Проведение проектных работ и строительство республиканского элеватора замкнутого цикла

132000,0

 

5700,0

 

126300,0

16.2. Финансовая поддержка Крымского республиканского предприятия "Крымский зерновой элеватор"

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК

Содержание аппарата управления предприятия для реализации основных направлений деятельности предприятия

300,0

 

300,0

 

 

16.3. Разработка инвестпроекта по реконструкции мельницы и размещение его на сайте министерства. Реконструкция мельницы для получения муки на ООО "Сармат Агро Плюс"

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, ООО "Сармат Агро Плюс"

Увеличение конкурентоспособности продукции, повышение качества, расширение ассортимента, увеличение объемов производства

200,0

 

 

 

200,0

16.4. Осуществление мероприятий по стабилизации цен на социальные сорта хлеба в АРК

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, оператор по закупке, хранению и переработке продовольственного зерна

Стабилизация цен на социальные сорта хлеба путем компенсации части стоимости сырья оператору по закупке, хранению и переработке продовольственного зерна, определенному на конкурсной основе, в размере не более 205,0 грн. за 1 т по отношению к стоимости 1 т продовольственного зерна урожая 2011 года в сумме 1640,0 грн.

1800,0

 

1800,0

 

 

16.5. Организация работы по внедрению и сертификации систем управления качеством, экологического управления безопасностью пищевых продуктов на предприятиях АРК в соответствии с ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ ISO 22000

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, предприятия по производству пищевой продукции, напитков и табачных изделий

Повышение конкурентоспособности, качества продукции, увеличение ассортимента

150,0

 

 

 

150,0

17. Повышение конкурентоспособности промышленной продукции

17.1. Содействие в получении возмещения процентной ставки за кредиты на реконструкцию предприятий по производству детского питания и внедрения современных технологических линий для производства и упаковки продуктов детского питания, в т. ч. консервов на основе мяса, молока и рыбы, плодоовощных консервов, воды (реконструкция цеха по производству воды для детского питания на ООО "СП Интавр")

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, предприятия пищевой промышленности

Производство экологически чистого детского питания, в т. ч. консервов на основе мяса, молока и рыбы, плодоовощных консервов, воды

420,0

420,0

 

 

 

17.2. Содействие в получении возмещения процентной ставки за кредиты на обеспечение специальным оборудованием лабораторий предприятий по производству детского питания

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, предприятия пищевой промышленности

Проведение экспертной оценки производимых продуктов детского питания

85,0

85,0

 

 

 

Экономическое стимулирование предприятий-
производителей подакцизных товаров

17.3. Частичная компенсация стоимости сырья, материалов, освоения новых видов продукции, внедрения ресурсосберегающих технологий

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство финансов АРК, Министерство экономического развития и торговли АРК, Министерство аграрной политики и продовольствия АРК

Увеличение поступлений в бюджет

217958,0

 

217958,0

 

 

Приоритет 8: инвестиционное и инновационное развитие аграрного сектора

18. Формирование концепции кластерной модели развития

18.1. Разработка научно-методического и программного обеспечения выявления перспективных направлений инновационного развития аграрного сектора экономики АРК

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Министерство экономического развития и торговли АРК

Разработка научно-исследовательских работ по развитию аграрного сектора республики

67,0

 

67,0

 

 

18.2. Проведение конференций, круглых столов, семинаров по актуальным вопросам экономического развития аграрного сектора АРК

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК

Выявление проблем развития агропромышленного комплекса АРК

50,0

 

50,0

 

 

18.3. Финансовая поддержка организационных мероприятий, связанных с развитием приоритетных кластеров (зернового, плодоовощного, винодельческого, мясного)

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство экономического развития и торговли АРК, Министерство аграрной политики и продовольствия АРК

Повышение экономической эффективности ведения сельскохозяйственного производства

400,0

 

400,0

 

 

18.4. Создание электронной торговой площадки (веб-портала) "Агросектор XXI века"

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Крымский государственный аграрный учебно-консультационный центр

Создание условий для реализации произведенной продукции, проведение мгновенного мониторинга цен

115,0

 

115,0

 

 

18.5. Создание электронной биржи

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, Крымский государственный аграрный учебно-консультационный центр

Расширение возможностей реализации сельскохозяйственной продукции, заключение договоров прямых поставок, проведение мгновенного мониторинга цен

595,0

 

595,0

 

 

19. Внедрение инновационных проектов

19.1. Организация работы по повышению профессиональных знаний и навыков работников, в т. ч. через учебно-курсовые комбинаты, учебные пункты и другие учебные заведения, обеспечив периодичность повышения их квалификации не реже одного раза в пять лет. Внедрение сельскохозяйственной совещательной деятельности

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Крымский государственный аграрный учебно-консультационный центр

Формирование предпосылок для создания кластеров, привлечение научного потенциала производства

1450,0

1450,0

 

 

 

20. Повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора

20.1. Разработка технико-экономических обоснований для предпроектной подготовки инвестиционных проектов. Оказание помощи в разработке и экспертизе инвестиционных проектов. Разработка документации на инвестиционно-
привлекательные площадки

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, предприятие "Агентство регионального развития АРК"

Расчет эффективности внедрения инвестиционных проектов и выявление недостатков

500,0

 

500,0

 

 

20.2. Участие в региональных и республиканских выставках-ярмарках

Программа развития аграрного сектора АРК на 2012 - 2013 годы (Постановление ВР АРК от 28.12.2011 N 658-6/11 (Постанова N 658-6/11))

В течение года

Министерство аграрной политики и продовольствия АРК, предприятие "Агентство регионального развития АРК"

Продвижение инвестиционных проектов, привлечение внутренних и внешних инвестиций

250,0

 

250,0

 

 

Всего по разделу II

907826,9

453215,7

247075,0

 

207536,2

III. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Глава 1. Промышленность

Приоритет 1: создание условий для модернизации существующих индустриальных производств региона

1. Повышение инновационной активности промышленных предприятий, реализация проектов системного внедрения инноваций с целью снижения энерго- и ресурсоемкости промышленного производства

1.1. Совершенствование технологий производства электроинструмента, первичных датчиков и приборов точной механики на ОАО "Завод "Фиолент"

*

II - IV кварталы

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике,
ОАО "Завод "Фиолент"

Рост объемов производства на 5 %, увеличение налоговых отчислений на 5 %

1100,0

 

 

 

1100,0

1.2. Модернизация литейного цеха в части освоения производства литых деталей для ремонта грузовых вагонов на ООО "Керченский стрелочный завод"

*

2-е полугодие

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ООО "Керченский стрелочный завод"

Рост объемов производства на 4 %, увеличение налоговых отчислений на 2 %

17368,0

 

 

 

17368,0

1.3. Организация производства гелиоустановок
на ЧАО "Пневматика"

*

2-е полугодие

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ЧАО "Пневматика"

Выпуск гелиосистем составит 10 тыс./год

320,0

 

 

 

320,0

1.4. Организация производства резки жести из рулона на листы с прямым (скрол) краем с целью завершения замкнутого технологического цикла производства конкурентоспособных кронепробок, крышек 1-82, механизмов для подшивки бумаг, жести лакированной и литографированной

*

II - IV кварталы

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ПОГ "Керченское УПП УТОС "Крым-ПАК"

Увеличение объемов выпуска продукции на 5 %, создание 5 новых рабочих мест для инвалидов

19100,0

 

 

 

19100,0

1.5. Совершенствование технологий производства и освоение опытных партий новых видов энергосберегающего сварочного оборудования на ПАО "Фирма "СЭЛМА"

*

2-е полугодие

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ПАО "Фирма "СЭЛМА"

Увеличение объемов выпуска продукции на 10 %.
Увеличение налоговых отчислений на 6 %.
Создание новых видов продукции - 15 ед.

200,0

 

 

 

200,0

2. Содействие приобретению и использованию в промышленности современного оборудования и передовых научно-технических достижений, необходимых для оптимизации производственных процессов и повышения конкурентоспособности промышленной продукции региона

2.1. Приобретение и внедрение обрабатывающих центров для обработки корпусных деталей электроинструмента вместо универсального оборудования на ОАО "Завод "Фиолент"

*

III квартал

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ОАО "Завод "Фиолент"

Увеличение объемов выпуска продукции на 5 %.
Увеличение налоговых отчислений на 5 %.

432,0

 

 

 

432,0

3. Обеспечение реализации потенциала производственных мощностей предприятий оборонно-промышленного комплекса на базе выполнения оборонных заказов и конверсии в производство высокотехнологической продукции гражданского назначения

3.1. Серийный выпуск пинакулярного дальномера (Сердолик-2), предназначенного для ведения артиллерийской разведки и производства геодезических работ для нужд народного хозяйства на Феодосийском казенном оптическом заводе

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Феодосийский казенный оптический завод

Увеличение объемов выпуска продукции на 5 %

640,0

 

 

 

640,0

3.2. Внедрение в серийное производство новых видов техники гражданского назначения на ОАО "Завод "Фиолент"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ОАО "Завод "Фиолент"

Увеличение объемов выпуска продукции на 3 %.
Увеличение налоговых отчислений на 2 %

2000,0

 

 

 

2000,0

Приоритет 2. Развитие высокотехнологичного сектора промышленности АРК

4. Содействие притоку инвестиций в высокотехнологичный сектор региона для обеспечения финансирования высокотехнологических производств, выполнения инвестиционных (инновационных) проектов

4.1. Проведение мероприятий по оказанию предприятиям финансовой поддержки за счет средств бюджета АРК на реализацию инвестиционных (инновационных) проектов через механизм удешевления кредитов

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Создание благоприятных условий для инвестиционного (инновационного) развития промышленности АРК, внедрение энергосберегающих технологий, увеличение выпуска конкурентной экспортно-ориентированной продукции, сохранение и создание новых рабочих мест

10000,0

 

10000,0

 

 

5. Создание промышленных парков, которые объединят информационно-
аналитическую, инжиниринговую, производственную и инвестиционную деятельность

5.1. Создание индустриального (промышленного) парка "Новый Крым" в г. Джанкое

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Изготовление проектно-изыскательских работ. Строительство инфраструктуры парка

20000,0

19460,0

540,0

 

 

5.2. Создание Щелкинского индустриального парка

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Составление проекта отвода территории. Разработка проектно-сметной документации на строительство внешних инженерных сетей и коммуникаций. Выполнение работ по строительству инженерных сетей и коммуникаций

20499,0

19200,0

1219,0

80,0

 

5.3. Создание Бахчисарайского районного промышленного парка

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Изготовление проектно-изыскательских работ. Строительство инфраструктуры парка

8101,8

7700,0

401,8

 

 

Приоритет 3: обеспечение приоритетного развития отраслей, профильная деятельность которых не сопровождается ростом антропогенного давления на окружающую природную среду и разрушением природных систем и ландшафтов

6. Опережающее снижение энерго- и материалоемкости продукции и услуг (по сравнению с ростом их производства) на основе технологического перевооружения и поэтапного вывода из эксплуатации устаревшего оборудования

6.1. Внедрение процесса автоматической плазменной резки ПАО "Фирма "СЭЛМА"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ПАО "Фирма "СЭЛМА"

Увеличение объемов выпуска продукции на 10 %

200,0

 

 

 

200,0

6.2. Внедрение участка регенерации растворителя красок с установкой аппарата Formeko (Италия) на ОАО "ФСК "Море"

*

2-е полугодие

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ОАО "ФСК "Море"

Увеличение объемов выпуска продукции на 10 %. Снижение массы отходов на 0,2 т

50,0

 

 

 

50,0

7. Развитие сетей вторичной переработки материалов в местном производстве

7.1. Повышение эффективности систем очистки на источниках выбросов ЧАО "Крымский ТИТАН"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ЧАО "Крымский ТИТАН"

Снижение выбросов в атмосферу пыли диоксида титана и сернистого ангидрида на 15,9 т в год

53,2

 

 

 

53,2

7.2. Разработка и реализация проекта когенерационной установки тепловой мощностью 337,5 МВт, включая электрическую мощность 32 МВт на ОАО "Крымский содовый завод"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ОАО "Крымский содовый завод"

Экономия энергоресурсов (расчеты не завершены)

120000,0

 

 

 

120000,0

7.3. Разработка техногенного месторождения полезных ископаемых (северная часть оз. Красное) на ОАО "Крымский содовый завод"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ОАО "Крымский содовый завод"

Создание дальнейшей сырьевой базы: хлористый натрий - 13,5 млн. т, хлористый кальций - 14,5 млн. т

120,0

 

 

 

120,0

Глава 2. Топливно-энергетический комплекс и энергосбережение

Приоритет 1: рационализация энергообеспечения АРК на принципах оптимального использования местных энергетических ресурсов

1. Повышение уровня энергообеспечения региона собственными ресурсами путем реконструкции и увеличения мощности действующих и строительства новых объектов традиционной энергетики, а также развития использования возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной, геотермальной, энергии из биомассы и т. п.) и альтернативных видов топлива (биоэтанола, биогаза, дизельного биотоплива, твердого биотоплива и т. п.)

1.1. Строительство ветроэлектростанций на территории АРК

Программа энергосбережения в АРК на 2010 - 2014 годы (Постановление ВР АРК 17.02.2010 N 1569-5/10)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Производство электроэнергии 1971,0 млрд. кВтч

430000,0

 

 

 

430000,0

1.2. Строительство солнечных электростанций в АРК

Программа энергосбережения в АРК на 2010 - 2014 годы (Постановление ВР АРК 17.02.2010 N 1569-5/10)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Производство электроэнергии 434,77 млн. кВтч

4660000,0

 

 

 

4660000,0

1.3. Строительство гелиоустановок для горячего водоснабжения объектов коммунальной и социальной сферы

Программа энергосбережения в АРК на 2010 - 2014 годы (Постановление ВР АРК 17.02.2010 N 1569-5/10)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Экономия топливно-энергетических ресурсов до 18,1 тыс. т у. т. в год

2000,0

 

500,0

500,0

1000,0

1.4. Реконструкция систем теплоснабжения за счет использования термальных вод в Красногвардейском районе (Котельниковский сельсовет, Ровненский сельсовет), Сакском районе (Сизовский сельсовет, Зерновской сельсовет).

Программа энергосбережения в АРК на 2010 - 2014 годы (Постановление ВР АРК 17.02.2010 N 1569-5/10)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Государственное агентство экологических инвестиций Украины

Экономия за счет уменьшения расходов на содержание объектов в среднем на 774,0 тыс. грн. в год

15320,0

 

1040,0

80,0

14200,0

1.5. Реализация пилотных инновационных проектов повышенной энергоэффективности в бюджетной сфере АРК

Программа энергосбережения в АРК на 2010 - 2014 годы (Постановление ВР АРК 17.02.2010 N 1569-5/10)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Экономия топливно-энергетических ресурсов на 35-45 %

16995,6

 

16995,6

 

 

1.6. Проведение энергоаудитов на объектах республиканской собственности и заключение энергосервисных контрактов

Программа энергосбережения в АРК на 2010 - 2014 годы (Постановление ВР АРК 17.02.2010 N 1569-5/10)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Экономия топливно-энергетических ресурсов до 12 % при условии выполнения рекомендаций, представленных в отчете о результатах проведенного энергоаудита

100,0

 

100,0

 

 

1.7. Строительство ВЛ напряжением 330 кВт "Западнокрымская-
Севастополь" с расширением и реконструкцией ПС-330 кВт "Западнокрымская"

*

В течение года

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике НЭК "Укрэнерго", ГП КЭС НЭК "Укрэнерго"

Выполнение проектных работ и начало строительства (1 этап)

346500,0

 

 

 

346500,0

1.8. Строительство, реконструкция и модернизация линий электропередач 0,4 - 110 кВ

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, НЭК "Укрэнерго", ПАО "Крымэнерго"

Стабильное электроснабжение потребителей АРК, уменьшение нормативных и технологических затрат до 14 %

135938,7

 

 

 

135938,7

1.9. Реконструкция теплоэлектроцентралей: Симферопольская 200 МВт (230 МВт), Камыш-Бурунская 230 МВт

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Национальная комисиия регулирования электроэнергетики Украины, ООО "КрымТЭЦ"

Разработка ТЭО проекта, выполнение проектов строительства теплоэлектроцентралей

49999,2

 

 

 

49999,2

1.10. Завершение строительства магистрального газопровода Ялта - Форос - Севастополь (участки Ялта - Веселое, Веселое - Форос, Веселое - Кореиз)

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз", Главное управление капитального строительства при СМ АРК

Создание эффективной системы газоснабжения населенных пунктов юго-западной части Крыма, возможность газификации населенных пунктов Ливадийского, Симезского, Кореизского и Форосского поселковых советов (25 населенных пунктов, в которых проживает 15,1 тыс. человек)

140000,0

 

 

 

140000,0

1.11. Разработка комплексного плана развития энергетической инфраструктуры АРК на период до 2020 года

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Развитие энергетической инфраструктуры магистральных сетей и возможность подключения к электрическим сетям генерирующих мощностей альтернативных источников энергии (ВЭС, СЭС)

415,1

 

415,1

 

 

1.12. Мероприятия по разработке схемы газификации населенных пунктов АРК до 2017 года

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Разработка и утверждение новой схемы газификации позволит экономить бюджетные средства и эффективно проводить дальнейшую газификацию населенных пунктов, расходы включены в настоящую Программу в связи с невозможностью включения их в имеющиеся отраслевые программы

1027,0

 

1027,0

 

 

1.13. Разработка типовой методики расчета норм удельных затрат топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере АРК

Программа энергосбережения в АРК на 2010 - 2014 годы (Постановление ВР АРК 17.02.2010 N 1569-5/10)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Определение потенциала снижения потребления топливно-энергетических ресурсов

170,0

 

170,0

 

 

1.14. Разработка бизнес-планов энергоэффективных проектов в сфере возобновляемой или альтернативной энергетики

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике

Увеличение количества готовых к реализации проектов

500,0

 

500,0

 

 

2. Освоение топливно-энергетических ресурсов шельфовой зоны Черного моря

2.1. Обустройство Одесского газового месторождения (первый этап)

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз"

Добыча 97,2 млн. м3 газа

2110000,0

 

 

 

2110000,0

2.2. Обустройство Субботинского нефтяного месторождения (этап опережающей добычи)

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, ПАО "ГАО "Черноморнефтегаз"

Бурение поисково-разведочной скважины N 4

370000,0

 

 

 

370000,0

3. Внедрение энергосберегающих технологий в производственном и коммунальном секторах экономии

3.1. Перевод на электроотопление Старокрымской районной больницы им. Амосова (реконструкция)

Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010 - 2015 годы (постановление КМУ от 01.03.2010 N 243)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Экономия за счет уменьшения расходов на содержание объектов в среднем на 962,817 тыс. грн. в год

3657,6

3657,6

 

 

 

3.2. Перевод ДЮСШ с. Совхозное Красноперекопского района на отопление с применением энергоаккумулирующих систем электрообогрева

Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010 - 2015 годы (постановление КМУ от 01.03.2010 N 243)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Экономия за счет уменьшения расходов на содержание объектов в среднем на 210,3 тыс. грн. в год

579,0

579,0

 

 

 

3.3. Реконструкция системы теплового обеспечения Окуневской общеобразовательной школы I - III ступеней Черноморского района

Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010 - 2015 годы (постановление КМУ от 01.03.2010 N 243)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Экономия за счет уменьшения расходов на содержание объектов в среднем на 150,36 тыс. грн. в год

451,0

451,0

 

 

 

3.4. Устройство системы электроотопления детское дошкольное учреждение "Солнышко", пгт Гвардейское

Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности на 2010 - 2015 годы (постановление КМУ от 01.03.2010 N 243)

В течение года

Республиканский комитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины

Экономия за счет уменьшения расходов на содержание объектов в среднем на 323,96 тыс. грн. в год

822,5

822,5

 

 

 

Всего по разделу III

8504659,7

51870,1

32908,5

660,0

8419221,1

IV. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Приоритет 1: совершенствование работы автомобильного транспорта АРК

1. Улучшение качества предоставляемых услуг автомобильным транспортом, повышение безопасности дорожного движения

1.1. Подготовка и проведение республиканских конкурсов на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи

Определение перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования

89,8

 

89,8

 

 

1.2. Оптимизация существующих внутриреспубликанских междугородных и пригородных автобусных маршрутов общего пользования

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи

Введение оптимального расписания движения автобусов, уменьшение количества оборотных рейсов за счет увеличения пассажироемкости подвижного состава, повышение комфортабельности и безопасности перевозок пассажиров

400,0

 

400,0

 

 

1.3. Усовершенствование сетей междугородных и пригородных автобусных маршрутов общего пользования, которые не выходят за границы АРК

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, райгосадминистрации в АРК

Открытие новых междугородных автобусных маршрутов общего пользования между городами автономии. Проведение работ по максимальному охвату сельских населенных пунктов АРК пригородным автобусным сообщением

 

 

 

 

 

1.4. Введение в эксплуатацию на каждом пригородном автобусном маршруте общего пользования транспортных средств, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными физическими возможностями

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи

Обеспечение транспортным обслуживанием лиц с ограниченными физическими возможностями (введение на каждом маршруте как минимум одного соответствующего транспортного средства)

 

 

 

 

 

1.5. Взаимодействие с исполкомами городских советов и райгосадминистрациями в АРК по вопросам оптимизации парковочных мест в местах массового посещения (торговые места, исторические достопримечательности, туристические объекты и т. д.)

*

В течение года

Исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК, Республиканский комитет АРК по транспорту и связи

Обеспечение безопасности дорожного движения

 

 

 

 

 

1.6. Взаимодействие с исполкомами городских советов и райгосадминистрациями в АРК по вопросам оптимизация существующих и организации дополнительных стоянок такси с учетом пассажиропотоков

*

В течение года

Исполкомы горсоветов, райгосадминистрации в АРК, Республиканский комитет АРК по транспорту и связи

Обеспечение безопасности дорожного движения, повышение качества предоставляемых автомобильных услуг

 

 

 

 

 

Приоритет 2: модернизация объектов железнодорожного транспорта АРК

2. Увеличение пропускной способности железнодорожного транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров

2.1. Координация выполнения мероприятий по проведению ремонта железнодорожных путей и инженерных сооружений

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Приднепровская железная дорога"

Ремонт 65 км железнодорожных путей, капитальный ремонт туннелей и мостов

17500,0

 

 

 

17500,0

2.2. Содействие в продолжении строительства пригородного железнодорожного транспортного узла в г. Симферополе

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Приднепровская железная дорога"

Расширение привокзального комплекса, создание благоприятных условий для приема жителей и гостей полуострова

107000,0

107000,0

 

 

 

2.3. Содействие в строительстве транспортной развязки пригородного железнодорожного транспортного узла в г. Симферополе

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Приднепровская железная дорога", исполком Симферопольского горсовета

Перераспределение транспортных потоков от железнодорожного вокзала на объездную г. Симферополя (исключение транзита автомобильного транспорта общего пользования через центр города)

120000,0

110000,0

 

10000,0

 

Приоритет 3: техническая и технологическая модернизация объектов морского транспорта АРК

3. Расширение производственных мощностей, увеличение объемов перевозок, обеспечение их безопасности

3.1. Координация работ по созданию перегрузочного комплекса, по перевалке сыпучих грузов, генеральных грузов и для судов типа Ро-Ро на косе Южной оз. Донузлав

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Евпаторийский морской торговый порт"

Увеличение пропускной способности грузового участка до 40 тыс. автомобилей в год

39400,0

 

 

 

39400,0

3.2. Координация работ по строительству 3-го нефтеналивного причала в ГП "Феодосийский морской торговый порт"

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Феодосийский морской торговый порт"

Расширение производственных мощностей, увеличение объемов перевалки нефтепродуктов до 77,95 тыс. т в год

15000,0

 

 

 

15000,0

3.3. Расширение портовых мощностей ГП "Керченский морской торговый порт"

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

ГП "Керченский морской торговый порт", Республиканский комитет АРК по транспорту и связи

Расширение производственных мощностей, строительство нового мола за причалом N 7, дополнительных причалов N 9, N 10

15600,0

 

 

 

15600,0

3.4. Координация работы по строительству зернового комплекса на причале N 5 в ГП "Керченский морской торговый порт"

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Керченский морской торговый порт"

Увеличение переработки сыпучих грузов на 10 %

3000,0

 

 

 

3000,0

3.5. Координация работы по реализации мероприятия по удлинению Широкого мола ГП "Керченский морской торговый порт"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Керченский морской торговый порт"

Расширение производственных мощностей, удлинение причала на 180 п. м

10000,0

 

 

 

10000,0

3.6. Координация работы по капитальному ремонту двух волноломов в ГСК "Керченская паромная переправа"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГСК "Керченская паромная переправа"

Обеспечение безопасности швартовки суден

2000,0

 

 

 

2000,0

4. Увеличение пропускной способности предприятий транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров

4.1. Координация работ по разработке мероприятий реконструкции морского вокзала ГП "Евпаторийский морской торговый порт" под гостинично-офисный комплекс и создание яхтенной марины

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Евпаторийский морской торговый порт"

Создание благоприятных условий для развития туристической сферы, повышение имиджа Крыма

40000,0

 

 

 

40000,0

4.2. Содействие в ускорении перевода грузового района Евпаторийского морского торгового порта из центра города Евпатории на косу Южную оз. Донузлав

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Евпаторийский морской торговый порт"

Создание благоприятных условий для развития туристической сферы, создание на освободившейся территории яхтенной марины

 

 

 

 

 

4.3. Координация работы по развитию инфраструктуры морского вокзала ГП "Керченский морской торговый порт"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГП "Керченский морской торговый порт"

Увеличение пропускной способности порта на 10 %

2000,0

 

 

 

2000,0

4.4. Координация работы по строительству современного пункта пропуска в ГСК "Керченская паромная переправа"

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ГСК "Керченская паромная переправа"

Строительство нового пассажирского терминала со всем комплексом инженерных сооружений

5000,0

 

 

 

5000,0

4.5. Координация работы по разработке и реализации плана мероприятий по реконструкции пирсов и инфраструктуры в портопунктах ГП "Ялтинский морской торговый порт"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи ГП "Ялтинский морской торговый порт"

Создание благоприятных условий для приема жителей и гостей полуострова, обеспечение безопасности при швартовке судов

 

 

 

 

 

4.6. Координация работы по развитию круизного судоходства ГП "Ялтинский морской торговый порт"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи ГП "Ялтинский морской торговый порт"

Создание благоприятных условий для приема жителей и гостей полуострова, обеспечение безопасности при швартовке судов

 

 

 

 

 

Приоритет 4: развитие авиационного транспорта АРК

5. Модернизация объектов авиационного транспорта

5.1. Координация работ по выполнению ремонта искусственных покрытий аэродрома с заменой светосигнального оборудования в ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"

Повышение безопасности полетов

6000,0

 

 

 

6000,0

5.2. Координация выполнения мероприятий по приобретению оборудования для модернизации и ремонта авиационной техники Крымского государственного авиационного предприятия "Универсал - Авиа"

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, Крымское государственное авиационное предприятие "Универсал - Авиа"

Обновление производственного парка, обеспечение безопасности полетов

19800,0

 

 

 

19800,0

5.3. Координация мероприятий по восстановлению деятельности коммунального предприятия "Аэропорт "Керчь"

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект)

В течение года

Исполком Керченского горсовета, Республиканский комитет АРК
по транспорту и связи, коммунальное предприятие "Аэропорт "Керчь"

Восстановление деятельности аэропорта

12000,0

 

 

 

12000,0

6. Увеличение пропускной способности предприятий авиационного транспорта, улучшение качества обслуживания пассажиров

6.1. Координация работ по приобретению спецтехники для организации обслуживания пассажиров, багажа и воздушных судов ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"

Сокращение времени и улучшение качества обслуживания пассажиров

47297,0

 

 

 

47297,0

6.2. Координация работ по приобретению системы регистрации пассажиров ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"

*

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, ПАО "Международный аэропорт "Симферополь"

Сокращение времени и улучшение качества обслуживания пассажиров

1500,0

 

 

 

1500,0

Приоритет 5: развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования АРК

7. Реконструкция наиболее загруженных участков автомагистралей на подходах к крупнейшим городам и строительство обходов населенных пунктов в целях вывода из них транзитных потоков и сокращения отрицательного воздействия транспорта на состояние окружающей природной среды

7.1. Координация работ по строительству объездной дороги г. Симферополя (2-й этап)

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект), План работ Службы автомобильных дорог в АРК по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения на 2012 год в АРК (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, Служба автомобильных дорог в АРК

По окончании строительства столица АРК получит полноценную кольцевую автомобильную дорогу, которая особенно актуальна в связи с реконструкцией железнодорожного вокзала г. Симферополя. Строительство объездной автодороги позволит кратчайшим путем обеспечить вывоз пассажиров с железнодорожного вокзала на все направления курортных регионов АРК

555000,0

555000,0

 

 

 

7.2. Координация работ по строительству мостового перехода на 689 км автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект), План работ Службы автомобильных дорог в АРК по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения на 2012 год в АРК (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, Служба автомобильных дорог в АРК

Поддержание автодороги в безопасном для движения состоянии, обеспечение надлежащего комфорта и санитарно-эстетического состояния. Предупреждение негативных последствий активизации оползней

80000,0

80000,0

 

 

 

7.3. Координация работ по строительству автодороги Евпатория-Раздольное с заездом в с. Суворовское

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект), План работ Службы автомобильных дорог в АРК по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения на 2012 год в АРК (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, Служба автомобильных дорог в АРК

Повышение пропускной способности автодороги на 10 %, снижение уровня аварийности

4000,0

4000,0

 

 

 

8. Улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог и сооружений и повышение ее безопасности

8.1. Координация работ по реконструкции автодороги Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта (км 624+000 - 632+000, км 648+000 - 651+960).

Государственная программа развития транспортно-дорожного комплекса АРК на период до 2020 года (проект), План работ Службы автомобильных дорог в АРК по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения на 2012 год в АРК (проект)

В течение года

Республиканский комитет АРК по транспорту и связи, Служба автомобильных дорог в АРК

Устройство дополнительных 2 полос для движения транспорта, увеличение пропускной способности при въезде в г. Симферополь в 2 раза

258071,5